Ответить в теме: Передача на хранение списанного инвентаря (1С 8.3.0.65.91 Бухгалтерия)
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо большое ещё раз, вы очень помогли.
Сообщение от Сельпо М.б. ещё 1 забаланс создать для разницы? Пожалуй, да.
Сообщение от Климов Сергей Заведите ещё один забалансовый счёт с субконто Контрагенты и Номенклатура. Ручной операцией спишите ваши стенды с МЦ и оприходуйте на добавленный счёт. Можно без корреспонденции. А ещё по этим стендам не подскажите? Их передали по залоговой стоимости (большей, чем числится на МЦ.04) и как же с этой разницей быть? М.б. ещё 1 забаланс создать для разницы?
Оййй, спасибо Вам огромное - сама б не догадалась Получилось!
Сообщение от Сельпо сальдо "красным" выскакивает Потому и новый счёт нужен.
Сообщение от Климов Сергей Заведите ещё один забалансовый счёт с субконто Контрагенты и Номенклатура. Ручной операцией спишите ваши стенды с МЦ и оприходуйте на добавленный счёт. Можно без корреспонденции. Я об этом уже думала и пыталась на 002 усадить, но дело-то в том, что это "переданные" т.е. "расход" и сальдо "красным" выскакивает
Заведите ещё один забалансовый счёт с субконто Контрагенты и Номенклатура. Ручной операцией спишите ваши стенды с МЦ и оприходуйте на добавленный счёт. Можно без корреспонденции.
Всегда думал что спецоснастка и инвентарь - разницы нет. Пробуйте простым подбором. Обязательно-непременно временную передачу именно в бухучете отразить хотите? даже если операция дохода-расхода не несет?
Возврат из эксплуатации - там Спецодежда и Спецоснастка, Инвентаря там нет. И сдача в Аренду не подходит. Временная передача - для рекламирования товаров ООО.
Возврат из эксплуатации потом сдача в аренду.
Добрый день. ООО закупило демонстрационные стенды, стоимостью до 40 тыр., передало их в эксплуатацию и списало; теперь они числятся на забалансе на сч. МЦ.04 Затем их решили передать во временное пользование покупателям для демонстрации товаров, (но они всё равно остаются собственностью ООО). Каким образом можно отразить это движение на забалансе? Что-то ничего не получается
Правила форума