Ответить в теме: УСН 6% и НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Январь Не очень актуально, если упрощенец сдался в налоговую. Но с другой стороны, у нас непрерывное время чудес Спасибо за ответ!
Сообщение от ТатьянаВал. насколько это актуально на сегодняшний день? Не очень актуально, если упрощенец сдался в налоговую. Но с другой стороны, у нас непрерывное время чудес
Сообщение от бух2007 и ему проблемы с налоговой, так как за вычет возможно придется судиться. Скажите, пожалуйста, насколько это актуально на сегодняшний день? Мы тоже на УСН, выставили счет фактуру с НДС, т.к. выделенный НДС являлся условием продажи и на скидку, даже с товара, покупатель не согласился.
Как правильно?
Сообщение от Над.К о том, то ставят в расходы 120 руб ) Это как-то ... витеевато высказано
Январь, о том, то ставят в расходы 120 руб )
Сообщение от Ташик777 ООО 6% разве имеет право уменьшить налог по УСНо на сумму уплаченных взносов?? Конечно. В пределах 50% от исчисленного налога
Сообщение от Ташик777 ООО 6% разве имеет право уменьшить налог по УСНо на сумму уплаченных взносов?? Имеет, именно налог, не более 50% от суммы налога Сообщение от Аноним никуда, просто ставим без ндс Т.е. вы купили дырокол 120 руб., а на учет его поставили за 100 руб.? Или вы о чем?
никуда, просто ставим без ндс. так же и продаем без ндс
Сообщение от бух2007 Если з/пл не начисляется, то взносов в ПФР не и уменьшать налог не на что. ООО 6% разве имеет право уменьшить налог по УСНо на сумму уплаченных взносов??
Сообщение от Аноним Мы тоже все без ндс приходуем. А НДС куда деваете?
Мы тоже все без ндс приходуем. Присоединяюсь к вопросу, что за это будет?
Сообщение от doubtpoint Даже при налогообложении 6% вы должны вести КДиР в которой должны отражать расходы с НДС. Да ну что вы такое пишете? При УСН 6% графа расходов не заполняется
Сообщение от doubtpoint Даже при налогообложении 6% вы должны вести КДиР в которой должны отражать расходы с НДС. Зачем при 6% отражать расходы? Сообщение от doubtpoint некоторые строчки бухгалтерского учета, который вы тоже должны вести, разделяются с НДС. Предполагаете, что они могут быть обязаны формировать ОДДС?
Сообщение от doubtpoint Даже при налогообложении 6% вы должны вести КДиР в которой должны отражать расходы с НДС. А если я этого не делаю, то что?
Даже при налогообложении 6% вы должны вести КДиР в которой должны отражать расходы с НДС. На налог это не повлияет. Кроме того, некоторые строчки бухгалтерского учета, который вы тоже должны вести, разделяются с НДС. опять все выше сказанное не влияет на налог по НДС, который вы не платите.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, мы усн 6%, но покупаем у осно, нам нужно отражать ндс где-то?
Сообщение от Tlnt при подаче декларации по УСН, что считают отчетным периодом Отчётный период -1 квартал, 6 месяцев,9 месяцев календарного года. Налоговый период -год с 01 января по 31 декабря. Декларация по УСН представляется только за налоговый период.
Год с 01.01 по 31.12 А начисление налога в карточке ИФНС идет по срокам уплаты. То есть налог за 2015 год они начисляют 31.03.16
Сообщение от Tlnt Добрый день, подскажите пожалуйста: Имеется ООО на УСН 6% В феврале 2016 года ООО оказывало услуги и заработало, скажем 10 000 руб в т.ч. НДС 18%. По оказанным услугам ООО выставило клиенту сч фактуру с указанием в ней НДС 18%. вопросы: 1)Сколько и каких налогов должно оплатить это ООО и до какого момента времени? 2)Можно ли перевести данное ООО на ОСНО в этом году? (говорят что нельзя и надо ждать следующего года) буду благодарен за ответы подскажите еще пожалуйста, при подаче декларации по УСН, что считают отчетным периодом: календарный 2015 год или период с марта 2015 по март 2016 ?
Сообщение от Tlnt что он не может без НДС. Не не может, а просто не хочет. Проще было бы просто цену ему снизить на 18%. А так и вам работа лишняя с декларированием и ему проблемы с налоговой, так как за вычет возможно придется судиться. А скидка - это живые деньги, которые он экономит здесь и сейчас без всякой нервотрепки.
Что значит имеет право? А кто его спрашивать будет? Вы на УСН, у вас нет НДС. Другой вопрос, если он с вами без НДС работать отказывается. тут уже вам приходится изворачиваться. я имел в виду как раз такую ситуацию, что он не может без НДС. Ок, будем выставлять дальше с НДС..Спасибо за инфу.
Сообщение от Tlnt Спасибо, а если у меня нет сотрудников, что делать с ПФР ? Если з/пл не начисляется, то взносов в ПФР не и уменьшать налог не на что. Но вообще-то как минимум 1 сотрудник есть - директор. Налоговой и ПФР не понравится, что выручка есть, а зарплаты нет. Сообщение от Tlnt Т.е. можно и дальше выставлять счета с НДС? да Сообщение от Tlnt не является ли нарушением выставление сч-фактуры при УСН.. Не является. Но надо декларацию по НДС сдавать с разделом 12. И налоговая может отказать вашему клиенту в праве на вычет на том основании, что вы на УСН и наплевать им, что вы налог отдали в бюджет. Сообщение от Tlnt Я могу попробовать уговорить клиента оплачивать счет без НДС, но имеет ли он на это право, например если он агент НДС ? Что значит имеет право? А кто его спрашивать будет? Вы на УСН, у вас нет НДС. Другой вопрос, если он с вами без НДС работать отказывается. тут уже вам приходится изворачиваться. Либо сч-ф делать и платить НДС в бюджет или цену ему снизить на 18%. И что такое в Вашем понимании "агент НДС"?
Сообщение от бух2007 До 25.04.16 авансовый платеж (10000/1,18)*6% минус уплаченные в ПФР взносы (но не более 50% от налога) Нет. Можно только если нарушить условия применения УСН Спасибо, а если у меня нет сотрудников, что делать с ПФР ? Т.е. можно и дальше выставлять счета с НДС? Меня волновало, - не является ли нарушением выставление сч-фактуры при УСН.. Я могу попробовать уговорить клиента оплачивать счет без НДС, но имеет ли он на это право, например если он агент НДС ?
Сообщение от Tlnt )Сколько и каких налогов должно оплатить это ООО и до какого момента времени? До 25.04.16 авансовый платеж (10000/1,18)*6% минус уплаченные в ПФР взносы (но не более 50% от налога) Сообщение от Tlnt Можно ли перевести данное ООО на ОСНО в этом году? Нет. Можно только если нарушить условия применения УСН
Добрый день, подскажите пожалуйста: Имеется ООО на УСН 6% В феврале 2016 года ООО оказывало услуги и заработало, скажем 10 000 руб в т.ч. НДС 18%. По оказанным услугам ООО выставило клиенту сч фактуру с указанием в ней НДС 18%. вопросы: 1)Сколько и каких налогов должно оплатить это ООО и до какого момента времени? 2)Можно ли перевести данное ООО на ОСНО в этом году? (говорят что нельзя и надо ждать следующего года) буду благодарен за ответы
Правила форума