Ответить в теме: РСВ за 1 кв 2019г
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от KocmosMars Замкнутый круг. тогда в обе организации заказные письма отправьте на имя директора/начальника (написав в шапке, что отправляете в ФСС и ИФНС) с описанием проблемы и что просите урегулировать вопрос в установленные законодательством сроки. На письма должны отреагировать, это не звонки. Если не трудно, отпишитесь потом., чем дело закончится).
В ФСС ни чего не знают. По делу ни чего сказать не могут. Отправили в ИФНС разбираться. В ИФНС сказали, что в РСВ отражать не нужно. Данные по возврату должен подать ФСС. Замкнутый круг.
Сообщение от KocmosMars Но я сомневаюсь, что ИФНС это оценит. они мало что оценят и сами объяснят, т.к. сами не знают. Здесь уже методом проб и ошибок, получается надо делать. Может кто ещё подскажет, кто сталкивался с такой ситуацией.
Сообщение от Марьяна-бух у вас д/б заполнена строка 080 в Прил. 2 к Разд. 1 в Если ее заполнить, то сумма возврата перенесется в раздел 1, а раздел 1 пройдет с данной с суммой по текущему КБК. В итоге ни чего хорошего не случится. Если только в раздел 1 пытаться засунуть КБК действующий до 01.01.2017. Но я сомневаюсь, что ИФНС это оценит.
Теоретически, независимо от КБК, при возмещении денег от ИФНС, у вас д/б заполнена строка 080 в Прил. 2 к Разд. 1 в соответствующем месяце, тогда должно обнулиться в выписке. Или напишите письмо/позвоните в ИФНС, если они вам про КБК говорили, с вопросом, как это сделать. Возможно они на основании письма сами у себя в проге сделают, т.к. с КБК непонятно. Отпишитесь позже, если не трудно, чем дело закончится, т.к. такие ситуации не часто бывают, но бывают. И как поступить правильно, не понятно.
Сообщение от Марьяна-бух Если был возврат, за 2017-2018гг д/б сумма к возмещению за эти годы в отчетах. Она там была? Нет эту сумму не отражали в отчетах. Как пояснили мне именно из-за того, что по разъяснениям ифнс в РСВ отражаются возмещения полученные с 01.01.2017г. А это возмещение за 2016г. и его отражать не нужно. И если его отразить в отчетах, то оно пройдет по КБК с 01.01.2017г. А у нас переплата числится на КБК до 01.01.2017г. Сообщение от Марьяна-бух Может вам с ФСС связаться и уточнить, по какому КБК возврат д/быть? Попробуем. Но основное, что мне непонятно, как убрать переплату у ИФНС, т.к ровно эта переплата получена организацией на р/с от ФСС. Может ли как то данную информацию передать ФСС в ИФНС?
Может вам с ФСС связаться и уточнить, по какому КБК возврат д/быть? Если был возврат, за 2017-2018гг д/б сумма к возмещению за эти годы в отчетах. Она там была?
Сообщение от Марьяна-бух обобщенный КБК по взносам. В выписке ИФНС вроде всегда обобщенный КБК указывают. Если добавить 1-налог, 2 пени. Сообщение от Марьяна-бух КБК 39311706020076000180 – Прочие неналоговые поступления в Фонд социального страхования Российской Федерации (для лиц, добровольно вступивших в правоотношения по ОСС на случай ВНиМ). Обычно ИП заключали с ФСС договор о взносах и платили за себя. Или я ошибаюсь? Организация. Возмещали по б/л. Ни когда на этот КБК не платили. Почему вернулось с этого КБК загадка. В п/п указано так: 39311706020076000180;Расходы 2016г. Фил.№ 29 Возмещение по ВНиМ рег. № _______________
..
Мой коммент №3 неправильный. По КБК не посмотрела. Давайте разбираться - Сообщение от KocmosMars по старому КБК 18210202090070000160 (СВ на ОСС (до 01.01.2017). обобщенный КБК по взносам. Сообщение от KocmosMars фсс вернули с кбк 39311706020076000180 расходы за 2016г. КБК 39311706020076000180 – Прочие неналоговые поступления в Фонд социального страхования Российской Федерации (для лиц, добровольно вступивших в правоотношения по ОСС на случай ВНиМ). Обычно ИП заключали с ФСС договор о взносах и платили за себя. Или я ошибаюсь?
Сообщение от KocmosMars подать уточненку за 1 кв 2019г.? да почитайте - https://glavkniga.ru/elver/2018/8/34...bija_2017.html
сейчас посмотрел фсс вернули с кбк 39311706020076000180 расходы за 2016г.
В Выписка операций по расчету с бюджетом у организации по старому КБК 18210202090070000160 (СВ на ОСС (до 01.01.2017). Числится переплата. Эту переплату ФСС вернул организации в начале 2019г. (подавали больничные в фсс к возмещению). Но в РСВ за 1 кв 2019г этот возврат ни как не отразили Подскажите как правильно сейчас убрать данную переплату из выписки? подать уточненку за 1 кв 2019г.? Как по данному КБК правильно в РСВ отразить, что был возврат из ФСС?
Правила форума