×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: декларация по ндс экспорт в РБ

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 10.09.2018, 20:13
    Идущяя
    Скажите,а какой код вида операции будет при реализации в РБ?
  • 25.07.2018, 23:19
    Тоня
    Это то самое
    Цитата Сообщение от Ви Посмотреть сообщение
    заявление на ввоз
    , которое входит в пакет документов для подтверждения 0 ставки.
  • 25.07.2018, 16:45
    Ви
    нет, ничего не присылали.......А разве должны? Нигде не видела такую информацию
  • 25.07.2018, 16:39
    tv06
    Цитата Сообщение от Ви Посмотреть сообщение
    Аналогичная ситуация - возврат через реализацию товара беларусскому поставщику: проверьте, пожалуйста!!! 1й раз такая операция в моей практике.......
    1) накл. и с-ф с нулевой ставкой НДС - данные отражены в разделе 9 декларации НДС
    2) Сделала регламентую операцию по НДС "Подтверждение 0 ставки" - в разделе 4 заполнилась строка 030 на сумму реализации (26009 руб).
    3) в строке 030 поставила сумму 2 601, а в строке 040 - 293 (проверила по заявлениям - эта сумма ранее была принята к зачету). - ПРАВИЛЬНО??
    4) В налоговую мы должны сдать: контракт на эту продажу, накл., с-ф, транспортные доки. А в списке еще значится заявление на ввоз - это какое имеется ввиду? не могу понять ........И может что-то еще надо сдать??
    а беларусы прислали уведомление об оплате НДС? они должны сдать декларацию, оплатить НДС и прислать вам
  • 25.07.2018, 16:26
    Ви
    Аналогичная ситуация - возврат через реализацию товара беларусскому поставщику: проверьте, пожалуйста!!! 1й раз такая операция в моей практике.......
    1) накл. и с-ф с нулевой ставкой НДС - данные отражены в разделе 9 декларации НДС
    2) Сделала регламентую операцию по НДС "Подтверждение 0 ставки" - в разделе 4 заполнилась строка 030 на сумму реализации (26009 руб).
    3) в строке 030 поставила сумму 2 601, а в строке 040 - 293 (проверила по заявлениям - эта сумма ранее была принята к зачету). - ПРАВИЛЬНО??
    4) В налоговую мы должны сдать: контракт на эту продажу, накл., с-ф, транспортные доки. А в списке еще значится заявление на ввоз - это какое имеется ввиду? не могу понять ........И может что-то еще надо сдать??
  • 20.07.2018, 16:37
    Аноним другой
    Цитата Сообщение от Бухающий Леший Посмотреть сообщение
    Нет.
    Отражаете этот вычет, обычным порядком в 3 разделе декларации. (стр. 120)
    Спасибо большое!!!
  • 20.07.2018, 16:21
    Бухающий Леший
    Цитата Сообщение от Аноним другой Посмотреть сообщение
    Мы им продали кондиционер. т.е стр. 030 я не заполняю?
    Нет.
    Отражаете этот вычет, обычным порядком в 3 разделе декларации. (стр. 120)
  • 20.07.2018, 16:18
    Аноним другой
    Если Экспорт несырьевой, то строка 030 д.б. пустая, а этот вычет надо отразить в 3 разделе.[/QUOTE]




    Мы им продали кондиционер. т.е стр. 030 я не заполняю?
  • 20.07.2018, 16:08
    Бухающий Леший
    Цитата Сообщение от Аноним другой Посмотреть сообщение
    Получается дважды к вычету
    Что то намешали в кучу все.
    Давайте по порядку.

    Цитата Сообщение от Аноним другой Посмотреть сообщение
    в Разделе 8 есть эти сч-ф к вычету
    Это Книга покупок, где Вами указаны все принимаемые суммы НДС к вычету, которые отражаются в разных разделах Декларации НДС (например в 3 и 4 разделах)
    Так что

    Цитата Сообщение от Аноним другой Посмотреть сообщение
    если я указываю в стр. 030 Раздела 4 входящий НДС по экспорту, то в книге покупок в Разделе 8 я эти счета-фактуры по входящему НДС не указываю?
    Конечно указываете.
    Только одно НО:

    Если Экспорт несырьевой, то строка 030 д.б. пустая, а этот вычет надо отразить в 3 разделе.
  • 20.07.2018, 15:55
    Аноним другой
    Подскажите, пожалуйста, если я указываю в стр. 030 Раздела 4 входящий НДС по экспорту, то в книге покупок в Разделе 8 я эти счета-фактуры по входящему НДС не указываю? У меня получилось так: в Разделе 8 есть эти сч-ф к вычету и в Разделе 4 эта же сумма. Получается дважды к вычету.
  • 20.07.2018, 15:05
    Бухающий Леший
    По подтвержденному экспорту -
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    р-л 4 , стр.010, стр.020
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Больше ничего?
    Кто ж знает Ваши "другие" операции по НДС...
  • 20.07.2018, 14:45
    Аноним
    Заполнился р-л 4 , стр.010, стр.020
    Больше ничего?
  • 20.07.2018, 13:22
    Бухающий Леший
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Как теперь заполняю декларацию по НДС?
    Должен быть заполнен 4 раздел.
    Строки только 010 и 020.
    Какую используете бух.программу?
    В 1с8 нужно сделать в "операциях" - "регламентные операции НДС" -"подтверждение 0 ставки" вот с этой операцией
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    был экспорт в Беларусь в конце марта(Несырьевой товар)
    с датой до 30.06.2018 г, чтобы все попало в книгу продаж по 0 ставке и в декларацию, в 4 раздел.
    Код по 010 строке проверьте/подберите нужный.
  • 20.07.2018, 13:07
    Аноним
    У нас был экспорт в Беларусь в конце марта(Несырьевой товар). Товар,который продали в РБ был куплен еще в 2017 г, т.е вычет по нему уже использован. В июне собрали все подтверждающие документы. Как теперь заполняю декларацию по НДС?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •