Ответить в теме: заполнение раздела 9 декларации по НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Брусничка Здравствуйте! Так как же заполнить этот раздел? счет-фактуру заполняем сами (аренда муниципального имущества) и он из книги продаж почему-то не попадает в этот раздел. Почему? В какой ЭТОТ раздел? По аренде муниципального имущества должен заполняться 2 раздел декларации, а не 9 , который прописан в заголовке этой веточки форума
Сообщение от Брусничка Здравствуйте! Так как же заполнить этот раздел? счет-фактуру заполняем сами (аренда муниципального имущества) и он из книги продаж почему-то не попадает в этот раздел. Почему? Проверьте, может вы в программе что-то не так заполняете.
Здравствуйте! Так как же заполнить этот раздел? счет-фактуру заполняем сами (аренда муниципального имущества) и он из книги продаж почему-то не попадает в этот раздел. Почему?
[QUOTE=Несси;52477705]А потому что если Вы заполните раздел 9, то признаете этим, что передача векселей - это реализация, не облагаемая НДС. QUOTE] не согласна, что заполнение раздела 9 = не облагаемая база по НДС. В соответствии с Порядком заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утвержденным Приказом Минфина России от 07.11.2006 N 136н "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и Порядка ее заполнения" (далее - Порядок), операции, не признаваемые объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость, и операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогом на добавленную стоимость, подлежат отражению в разделе 9 налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (далее - декларация).
Сообщение от Ольга Сиушкина Вот и мне непонятно, почему налоговая инспекция присылает требование о предоставлении пояснений по вопросу расхождений между декларациями и затем требование о предоставлении документов, если данный раздел 9, мы имеем право не заполнять... А потому что если Вы заполните раздел 9, то признаете этим, что передача векселей - это реализация, не облагаемая НДС. То есть у Вас есть операции облагаемые НДС и необлагаемые, следовательно, должен вестись раздельный учет. А если не ведется - то весь НДС к возмещению можно снимать. А именно это налоговой и надо.
Вот и мне непонятно, почему налоговая инспекция присылает требование о предоставлении пояснений по вопросу расхождений между декларациями и затем требование о предоставлении документов, если данный раздел 9, мы имеем право не заполнять...
Ольга Сиушкина, и потом тащили документы на камералку так? Только из-за заполнения справочного раздела
У меня аналогичная ситуация, я сдавала уточненные декларации, с заполненным Разделом 9 код 1010243 на сумму дохода, полученного от погашения векселя, данная сумма совпадала с разделом 5 Налоговой декларации по налогу на прибыль.
FM, спасибо! Именно это я очень хочу написать налоговикам в ответе. (главное, чтоб это было правильно )
Еще раз уточняю, поступления в погашение векселя - это ведь не реализация? угу Т.о., я лист 09 заполнять не должна, т.к. мое основание отсутствует? да
Коллеги, подскажите... у меня в 2008 г. прошла операция с векселем - у нас на балансе был чужой вексель, эмитент его погасил, нам поступили денежные средства на счет. Понятно, что данная операция не подлежит налогообложению НДСом. Налоговая инспекция просит пояснить, "причину не отражения в декларации", т.е. почему я не заполнила раздел 9 декларации по НДС - "операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)..." Но я не могу найти основания (код операции из Приложения к порядку заполнения декларации), чтобы указать его при заполнении листа 09. Т.о., я лист 09 заполнять не должна, т.к. мое основание отсутствует? Или я его просто не нашла? Еще раз уточняю, поступления в погашение векселя - это ведь не реализация?
Правила форума