Ответить в теме: Подскажите, Как правильно уменьшить сумму налога 6% на взносы в ПФ. ( ИП, УСН, 6%, бе
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Понятно. Спасибо.
Алексей6, куда вы уплатили налог, вообще никак не влияет на декларацию.
Сообщение от Над.К К декларации это не имеет отношения Понятно, не имеет. Но мне декларацию придётся переделывать, т.к. я в ней помимо КБК ещё накосячил, некоторые строки перепутал. Поэтому вопрос, что мне писать в 130-133 и 140-143. Я так думаю, что заполняю декларацию так, как будто я налог заплатил на правильный КБК.
Сообщение от Алексей6 И думал, чтобы не пересдавать её, может предусмотрена какая-нибудь форма для исправления такой ошибки. Ошибки в декларациях исправляют только одним способом - подачей правильной декларации Сообщение от Алексей6 В 2017 помимо неправильно заполненной декларации, ещё и налог УСН 6%, отправил на другой КБК 18210102020011000110 Надо сделать сверку с налоговой (выяснить, что есть переплата этого налога) и писать заявление на возврат. Иначе потеряете деньги. А на правильный КБК придется уплатить по новой. К декларации это не имеет отношения
Сообщение от Над.К 2. Вопрос не поняла. Должно быть так, как заполняется через калькулятор. Переписываете оттуда цифры в декларацию и сдаете Это я описал ошибку в моей неправильной декларации. И думал, чтобы не пересдавать её, может предусмотрена какая-нибудь форма для исправления такой ошибки. А ещё подскажите, пожалуйста. В 2017 помимо неправильно заполненной декларации, ещё и налог УСН 6%, отправил на другой КБК 18210102020011000110 - Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации. А надо было КБК 182 1 05 01011 01 1000 110 Как теперь заполнять переделанную декларацию? Налог-то по факту я не перечислил. Всё равно указывать, как будто правильно перечислил?
1. МОжно 2. Вопрос не поняла. Должно быть так, как заполняется через калькулятор. Переписываете оттуда цифры в декларацию и сдаете 3. Если это первая корректировка годовой декларации, то цифра 1. Каждый год считается отдельно 4.да
Да, вы правы, неправильно заполнил декларации за 17, 18 годы. Подскажите, пожалуйста: 1. За 17 год ещё можно пересдать? 2. Если то, что должно быть в строке 143 раздела 2.1.1, я написал в стр 100, надо пересдавать или какие-то другие документы предусмотрены? 3. Если пересдавать, то на таком же бланке, с теми же налоговым периодом-34 и годом 2018, но с другим номером корректировки-2? 4. Сдавать туда же, куда и всегда?
Хорошо, спасибо. Я "пойду в калькулятор" и попробую сформировать декларацию. Потом переспрошу.
Сообщение от Алексей6 вот эта фраза о чём? "поскольку взносы за год явно больше, что это переплата" Заполните данные в калькуляторе и произведите расчет. Невозможно на пальцах объяснять Если у вас налог за год меньше взносов, уплаченных в году, то после уменьшение налога на взносы налог получается 0. А значит то, что вы в течение года платили в виде авансовых платежей - переплата. Т.е. открываете декларацию и смотрите строки 133 и 143. Если они равны, значит налог за год равен нулю Сообщение от Алексей6 и думал, что это и сделал когда написал, что могу не платить. А я не знаю, можете или нет. Я не видела вашу декларацию, которую вы сдали в налоговую Сообщение от Алексей6 как же нет, Да вот так. Если у вас неверно заполнена декларация, то по данным налоговой переплаты может не быть и надо сначала править декларацию
Простите, но я ничего не понял. 1. вот эта фраза о чём? "поскольку взносы за год явно больше, что это переплата" 2. "Вы можете учесть переплату за 2018 год в счет уплаты налога за 2019 год." это я и хочу сделать, и думал, что это и сделал когда написал, что могу не платить. 3. " Если за 2019 год налога к уплате нет, то надо вернуть переплату за 2018..." как же нет, я же написал, что доход такой же, как и в 2018, значит и налог такой же, но платить его надо, т.к. за 2018 год переплата того же размера, как и налог в 2019г.
Сообщение от Алексей6 Налог 6% уплачен поквартально 100, 200, 300, 400руб соответственно поскольку взносы за год явно больше, что это переплата Сообщение от Алексей6 Вопрос налог 6% могу не платить, т.к. он вычитается из ранее уплаченных. Верно? Вы можете учесть переплату за 2018 год в счет уплаты налога за 2019 год. Если за 2019 год налога к уплате нет, то надо вернуть переплату за 2018, иначе деньги могут пропасть (истечет срок давности) Но надо декларации правильно заполнять Пользуйтесь нашим калькулятором. Там есть возможность формировать образец декларации по вашим данным.
Поясните на примере, пожалуйста. 2018 год, страховые взносы уплатил в декабре 2018. Доход составил 1кварт 1666р, 2кв-3333руб, 3кв-5000р, 4кв-6666руб. Налог 6% уплачен поквартально 100, 200, 300, 400руб соответственно. 2019 год, страховые взносы уплатил в декабре 2019. Доход, как и в 2018году, составил 1кварт 1666р, 2кв-3333руб, 3кв-5000р, 4кв-6666руб. Вопрос налог 6% могу не платить, т.к. он вычитается из ранее уплаченных. Верно?
Алексей6, нельзя ничего сказать, не зная ситуации. Надо смотреть исчисленный налог в декларации и то, что вы уплатили. И будет понятно, сколько и когда вы переплатили Пересдать декларации можно за три предыдущих года, если что
Спасибо. А что с другим вопросом, по срокам? 1. Если я три года платил, а не должен был, я вычитать могу за все три года? 2. А если пять-десять лет, то тоже могу за все 5-10 лет или здесь срок давности и только за три года можно? 3. А пункт 5 статьи 346.21 НК РФ я правильно понимаю. НК РФ Статья 346.21. Порядок исчисления и уплаты налога пункт 5: "Ранее исчисленные суммы авансовых платежей по налогу засчитываются при исчислении сумм авансовых платежей по налогу за отчетный период и суммы налога за налоговый период." Это как раз про мой случай?, т.е. если в предыдущих годах я производил авансовые платежи налога, которые я имел право не платить, т.к. они были менее сумм страховых взносов, но я их платил, т.к. страховые взносы уплачивал в конце года, то я могу их вычитать из сумм авансовых платежей налога 1,2,3,4 кварталов текущего года. Или эта статья про что-то другое? Тогда про что, хотя бы в двух словах?
Сообщение от Алексей6 это всё только "в уме", нигде это не указывается ни в декларации, ни кудир, ни где-нибудь ещё? Да. Там показываются только начисление и расчет налога, но не фактические уплаты. Это будет видно только у вас в учёте и у налоговой в КРсБ (карточка расчетов с бюджетом).
Спасибо. 1. А что, это всё только "в уме", нигде это не указывается ни в декларации, ни кудир, ни где-нибудь ещё? 2. И за сколько лет можно уменьшать или это бессрочно?
1. Да 2. Да 3. Да. У вас будет висеть переплата. Дальше просто будете платить меньше на эту сумму.
Здравствуйте. Подскажите, правильно ли я понимаю статью НК РФ Статья 346.21. Порядок исчисления и уплаты налога пункт 3: «Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование в размере, определенном в соответствии с пунктом 1 статьи 430 настоящего Кодекса.» 1. Если я получил доход в 1,2,3,4 кварталах(отчётных и налоговом периоде) который меньше или равен уплаченным страховым взносам в тех же кварталах, то я могу не платить налог? 2. Если я получил доход в 1,2,3,4 кварталах(отчётных и налоговом периоде), но страховые взносы платил не квартально, а сразу в конце года, т.е. в 4 квартале, то могу не платить налог(если он меньше или равен сумме страховых взносов) только в 4 квартале, а за предыдущие три квартала должен уплачивать? 3. Можно ли в последующие годы зачесть уплаченные налоги за три квартала(указанные выше, в пункте 2). И как это сделать? Спасибо.
Правила форума