Ответить в теме: Объясните, плиз, логику разработчиков 1с8 2.0
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Уменьшение реализации прошлого 2018 года в 2019г: Д 41 К 9101 товар вернули на склад 91.02 62 уменьшилось сальдо с контрагентом 19.09 91.01 НДС с реализации
и что в итоге у вас получилось?
Сообщение от Аноним проводки которые дает у вас Корректировка реализации товаров (при галочке период закрыт) ой, я тут посмотрела - волосы дыбом. Я даже представить не могу, откуда и зачем она их берет, и чьё больное воображение их придумало. Половину вручную удалила.
с 91 счетов очень жду проводки
Коллеги, пожалуйста,Пришлите ,проводки которые дает у вас Корректировка реализации товаров (при галочке период закрыт)
Сообщение от ZZZhanna Раньше такого как-то не было, не знаю.. всегда при корректировке реализации у меня была такая кнопка.. Разбиралась тоже с левыми проводками после закрытия баланса
Сообщение от Анжелика Ник на последней вкладке галку поставила что у тебя прошлый период уже закрыт? аа, понятно, спасибо. Раньше такого как-то не было, я и не читала последнюю вкладку )) Т.е. бухгалтер, по умолчанию, идиот и извращенец, проводит документы следующим годом при незакрытом предыдущем специально, чтобы по одной операции проводки сформировались ТРЕМЯ разными датами и разными годами. Без указаний программы ПБУ 7/98 не осилить и не решить, когда документы проводить.
Сообщение от ZZZhanna Почему программа делает исправления в БУ не текущим годом, как положено, а прошлым, на последней вкладке галку поставила что у тебя прошлый период уже закрыт?
"Кто-ж его посадит?!! Он же - ПАМЯТНИК!!!!" (с) 1. Кто тебе здесь признается? Это форум не авторов конфигурации. И о себе они ничего писать ЗДЕСЬ не будут. 2. Вкуриваем ПБУ 7/98
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.66.77) Почему корректировка реализации по согласованию сторон от 01.01.19 к документу от 13.10.18 создает проводки 31.12.18? Почему программа делает исправления в БУ не текущим годом, как положено, а прошлым, и у меня изменяется счет 68.02 за 4 квартал, и собственно, ОСВ??? При том, что в Книгу продаж эти данные программа заносит январем, и они попадают в декларацию за 1 квартал? Про сданный баланс я вообще молчу. Что это за очередная методология?
Правила форума