×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: 30406 в 0503721 !!!

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 21.01.2023, 20:24
    Аноним
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, при смене типа учреждения из казенного в бюджетное, по 30406 были передачи ос и НМА, как правильно отразить их в 710 и 721 формах. Спасибо.
  • 16.02.2013, 12:00
    Arhimed0
    Цитата Сообщение от elena_n_71 Посмотреть сообщение
    На передачу ОС с 5 на 4, заполняете справку 0503725 в части передачи с 5, и повторяете ее же, но получением 4 с 5.
    Цитата Сообщение от S-agon Посмотреть сообщение
    У нас справку 725 заполняли все, у кого было движение по 304.06
    Теперь уже всё равно всё ушло, но всё же наткнулся на письмо "любимого" Минфина от 17 января 2013 г. N 02-06-07/110
    По вопросам бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений:

    сводные Справки по консолидируемым расчетам "(ф. 0503725)" ("пункт 3.5" Письма) составляются и представляются в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства только по счету 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" раздельно по видам финансового обеспечения (коды 2, 4, 5, 7) в части бухгалтерских операций государственных (муниципальных) учреждений по изменению их типа в течение финансового года. При этом иные операции по счету 030406000 "Расчеты с прочими кредиторами", например, операции по передаче активов, обязательств между разными видами финансового обеспечения и т.п., в указанных "Справках" отражению не подлежат;
  • 16.02.2013, 11:16
    Arhimed0
    Цитата Сообщение от S-agon Посмотреть сообщение
    Программка случаем не Свод-КС?
    Программа в ФинОтделе - "Свод ВЕБ"
    В общем до сих пор у них мой отчёт НЕ "СХОДИТСЯ" именно на этот "перевод с КФО-5 на КФО-4 через 304.06 счёт" !!!
    И из справки Ф-710 закрытие 304.06 программа НЕ БЕРЁТ ! Пробовали Ф-725 сделать - та же фигня!

    Результат
    Главбух финотдела сказала, что мой отчёт она принимает так как я и сделал. Но в программе хочешь ни хочешь ПРИДЁТСЯ "лепить".
    В общем по КФО-5 ОС СПИСЫВАЮТСЯ на затраты, а по КФО-4 - эти же ОС поступают как ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

    Спрашивается "на фига кому-то ТАКАЯ отчётность". Это значит какая-то МЕЛОЧЬ у меня (там сумма-то 30.000), потом у соседа. потом ещё у кого-то... Что же дойдёт до "любимого" Минфина?

    ХАЛТУРА!!! Нафига тогда целый год вести все эти бамажки, своды, журналы, книги (включая главную). Если в результате - всё равно подгонка не понятно подо что...
  • 15.02.2013, 17:46
    Аноним
    Цитата Сообщение от elena_n_71 Посмотреть сообщение
    Эти показатели верны - ведь в программе так и выходит, если все правильно заполняется. Вы по гр. целевых средств в ф. 0503721 показываете увеличение и уменьшение ОС - в результате чистое увеличение = 0, соответственно по гр. деятельность по услугам в форме 721 происходит увеличение ос на эту же сумму., а в показателях кредиторской задолженности - и + по цел. ср. и по оказ. услуг., в гр. итого остается чистая КЗ. На передачу ОС с 5 на 4, заполняете справку 0503725 в части передачи с 5, и повторяете ее же, но получением 4 с 5. В ф. 0503710, эти показатели ложатся у вас в соответствующие строки по кредитовой стороне (увеличение) с соответствующими знаками (+ и-). И результат ф.0503710 отлично сверяется с показателями баланса. А результат ф. 0503721 по КВФО будет рвать с балансом именно на эту сумму ( опять же с противоположными знаками). Просчитайте и увидите результат.( т.е. сч. 401.30 на начало года ф. 0503730 + доход по ф. 0503721 - расход по ф. 0503721 должен в идеале равняться сч. 401.30 на конец года баланса, разница - ваша передача ОС
    Ребятушки, ну тогда получается, что в строках 300 и 301 будет разница на строку 302 и на обороты по 30406? Всю голову изломала!
  • 11.02.2013, 07:47
    главбух новичок
    elena_n_71,
    Цитата Сообщение от elena_n_71 Посмотреть сообщение
    Видимо, ваши ГРБСники до этого не дошли еще. Ведь отчетность новая, очень тяжело все это понять и усвоить.Поверьте человеку, как раз и принимающему данную отчетность. А еще такой момент. Я своих "подопечных" заставляю в балансе 0503730 показывать сумму остатка на счете целевых денег (т.е. сч.201 на конец года по целевым средствам) как задолженность по сч.205.81 с отрицательным знаком. Это не ваши деньги, вы их на факт ставить не имеете права, и должны вернуть в начале следующего года в бюджет.
    elena_n_71. Разъясните пожалуйста:"как задолженность по сч.205.81 с отрицательным знаком. Это не ваши деньги, вы их на факт ставить не имеете права, и должны вернуть в начале следующего года в бюджет". Я так поняла, что остаток на счёте 205.81 в начале года следующего за отчетным списываем со счета 205.81 на 201.11. А потом зачисляем на этот же счёт, если они зачислены ГРБС? Если это так, то где этот ньюанс прочесть в нормативке?
  • 09.02.2013, 08:59
    главбух новичок
    Цитата Сообщение от elena_n_71 Посмотреть сообщение
    Видимо, ваши ГРБСники до этого не дошли еще. Ведь отчетность новая, очень тяжело все это понять и усвоить.Поверьте человеку, как раз и принимающему данную отчетность. А еще такой момент. Я своих "подопечных" заставляю в балансе 0503730 показывать сумму остатка на счете целевых денег (т.е. сч.201 на конец года по целевым средствам) как задолженность по сч.205.81 с отрицательным знаком. Это не ваши деньги, вы их на факт ставить не имеете права, и должны вернуть в начале следующего года в бюджет.
    elena_n_71. Разъясните пожалуйста:"как задолженность по сч.205.81 с отрицательным знаком. Это не ваши деньги, вы их на факт ставить не имеете права, и должны вернуть в начале следующего года в бюджет". Я так поняла, что остаток на счёте 205.81 в начале года следующего за отчетным списываем со счета 205.81 на 201.11. А потом зачисляем на этот же счёт, если они зачислены ГРБС? Если это так, то где этот ньюанс прочесть в нормативке?
  • 29.01.2013, 10:04
    Chapajghh
    [QUOTE=S-agon;53932982]У нас справку 725 заполняли все, у кого было движение по 304.06[/QUOTE
    На сайте Росказны было январское разъяснение, что делают это не все. Хотя у меня тоже порыв был.Прочитала и успокоилась.
  • 29.01.2013, 08:15
    Аноним
    Прошу прощения,влезла не по теме. Очень жду ответа на свою проблему.
  • 29.01.2013, 08:13
    Аноним
    Программка БГУ-8.2 1-С
  • 29.01.2013, 08:04
    S-agon
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    Так в Инструкции написано, что Форму-725 делает "головное учреждение и его обособленные подразделения...."
    У нас справку 725 заполняли все, у кого было движение по 304.06
  • 29.01.2013, 08:02
    S-agon
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    Программа по которой местный фин. отдел в область свод сдаёт - выдаёт ошибку, как раз на эту разницу.
    Программка случаем не Свод-КС?
  • 29.01.2013, 01:30
    Аноним
    С переводом с КФО-5 на КФО-4 в ф.0503710 все получилось, а как отразить в ф.710 внутренние заимствования с КФО-4 на КФО-5? Ведь по проводкам все закрывается, а при сдаче требуют отразить в 710 эти проводки.
  • 27.01.2013, 23:03
    Аноним
    А ведь тем кто сидит на разработке методологии для бюджетников в Москве крайне выгодно чтобы принимающие отчетность на местах были в подавляющей массе с интеллектом уровня семиклассника. Меньше карьерного давления снизу. Можно спойконо разъезжать по областям с лекциями , не особо переживая за теплое местечко.
  • 26.01.2013, 11:21
    Arhimed0
    elena_n_71, Вы написали
    Цитата Сообщение от elena_n_71 Посмотреть сообщение
    заполняете справку 0503725
    Так в Инструкции написано, что Форму-725 делает "головное учреждение и его обособленные подразделения...."
    Мы - обычная бюдж учреждение получатели субсидий от учредителя. Подразделений - нет.
    Нам что - тоже эту Форму делать надо? Вроде как сказали (учредитель и фин отдел) - не делать.

    Или КФО-5, КФО-4, КФО 2 - тоже НАДО рассматривать как "подразделения" ?
  • 26.01.2013, 11:15
    Arhimed0
    elena_n_71, спасибо за отклик. В принципе всё и так ясно и понятно. И даже сам не понимаю откуда могут здесь вопросы возникать!
    УЧЁТ в течение всего года вёл согласно ИНСТРУКЦИИ и разъясняющих писем. В гл. книге всё выведено, что называется до пол-копейки. Всё верно и сам проверил и "наши" - верно.
    Когда делаю отчёт - не вдаюсь особо в экономическую суть показателей. Просто выполняю требования инструкции 33н: что в каких клетка ставится. Написано "обороты по счёту..." - пишу обороты по счёту, "остаток по счёту..." - значит остаток, "рачётная формула" - формула...
    В принципе если ВСЁ ставилось правильно - сойдётся "автоматом". В прошлом году на этом и работу свою по отчёту заканчивал.
    Ну проверил в конце некоторые соотношения. Ну для собственного интереса проанализировал ситуацию, изменения (благо эконом образование позволяет анализы делать)

    Ну в этом году... как с ума все посходили: я каждую цифру из всех форм по нескольку раз объяснять должен: откуда я взял её, как она в другой форме отразилась, соотншения....
    И текущий вопрос. Ну какой это вопрос? Ну чётко же написано: Ф-721 - делается ДО закрытия. Баланс Ф-730 - ПОСЛЕ закрытия. Само ЗАКРЫТИЕ - Ф-710.
    В 33н. п.32 ОДНОЗНАЧНО написано какие счета закрывать (304.06 - включён туда)
    п. 54.1 - указано соотношение фин результата из Ф-721 и Ф-730, конкретно указано что разрыв - на остаток по счёту 304.06.

    Опять же: какие вопросы?

    Мне одно говорят: разница кредиторской задолженности в балансе и в Ф-721 - должна сходиться! Программа по которой местный фин. отдел в область свод сдаёт - выдаёт ошибку, как раз на эту разницу.

    Уже на сайт казначейства зашёл открыл "контрольные соотношения" нашёл эти соотношения Баланса и Ф-721. Указана нормальная формула. (Боже.. всё вручную третий день!) Мне: а может это "тире " , а не "минус" перед укзанным там счётом "0.304.06.000"

    Дурдом! Вчера опять в 20.30 до дому дошли. С этой "сдачей". Всё равно У НИХ не сходится. А мне нервы трепют.
  • 26.01.2013, 04:49
    elena_n_71
    Видимо, ваши ГРБСники до этого не дошли еще. Ведь отчетность новая, очень тяжело все это понять и усвоить.Поверьте человеку, как раз и принимающему данную отчетность. А еще такой момент. Я своих "подопечных" заставляю в балансе 0503730 показывать сумму остатка на счете целевых денег (т.е. сч.201 на конец года по целевым средствам) как задолженность по сч.205.81 с отрицательным знаком. Это не ваши деньги, вы их на факт ставить не имеете права, и должны вернуть в начале следующего года в бюджет.
  • 26.01.2013, 04:44
    elena_n_71
    Эти показатели верны - ведь в программе так и выходит, если все правильно заполняется. Вы по гр. целевых средств в ф. 0503721 показываете увеличение и уменьшение ОС - в результате чистое увеличение = 0, соответственно по гр. деятельность по услугам в форме 721 происходит увеличение ос на эту же сумму., а в показателях кредиторской задолженности - и + по цел. ср. и по оказ. услуг., в гр. итого остается чистая КЗ. На передачу ОС с 5 на 4, заполняете справку 0503725 в части передачи с 5, и повторяете ее же, но получением 4 с 5. В ф. 0503710, эти показатели ложатся у вас в соответствующие строки по кредитовой стороне (увеличение) с соответствующими знаками (+ и-). И результат ф.0503710 отлично сверяется с показателями баланса. А результат ф. 0503721 по КВФО будет рвать с балансом именно на эту сумму ( опять же с противоположными знаками). Просчитайте и увидите результат.( т.е. сч. 401.30 на начало года ф. 0503730 + доход по ф. 0503721 - расход по ф. 0503721 должен в идеале равняться сч. 401.30 на конец года баланса, разница - ваша передача ОС
  • 25.01.2013, 17:40
    Аноним
    Архимед, Аналогичная ситуация
  • 25.01.2013, 16:09
    Arhimed0
    Аналогичная фигня!!! Я задолбалсяуже почти каждую цифру доказывать.....
    Помогите МНЕ объяснить ИМ такую ситуацию.

    Приобретали ОС за сч. КФО-5, перевели его через 304.06 на КФО-4.
    Ну естественно в Форме 721 по строке 540 (увеличение КРЕДИТОРКОЙ задолженности) гр 4 сумма с МИНУСОМ в гр. 5 - с ПЛЮСОМ.

    А в БАЛАНСЕ (Форма 730) - кредиторской задолженности - в гр. 3 - НЕТ СОВСЕМ (ни на начало, ни на конец), в гр. 4 - практически нет.

    Мне: должна сходится на разницу.

    Говорю: Форма 721 - делается ДО ЗАКРЫТИЯ счетов, А баланс - ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ.
    - НЕ ПОНИМАЮТ!!!

    Какие ещё аргументы привести????????? Помогите плиз!!!!!!!
  • 22.01.2013, 20:02
    Аноним
    Цитата Сообщение от S-agon Посмотреть сообщение
    Вы им приложение к приказу 33н дайте почитать, те пункты где указывается как заполняются строки 540, 541, 542
    Пошлют подальше. Стену проще убедить.
  • 22.01.2013, 09:51
    S-agon
    Вы им приложение к приказу 33н дайте почитать, те пункты где указывается как заполняются строки 540, 541, 542
  • 22.01.2013, 09:31
    Аноним
    Цитата Сообщение от S-agon Посмотреть сообщение
    А они у вас действительно "задваиваются"?
    Ну конечно же нет. На миллион отправили , миллион и указан.
    Как дураки сводили две недели каждую цифру , теперь всё переделывать.
  • 22.01.2013, 09:28
    S-agon
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    с формулировкой "задваиваются обороты"
    А они у вас действительно "задваиваются"?
  • 22.01.2013, 09:26
    Аноним
    Цитата Сообщение от S-agon Посмотреть сообщение
    А на основании чего вас попросили их оттуда убрать?
    с формулировкой "задваиваются обороты"
  • 22.01.2013, 09:22
    S-agon
    А на основании чего вас попросили их оттуда убрать?
  • 22.01.2013, 09:09
    Аноним
    Здравствуйте. Если основное средство переводилось в течение года с 5 на 4 то в форме 0503721 у нас по 33н показывается оборот по 30406 в 540 строке по "5" с минусом , по "4" с плюсом. Сейчас позвонили сверху и приказали убрать эти цифры. Что делать? Кон.соотношения теперь рвутся.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •