Ответить в теме: Первый экспорт в Беларусь
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Pola Тот же вопрос, если собрала документы, то как их отправлять, везти лично заверенные копии, или электронно, или везти и оригиналы для проверки с копиями заверенными, или уже ничего не надо, кроме декларации по НДС? Тоже вспомнила про программу... все похоже еще НГ празднуют...
Тот же вопрос, если собрала документы, то как их отправлять, везти лично заверенные копии, или электронно, или везти и оригиналы для проверки с копиями заверенными, или уже ничего не надо, кроме декларации по НДС? Тоже вспомнила про программу...
Здравствуйте, у меня был экспорт в казахстан (самовывоз). Подтверждающие документы собрали в декабре. Везде написано что последним днем квартала включаем в декларацию и одновременно с декларацией по НДС отправляем подтверждающие документы. И вот тут-то вопрос: через Такском их направить как "обращение налогоплательщика" или лично привозить в день отправки НДС? И несколько лет назад точно помню что налоговая требовала какую то программу скачивать и там чтото по экспорту заполнять, без этого не принимали. Сейчас такого нет?
Сообщение от Pola Кроме сообщения в таможню и учета прибыли по сделке ничего не делаю до получения доков? совершенно верно
Спасибо, Сербина. Сегодня отгрузили, доки обещали через 2 месяца, не раньше, т.е. подтверждать буду в 1 квартале. Кроме сообщения в таможню и учета прибыли по сделке ничего не делаю до получения доков?
Сообщение от Pola оформила счф на аванс с НДС 0% ?????код02??? сф не оформляется
Сообщение от Pola В книгу продаж в раздел 9 с НДС 0% ??????код 01??? последним днем квартала, в котором собран комплект документов для подтверждения 0%
Сообщение от Pola 4. Не обращаю внимание на то, что вх ндс по проданным товарам преъявлен при их покупке давным-давно. если приобрели товар после 01/07/16, а до этой даты действует прежний порядок
Добрый день. Первый раз экспортирую, ОСНО, до этого в прошлом веке приходилось... Уважаемые клерки, проверьте, пожалуйста последовательность: 0. Заключила договор в котором обговорила со штрафными санкциями обязательную передачу нам а)транспортных документов хоть каких-нибудь и б) заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (само заявление и отметку налогового органа белорусской налоговой о приеме заявления и об уплате налога). Сумма договора 100000 руб. 1. Выставила счет (100000руб) НДС 0% в российских рублях. ТН ВЭД 7315 89 000 0 Никаких сертификатов у нас нет. 2. Получила аванс 100% на р/сч. в руб РФ, оформила счф на аванс с НДС 0% ?????код02??? 3. Отгрузила товар, самовывоз белорусского покупателя, оформила УПД и ТТН1 с номером их машины и данными водителя. НДС 0%, В налогооблагаемую базу по прибыли - входит. В книгу продаж в раздел 9 с НДС 0% ??????код 01??? 4. Не обращаю внимание на то, что вх ндс по проданным товарам преъявлен при их покупке давным-давно. 5. Больше ничего не делаю, пока не придут оригиналы доков из белоруссии. 180 дней. Данные об отгрузке только в разделе 9???? Дальше разветвление: за 180 дней от даты отгрузки не пришли. Что делать?
Правила форума