Ответить в теме: Основные средства в затраты
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Над.К Землю в расход включать нельзя, потому что нет такого расхода при УСН. А если мы арендуем павильоны у физ.лица и землю под эти павильоны у него же, и сдаем в субаренду, то тоже аренду земли нельзя включить в расходы? Только аренду павильонов?
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста,после оплаты и введения в эксплуатацию ОС, я списываю его стоимость равными долями на конец каждого квартала до окончания года. Допустим, приобретено в марте 2015, отношу на расходы 31.03.15, 30.06,15, 30.09,15, 31.12,15. Если я ставлю эти суммы на расходы, то получается минимальный налог по УСН. Но авансовый платеж по УСН я не могу уменьшить на эти суммы до окончания года, я правильно понимаю? Плачу ежеквартально налог так, как будто никаких расходов по ОС нет, а сумму налога уменьшаю только в 2016 году, когда делаю последний платеж и свожу год? И после в течение 2016 года уже плачу весь год авансовые платежи, уменьшенные на сумму переплаты в 2015 г., либо не плачу совсем, если переплата большая?
Сообщение от Над.К Землю в расход включать нельзя, потому что нет такого расхода при УСН. А здание со 2 квартала, да Точно! Это же не амортизируемое имущество. Спасибо большое!
Землю в расход включать нельзя, потому что нет такого расхода при УСН. А здание со 2 квартала, да
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста Здание+земля были куплены и оплачены в феврале 2014 г., введены в эксплуатацию в июне 2014 г., расходы в КУДИР пойдут равными долями со 2 квартала, правильно? И данные здание и земельный участок были приобретены для склада и офисов, я же могу включить затраты по ним в расходы?
С КДиР разобралась. Всё занеслось во 2 раздел как надо. Спасибо форуму. Только вот гложет меня сомнение с этим договором, его формой. Не придерётся ли налоговая?
продолжение Я уже немножко разобралась с расходами при неполной оплате, включать можно.. Но вот теперь надо их разбить по кварталам правильно. Почему-то в 1Сбух 7,7 УСН в КДиР не разбилось как надо и во 2 раздел КДиР ничего не записалось. Я так полагала, что оформив документ "Регистрация оплат ОС и НМА" именно это и сделает, сейчас пойду на 1С искать причину...
Здравствуйте, спасибо за отклик. Все оплаты есть оплаты по договору лизинга за оборудование.Они с этим договором что-то мурыжили, был еще какой-то посредник, именно ему оплачивали 2 млн, которые потом зачли в счет оплат по договору финансовой аренды с СименсФинанс
Сообщение от ННик Оплачено в июне 400 тыс+174тыс+2млн, Это именно оплата оборудования или тут лизиноговые платежи есть?
Изучаю ветку полдня, голова гудит.Помогите, как всё таки правильно отразить в КДиР расходы на приобретенное по лизингу оборудование. Стоимость 7916,1 тыс.руб. Оприходовано и введено в эксплуатацию в июле 2014г. Оплачено в июне 400 тыс+174тыс+2млн, в июле, авг и сент по 178 тыс, в окт-дек по 69 тыс, всего оплатили 3314 тыс.По всем этим оплатам сформировала документ "Регистрация оплат ОС и НМА" (Бух 7.7 УСН). В КДиР в 3 квартале признаны расходы 3106,5 тыс руб, в 4 квартале 208 тыс., т.е. все оплаты попали... А я сомневаюсь, правильно ли включены расходы, ведь полностью оборудование (в виде лизинговых платежей) нами ещё не оплачено Спасибо.
В налоговом учете да
скажите, если ОС было принято к учету 28 ноября 2014, 31 декабря 2014 оно у меня должно списаться по полной стоимости? усн 15%. спасибо заранее..
Сообщение от Ексения Какой период списания? Такой, какой указан в главе 26.1 НК.
Добрый день. ИП на ЕСХН. Приобретаем сельхозтехнику. Какой период списания? согласно установленным нормам в Постановлении № 1? или есть какие то особенности для данной системы налогообложения? Спасибо за помощь.
1. Д 20,26,44 - К 10 2. Д 50 - К 66
Подскажите проводки: 1.как правильно списать с 10 счета материалы на сумму 10 000р. 2. учредитель внес займ в ООО? спасибо
принимать
А для вопросов ведения НУ при приобретении ОС, сюда? принимать к НУ или не принимать? Ответьте пож-ста.
для вопросов про галочки есть специальный раздел
Подскажите, БУ ОС при УСН такое же как и при ОСНО, а что с НУ? вообще не ведется НУ - т.е. галочку в программе ставить - не принимать к НУ? или галочка - включить в состав расходов - тогда она просто одной суммой поставит всю стоимость ОС? или галочка - начилять амортизацию - а месяцев ставить - до конца года, чтобы в расходы попало как в книге ДиР?
sooltal, ваш принтер дороже 40000 ?
Сообщение от Аноним ос на 01 счете при применении ОСН приходуются без НДС. Я Вас не про это спрашивала. ОС покупались с НДС? Организация была плательщиком НДС до перехода на ЕСХН? Даже при ОСНО НДС может включаться в стоимость ОС Если Вы спрашиваете про программу, то это не сюда, а в раздел программ. Мы тут как-то про налоговый и бухгалтерский учет, а не про программы Сообщение от Аноним ОС было введено в эксплуатация до даты перехода на ЕСХН Ну вот остаточную стоимость на дату перехода на ЕСХН Вам и надо. От неё и будете считать расходы по ОС
Сообщение от Над.К 1. А до перехода на ЕСХН где был НДС по ОС? ос на 01 счете при применении ОСН приходуются без НДС. при вводе данных в 1с (есхн от раруса) необходимо ввести реквизит "оплата". так вот в этот реквизит вносится сумма оплаты произведенная за данное ОС во время применения ОСН. так вот в этот реквизит вносится сумма оплаты с НДС или БЕЗ НДС? [QUOTE=Над.К;53645943]2. Конечно принимается. Но непонятно, ОС было введено в эксплуатацию до перехода на ЕСХН или нет?/QUOTE] ОС было введено в эксплуатация до даты перехода на ЕСХН Сообщение от Над.К 3. Ну что там на 01 счете не так уж важно, в налоговом учете как такие животные учитывались до перехода на ЕСХН? не знаю. завтра спрошу.
1. А до перехода на ЕСХН где был НДС по ОС? 2. Конечно принимается. Но непонятно, ОС было введено в эксплуатацию до перехода на ЕСХН или нет? 3. Ну что там на 01 счете не так уж важно, в налоговом учете как такие животные учитывались до перехода на ЕСХН?
добрый день! несколько вопросов по признанию расходов при применении есхн (ос которые были приобретены до перехода на есхн): 1. оплату основного средства проставляем с ндс или без ндс? 2. бухгалтер используемые материалы для изготовления ос накапливала на 08 счете. так же наняли другую организацию на то, чтобы из этих материалов было сооружено некое ос. ос было введено в эксплаутацию до перехода на есхн. вопрос: принимается ли в расходы такое ос? какую сумму оплаты ставить для данного ос? 3. так же имеется животноводство. в какой то момент животные числящиеся на 11 счете переходят на 01. и вот на момент перехода на есхн на 01 счете числится некоторое количество таких животных. признаются ли в расходы такие ос? какую сумму оплаты проставляется для таких ос, в случае если по такие ос признаются в расходы?? может кто сталкивался..
sooltal, ну никто не полезет в классификатор искать коды Наверняка что-то похожее подобрать можно
Пожалуйста, ответьте кто-нибудь - какие коды окпо и окоф ставить на принтер - оборудование, которого нет в классификаторе? Буду очень признательна!
Сообщение от Над.К Да Отразить что именно? Выделить участок Вы никак не сможете в любом случае Спасибо. Я поставила на бухучет полностью 11млн. Сомнения отпали
Помогите, пожалуйста! Купили принтер для широкоформатной печати - огромный такой стоимостью 280 000 р. В классификаторе я ничего подобного не нашла. Как определить срок полезного использования? Самим придумать? 5 лет- по-моему слишком много, модели этих принтеров сейчас очень быстро морально устаревают, постоянно появляются новые, которые печатают с лучшим качеством. 3 года - это максимум, наверное. Но ведь мало определить срок, в инвентарной карточке надо поставить коды по окоф и окпо - где их взять?
Сообщение от Наталья_07 На УСН (доходы минус расходы) расходы спишутся полностью в 4 квартале 2011г.? Да Сообщение от Наталья_07 А если в договоре не разграничена стоимость здания и земельного участка, как правильно отразить в учете? Отразить что именно? Выделить участок Вы никак не сможете в любом случае
Правила форума