×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: заполнение раздела 9 декларации по НДС

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 22.08.2016, 09:42
    понаехавший Тут
    Цитата Сообщение от Брусничка Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Так как же заполнить этот раздел? счет-фактуру заполняем сами (аренда муниципального имущества) и он из книги продаж почему-то не попадает в этот раздел. Почему?
    В какой ЭТОТ раздел? По аренде муниципального имущества должен заполняться 2 раздел декларации, а не 9 , который прописан в заголовке этой веточки форума
  • 12.04.2016, 12:09
    Шерочка
    Цитата Сообщение от Брусничка Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Так как же заполнить этот раздел? счет-фактуру заполняем сами (аренда муниципального имущества) и он из книги продаж почему-то не попадает в этот раздел. Почему?
    Проверьте, может вы в программе что-то не так заполняете.
  • 11.04.2016, 15:17
    Брусничка
    Здравствуйте! Так как же заполнить этот раздел? счет-фактуру заполняем сами (аренда муниципального имущества) и он из книги продаж почему-то не попадает в этот раздел. Почему?
  • 13.11.2009, 15:48
    Калина красная
    [QUOTE=Несси;52477705]А потому что если Вы заполните раздел 9, то признаете этим, что передача векселей - это реализация, не облагаемая НДС. QUOTE]

    не согласна, что заполнение раздела 9 = не облагаемая база по НДС.
    В соответствии с Порядком заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утвержденным Приказом Минфина России от 07.11.2006 N 136н "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и Порядка ее заполнения" (далее - Порядок), операции, не признаваемые объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость, и операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогом на добавленную стоимость, подлежат отражению в разделе 9 налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (далее - декларация).
  • 12.11.2009, 17:05
    Несси
    Цитата Сообщение от Ольга Сиушкина Посмотреть сообщение
    Вот и мне непонятно, почему налоговая инспекция присылает требование о предоставлении пояснений по вопросу расхождений между декларациями и затем требование о предоставлении документов, если данный раздел 9, мы имеем право не заполнять...

    А потому что если Вы заполните раздел 9, то признаете этим, что передача векселей - это реализация, не облагаемая НДС. То есть у Вас есть операции облагаемые НДС и необлагаемые, следовательно, должен вестись раздельный учет. А если не ведется - то весь НДС к возмещению можно снимать. А именно это налоговой и надо.
  • 12.11.2009, 14:54
    Ольга Сиушкина
    Вот и мне непонятно, почему налоговая инспекция присылает требование о предоставлении пояснений по вопросу расхождений между декларациями и затем требование о предоставлении документов, если данный раздел 9, мы имеем право не заполнять...
  • 12.11.2009, 14:43
    Денис В.
    Ольга Сиушкина, и потом тащили документы на камералку так?
    Только из-за заполнения справочного раздела
  • 12.11.2009, 14:35
    Ольга Сиушкина
    У меня аналогичная ситуация, я сдавала уточненные декларации, с заполненным Разделом 9 код 1010243 на сумму дохода, полученного от погашения векселя, данная сумма совпадала с разделом 5 Налоговой декларации по налогу на прибыль.
  • 24.06.2009, 19:56
    lyanaya
    FM, спасибо! Именно это я очень хочу написать налоговикам в ответе. (главное, чтоб это было правильно )
  • 24.06.2009, 19:45
    FM
    Еще раз уточняю, поступления в погашение векселя - это ведь не реализация?
    угу
    Т.о., я лист 09 заполнять не должна, т.к. мое основание отсутствует?
    да
  • 24.06.2009, 19:34
    lyanaya
    Коллеги, подскажите...

    у меня в 2008 г. прошла операция с векселем - у нас на балансе был чужой вексель, эмитент его погасил, нам поступили денежные средства на счет. Понятно, что данная операция не подлежит налогообложению НДСом.

    Налоговая инспекция просит пояснить, "причину не отражения в декларации", т.е. почему я не заполнила раздел 9 декларации по НДС - "операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)..."

    Но я не могу найти основания (код операции из Приложения к порядку заполнения декларации), чтобы указать его при заполнении листа 09.

    Т.о., я лист 09 заполнять не должна, т.к. мое основание отсутствует? Или я его просто не нашла?

    Еще раз уточняю, поступления в погашение векселя - это ведь не реализация?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •