×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Вопросы по работе с БГУ

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 11.02.2013, 13:39
    Аноним
    Цитата Сообщение от scanner1980 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    Есть забалансовый счет НД который показывает кассу в разрезе КЭК. Что касается бюджета то там все замечательно, приход и расход по одной статье. А вот как быть с предпринимательской деятельностью? Приход по КЭК 130, расход по КЭК 226. В итоге это все дело не закрывается. Его потом ручками закрывать или я чего то не понимаю?
    а выручку 130 косгу вы сначала должны сдать на л/сч и только потом заказать в кассу по соответствующим расходным косгу и тратить. Если не нарушать ничего - то все прекрасно закроется
  • 02.08.2012, 09:51
    Lacrimosa
    Отчёт сводные данные об исполнении плана ФХД
  • 26.07.2012, 06:50
    scanner1980
    Здравствуйте.

    Есть забалансовый счет НД который показывает кассу в разрезе КЭК. Что касается бюджета то там все замечательно, приход и расход по одной статье. А вот как быть с предпринимательской деятельностью? Приход по КЭК 130, расход по КЭК 226. В итоге это все дело не закрывается. Его потом ручками закрывать или я чего то не понимаю?

    Есть у нас так же счета 17 и 18 (приход и расход по банку). В них конечно то же все по статьям ведется, но посмотреть обороты по банку по статьям они не дают. Подскажите кто как смотрит обороты по банку в разрезе КЭК с остатками?
  • 21.05.2012, 08:53
    Аноним
    Учет материальных запасов в программе реализовано по средней цене по учреждению. Если необходимо учитывать МЗ по фактической стоимости каждой единицы, на одноименные МЗ разной стоимости следует создавать разные элементы в справочнике - цитата из руководства 1С
  • 16.05.2012, 22:26
    Intriganka
    Цитата Сообщение от adeich Посмотреть сообщение
    Все зависит от стоимости этих булок и твоей учетной политики. Если внимательно посмотреть (прочитать) инстр. 157н, то там речь ведется о средневзевешенной стоимости или фактической. Т.е., если ты хочешь списать свои 20 булок по средней, то позиция в справочнике будет одна, а уж если по фактической - то позиций будет 3! Т.е. определись, нужен или нет тебе партионный учет
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить партионный учет МЗ в БГУ? По предыдущим записям я поняла, что некоторые хотят от него избавиться, а вот я, наоборот, никак не могу его настроить. И субконто "Партии" добавила на счет 105, и остатки ввела отдельными строками с разными ценами. И все равно, как выходили они одной строкой в подборе, так и выходят... Я так понимаю, что в справочнике номенклатура должна быть одна, но в подборе при перемещении должно выходить несколько строк с разными ценами?
    Кстати, это субконто "Партии" вообще ни в одном документе не видно... Что же я не доделала? Хелп!!!
  • 04.05.2012, 13:11
    Аноним
    Цитата Сообщение от Xpander Посмотреть сообщение
    Посмотри: Бухгалтерский учет->Планы счетов->Журналы, выбери 4 и увидишь флаг рассчитывать только обороты, сними его.
    спасибо!
  • 03.05.2012, 10:43
    Xpander
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В журнале операций №4 не отображаются сальдо на начало и конец.
    Посмотри: Бухгалтерский учет->Планы счетов->Журналы, выбери 4 и увидишь флаг рассчитывать только обороты, сними его.
  • 03.05.2012, 09:36
    Аноним
    Подскажите, пожалуйста. В журнале операций №4 не отображаются сальдо на начало и конец. Что надо сделать? (В меню "расчеты с контрагентами все данные видны)
  • 09.04.2012, 00:27
    Ягодкина
    Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, как перенести остатки по с/сч 401.50 на новые КПС? Автоматически не предусмотрено, через операцию вручную не получается..(( А по 401.30 и 109.61 оборотно-сальдовые выглядят некорректно((
  • 23.03.2012, 13:25
    Nephila
    Zuzya, спасибо за ответ...
  • 22.03.2012, 06:04
    Аноним2012
    Цитата Сообщение от Аноним2012 Посмотреть сообщение
    Посмотрите обработку на Ифостаре по групповому учету (вроде была).
    инфостарте
  • 22.03.2012, 06:02
    Аноним2012
    Цитата Сообщение от Krat0S Посмотреть сообщение
    До сих пор мучаем остатки ОС в оперативном учете. На начало года.
    Ну и та же ситуация при вводе в эксплуатацию купленного имущества.

    Ситуация 2:
    Получено 100 кресел, по 4500руб\шт.
    В карточке фишка "групповой учет", группой добавляются инвентарные номера.
    А вот дальше...
    Хоть при вводе остатков, хоть при вводе в эксплуатацию, программа не принимает строку
    "Кресла - гр.уч. - 100шт. - МОЛ1"
    Она хочет все 100шт. разными строками, да с инвентарным номером каждая...
    Krat0S, а почему ОС стоимостью выше 3000 руб в оперативном учете?
    Посмотрите обработку на Ифостаре по групповому учету (вроде была).
  • 22.03.2012, 05:44
    Аноним2012
    Цитата Сообщение от Krat0S Посмотреть сообщение
    Аноним2012,

    Но есть нюанс(

    Не много, а ДОФИГА.
    Примерные цифры за месяц:
    ~1000 документов поступления МЗ
    ~1000 перемещений МЗ
    ~1000 списаний МЗ

    И это только маленькая часть работы..., есть ведь еще другие обязанности.
    Вот и экономили время раньше путем двух действий в одном документе.
    нууу, это ещё не до фига

    Krat0S, в общем-то только на документы по приходу тратиться время. Но опять же 1000 документов может быть с 1-5 наименованиями, а может - 100 наименований
    Документы по перемещению и списанию через подбор делаются быстро достаточно быстро.
    Конечно, лучше, когда меньше телодвижений

    Но иногда больше времени тратиться на то, чтобы написать, потом отловить... потом что-то поменяли... и снова по кругу.
    Лучше уж сделать, чтобы сведения по приходу попадали через сканирование. Вот и снизится трудоемкость обработки МПЗ
  • 21.03.2012, 15:58
    Aлeксей
    Krat0S, использовать обработку http://infostart.ru/public/87196/
  • 21.03.2012, 11:46
    Krat0S
    Попутно еще вопрос интересный

    До сих пор мучаем остатки ОС в оперативном учете. На начало года.
    Ну и та же ситуация при вводе в эксплуатацию купленного имущества.

    Ситуация 1:
    Получено 200шт. каких-нить пробирок, по 20 руб\шт.(да-да они в основные теперь попадают)
    Ну тут вроде все ясно.
    В карточке фишка "групповой учет", группой добавляются инвентарные номера, все хорошо, на данный момент более-менее понятно.

    Ситуация 2:
    Получено 100 кресел, по 4500руб\шт.
    В карточке фишка "групповой учет", группой добавляются инвентарные номера.
    А вот дальше...
    Хоть при вводе остатков, хоть при вводе в эксплуатацию, программа не принимает строку
    "Кресла - гр.уч. - 100шт. - МОЛ1"
    Она хочет все 100шт. разными строками, да с инвентарным номером каждая...

    Как бы это обойти есть мысли?
  • 21.03.2012, 11:31
    Krat0S
    Аноним2012,
    Ну в целом я как бы согласен

    Но есть нюанс(

    Цитата Сообщение от Аноним2012 Посмотреть сообщение
    Только пусть не говорят, что много МПЗ
    Не много, а ДОФИГА.
    Примерные цифры за месяц:
    ~1000 документов поступления МЗ
    ~1000 перемещений МЗ
    ~1000 списаний МЗ

    И это только маленькая часть работы..., есть ведь еще другие обязанности.
    Вот и экономили время раньше путем двух действий в одном документе.

    Хотя в общем-то вы правы)
  • 19.03.2012, 03:12
    Аноним2012
    Цитата Сообщение от Krat0S Посмотреть сообщение
    zhns,


    ЗЫ: Крик души: Нет, я бы много чего понял, но вот откуда, ОТКУДА?! оно берет другие суммы? Если как не крути - 1 единица материала стоит 1 рубль, не зависимо от
    партии, вероисповедания и прочего, как может получиться по другому?!
    Krat0S, в учреждении неправильно составлен график документооборота и программа тут не при чем.
    И как можно делать одним документом передачу и списание? Не технически в программе, а именно реально. У вас что МОЛ2 бегает к МОЛ1 за каждой таблеткой? Получила и сразу больному?

    Оприходовали МПЗ на МОЛ 1 на основании накладной. Отпуск на МОЛ 2 оформляется в момент отпуска, а не в конце месяца. Списание с МОЛ2 также в момент расхода.
    Только пусть не говорят, что много МПЗ. В крайнем случае пусть пропишут в УП и списывают по декадно.

    И не надо никаких в бюджетном учреждении партионных учетов. Булки итак приходуются и списываются нормально
  • 16.03.2012, 19:19
    Zuzya
    Цитата Сообщение от Nephila Посмотреть сообщение
    Уважаемые знатоки, а как исправить нумерацию в заявках на кассовый расход?
    в документе в углу - действия (по моему) редактировать номер.... ну или если прям масштабно, перенумерацией обработкой какой нибудь.
  • 16.03.2012, 10:49
    frost66
    Коллеги,
    у меня не получается в БГУ ввести счет-фактуру с КЭК 120 или 180. Делаю реализацию - выставляю в нем КЭК 120 - все отлично провожу - все правильно в проводках. Теперь делаю на основании этого документа счет-фактуру выданную и в ней стоит КЭК 130. Это только у меня так? Написала в службу поддержки. ответили фигню - перепроведите счет-фактуру. Как у вас? может я что-то не так настроила?
  • 16.03.2012, 08:48
    Nephila
    Уважаемые знатоки, а как исправить нумерацию в заявках на кассовый расход?
  • 06.03.2012, 08:18
    adeich
    Цитата Сообщение от skit50 Посмотреть сообщение
    А к чему относится?
    Для начала вам нужно ознакомится с 83-ФЗ от 08.05.2010 N 83-ФЗ (ред. от 30.11.2011, с изм. от 06.12.2011) статья 9.2 и Бюджетным кодексом, а так же инстр. 157н и из нее вытекающими 162н, 174н, 183н
  • 01.03.2012, 18:09
    skit50
    adeich "Правильно. Субсидии не относятся к бюджетной деятельности"

    А к чему относится?нас перевели на субсидию и добали в название учреждения "бюджетная школа"
  • 01.03.2012, 08:08
    Krat0S
    Zuzya,
    Дело в том, что это официальные глюки( И в 77 это было и тут есть, 1Сники сказили - это не баг, а фича...
  • 29.02.2012, 22:21
    Zuzya
    Цитата Сообщение от adeich Посмотреть сообщение
    На панели "Установить текущее учреждение". Если панель отключена, то включи - "Панель общая"
    упс...Спасибо..увидела!!!
  • 29.02.2012, 21:57
    Alsu0712
    Спасибо!!!
  • 29.02.2012, 21:21
    adeich
    Цитата Сообщение от Alsu0712 Посмотреть сообщение
    Правильно это или нет??
    Правильно. Субсидии не относятся к бюджетной деятельности.

    Цитата Сообщение от Alsu0712 Посмотреть сообщение
    как в БГУ сделать передачу ОС с счета на счет не могу найти (баланс)???
    Операциями введенными вручную, через 401 счет
  • 29.02.2012, 21:04
    Alsu0712
    Подскажите пожалуйста. В БГУ делаю РКО ставлю КФО-4 в отчете кассира суммы попадают в колонку внебюджет, ходя вид деятельности стоит "средства бюджета". Правильно это или нет??? Если нет,то как сделать, чтобы суммы попали в бюджет???
  • 29.02.2012, 20:57
    Alsu0712
    Подскажите пожалуйста как в БГУ сделать передачу ОС с счета на счет не могу найти (баланс)???
  • 29.02.2012, 20:51
    adeich
    Цитата Сообщение от Zuzya Посмотреть сообщение
    где в БГУ закреплено учреждение по умолчанию..
    На панели "Установить текущее учреждение". Если панель отключена, то включи - "Панель общая"
  • 29.02.2012, 20:08
    Zuzya
    а не подскажите (подзабыла)...где в БГУ закреплено учреждение по умолчанию...не досмотрела, что бух название перекрутила в зарплате...и выгрузкой обменялись...удалить не могу...ссылается, на то, что установлено по умолчанию...
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •