×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 05.07.2018, 11:11
    Аноним
    Здравствуйте!
    Скажите, пожалуйста, какой сегодня можно пользоваться инструкцией по заполнению формы 14, если Приказ Минфина России от 16.06.2016 N 86н
    утратил силу. а в Приказе Минфина России от 28.12.2017 N 259н только формы и нет инструкций?

    Спасибо
  • 27.02.2017, 17:35
    Аноним
    В каком случае допустимо превышение расходов начисленных за отчетный период на содержание органов местного самоуправления над расходами, утвержденными бюджетной сметой органов местного самоуправления.
  • 10.02.2017, 15:24
    Zaliya_Niyazova
    Ок, спасибо. Теперь вроде все стало на свои места
  • 10.02.2017, 10:40
    ugan
    забудьте об этом письме от 26.01.16, в нем как раз сказано, что планируются изменения в ф.14 в части резервов, что и случилось в июне 2016 года (когда была утверждена новая форма и инструкция), да и в отчетности за 2015 год (к которой письмо и относится) у всех могло быть только создание резервов (тогда их никто и не использовал)
  • 10.02.2017, 07:56
    Zaliya_Niyazova
    Есть еще письмо МФ от 26.01.16 14-07-06/2984 где сказано что данные по счету 401.60 не отражаются в 14 форме.
    Тогда получается комментарии Бабинцева идут в разрез с Минфин ом
    Если я создала резервы 31.12.15, то за прошлый 2015 год мы свели 14 форму согласно оборотов корреспонденции 401.20/302.11, а 401.20/401.60 исключили благодаря этому письму
    НО! Весь 2016 мы начислялись отпуска за счет резервов. И если взять во внимание это письмо я должна исключить опять обороты 401.20/401.60 (резерв начисленных на 2017) и взять только обороты 401.20/302.11(БЕЗ ОТПУСКОВ И КОМПЕНСАЦИЙ), которые остались на оборотах 401.60/302.11. И тогда кассовый расход не пойдет с фактическим, отраженным в ф.14
    Такую форму не принимают.
    И что делать. Фраза в 143н "фактически начислено за отчетный период" видимо равна счету 302.11 а не 401.20, судя по тому как собирают отчет 14
  • 10.02.2017, 06:43
    Zaliya_Niyazova
    Что-то я поторопились со своим ответом.
    Из ее статьи следует что 14 форма не равна 121. Она пишет что в строках 070 совпадает с кассовым расходом. А 121 уже не совпадает если есть резервы. Значит 121 и 14 не равны между собой
  • 10.02.2017, 05:47
    Zaliya_Niyazova
    Согласна с экспертом на все 100%.
    То же самое пыталась доказать своему ГРБС. Увы не смогла
  • 10.02.2017, 05:06
    ugan
    Утвержденных соотношений действительно нет.
    Привожу ответ эксперта по бюджетному учету Бабинцевой Е.П. на эту тему:
    Просим ответить на вопрос по отражению в учете и отчетности резервов предстоящих отпусков:
    ФОИВ заполняют в составе годовой отчетности форму "Отчет о расходах и численности работников федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации" (Форма 14, код 0503074).
    Согласно инструкции по заполнению, в графе "фактически начислено за отчетный период" показываются начисленные за отчетный период расходы при исполнении бюджетной сметы государственного органа, подтвержденные соответствующими документами в установленном порядке. То есть по строкам 010-060 здесь подразумеваются расходы, начисленные как за счет расходов текущего года (дт 401.20), ТАК И НАЧИСЛЕННЫЕ ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВА (дт 401.60)? И в итоге стр.070 по гр.4 должна совпасть с кассовым расходом по статье 211?
    Да, все верно, "фактически начислено за отчетный период" означает начисление и за счет резерва и за счет текущих расходов/себестоимости. С кассовым расходом по статье 211 эта сумма действительно будет совпадать при отсутствии долгов и переплат по заработной плате.
    + расходы будущих периодов тоже туда
    По строке 110, согл.инструкции, отражается сумма, зарезервированная для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая начисления на выплаты по оплате труда. Правильно ли мы понимаем, что это – остаток на 01.01.17 г. по счету 401.60? и при этом эта строка является именно СПРАВОЧНОЙ, то есть не следует обращать внимание на то, что значение ее находится в гр.4 (фактически начислено за отчетный период).

    Да, Вы правы, резерв предстоящих расходов должен быть равен сальдо по счету 40160 на 01.01.2017г. И эту сумму логично отразить по графе 4 "фактически начислено".

    При этом в форме «Отчет о финансовых результатах деятельности» 0503121 по строке 161 отражаются расходы по дебету сч.401.20.211, а в строке 303 – разница между кредитовым и дебетовыми оборотами счета 401.60?

    Да, в форме 0503121 все именно так и отражается, Вы правы.

    Производится ли взаимная увязка этих форм? Верно ли, что отклонение между кассовыми и фактическими расходами по ст.211 и будет разницей между суммами начисленного и использованного резервов на оплату отпусков?

    Взаимоувязку этих форм устанавливает учредитель или фин.орган, но в данном случае логично, что эти одноименные показатели должны совпадать по сумме. Да, проверка по сопоставлению кассы и факта будет отражать разницу на сумму резервов, что должно быть отражено в пояснительной записке к балансу. В пояснительной записке обязательно надо расшифровать сальдо на начало и конец периода по счету 40160 в разрезе источников и КОСГУ, а также расшифровать суммы использованных резервов.
  • 09.02.2017, 11:02
    Zaliya_Niyazova
    Я кстати никаких контрольных соотношений формы 14 и 121 не нашла
  • 09.02.2017, 10:49
    Zaliya_Niyazova
    Цитата Сообщение от ugan Посмотреть сообщение
    Темка немного устарела, хочу задать свежий вопрос:
    В связи с созданием и использованием резерва на оплату отпусков: как у вас идет увязка форм 14 и формы 121? В 14 форме мы показали зарплату с учетом начислений по дебету 401.20, а также и по дебету 401.60 (т.е. вышли в сумме на кассовый расход). Контрольные соотношения просят расходы в 121 форме уравнять с 14 формой. Что-то здесь не так? или соотношения не корректны.

    и в строке 110 кто что ставит? остаток по счету 401.60 на 01.01.17г?
    У меня немного другая ситуация и тоже волнует данный вопрос по заполнению 14 формы с резеовами. Суть в следующем. Были резервы сформированы 31.12.2015 и весь 2016 за их счет начислялись отпуска. И сформирован новый резерв 31.12.2016
    Теперь обороты счета 401.20 сильно отличаются от кассовых расходов. И у меня ГРБС потребовал 14 форму составить не по счету 401.20 и не в соответствии со 121 формой а так чтоб фактические расходы были равны кассовым.
    И 14 форма у меня не проверяется со 121. Она просто сама по себе. И объяснений кроме того что так требует ГРБС нет никаких. Кто-нибудь объясните, пожалуйста
  • 25.01.2017, 04:00
    ugan
    Темка немного устарела, хочу задать свежий вопрос:
    В связи с созданием и использованием резерва на оплату отпусков: как у вас идет увязка форм 14 и формы 121? В 14 форме мы показали зарплату с учетом начислений по дебету 401.20, а также и по дебету 401.60 (т.е. вышли в сумме на кассовый расход). Контрольные соотношения просят расходы в 121 форме уравнять с 14 формой. Что-то здесь не так? или соотношения не корректны.

    и в строке 110 кто что ставит? остаток по счету 401.60 на 01.01.17г?
  • 15.02.2011, 11:32
    Аноним8442
    Мы сдали за 2010 год по фактическим расходам
  • 14.02.2011, 11:27
    BTG
    Цитата Сообщение от desna Посмотреть сообщение
    Может есть кто на форуме из гос.служащих и подскажет ответ на такой вопрос. В 14 форме по стр.100 в графе утверждено по смете на год отражается общая сумма итого по смете, в какую строку заносить 213 статью начисления на оплату труда, мне кажется в 090?
    Да, всегда в 090-ю включали.


    Цитата Сообщение от desna Посмотреть сообщение
    И еще, таже строка 100 только графа фактически за отчетный период, ставить итого Д-т 40101 за полугодие, или все-таки из него что-то надо исключать?
    Из Порядка заполнения:

    По строке 100 показываются все расходы, предусмотренные сметой доходов и расходов на содержание государственного органа, при этом строка 100 равна сумме строк 070, 080 и 090.

    Я беру данные из 127 формы - кассовый расход.
  • 14.02.2011, 11:05
    BTG
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Коллеги, кто-нибудь может новую формочку 0503074 скинуть, которая введена приказом 179н?
    Напишите мне сообщение, я Вам скину форму. Не могу понять, как прикрепить её в сообщение.
  • 12.02.2011, 15:59
    Каждый квартал делаем эту форму и гадаем, как на кофейной гуще в каком случаи кассовые брать, в каком фактические ( за минусом КОСГУ 310,340).
    Этот отчет у нас принимает фин.орган и сам толком не знает чего хочет.
  • 10.02.2011, 12:32
    Аноним
    Коллеги, кто-нибудь может новую формочку 0503074 скинуть, которая введена приказом 179н? Я нигде не могу найти, финорган отсылает на сайт Минфина, но там я тоже не нашла! Помогите!
  • 10.02.2011, 06:06
    Аноним8442
    Значит по гр. "Выполнено" будет всегда:
    стр. "Расходы (без учета бюджетных инвестиций)" = стр. "Расходы" ?
  • 09.02.2011, 15:40
    Аноним
    мы 272 не исключали
  • 09.02.2011, 15:11
    Аноним8442
    Значит ли это что, в графах "Учтено по бюджету" нужно отразить план, в том числе и по КОСГУ 310, а в графах "Выполнено" - фактичекские расходы без учета КОСГУ 141, 271, 272?
  • 09.02.2011, 15:08
    Аноним8442
    Друзья, у меня вопрос про отчет "о выполнении плана по сети, штатам...", в той связи, что показатели расходов на заработную плату и штатная численность данного отчета должны совпадать с соответствующими показателями формы 14МО.

    14МО мы сдали (впрочем как всегда) по принципу:
    вышестоящая требует чтобы строка 100 =кассовым расходам формы 127
    Однако, метод.рекомендации по "сети, штатам" гласят, что Финансовые показатели отчета отражают расходы соответствующих бюджетов, исчисленные по методу начислений.
    и еще : В графах 15,16,17 Таблицы 1 и графах 17,18,19,20 Таблицы 2 "Учтено по бюджету" отражаются показатели планируемых расходов, с учетом последующих изменений, оформленных в установленном порядке на отчетную дату.

    и еще : в графах 18,19,20 Таблицы 1 и графах 21,22,23,24 Таблицы 2 "Выполнено" – расходы, исчисленные по методу начислений (Без учета амортизации и безвозмездной передачи основных средств.)
  • 06.02.2011, 09:21
    Lenushka
    Спасибо! Не дочитала
  • 06.02.2011, 06:30
    Bug
    пункт 22 Инструкции : Начисленные расходы по оплате ежегодных и дополнительных отпусков (без денежной компенсации за неиспользованный отпуск) лицам, замещающим государственные должности, должности государственной гражданской службы, отдельные должности государственной гражданской службы, а также должности иного вида федеральной государственной службы, отражаются общими суммами соответственно по строкам 010, 020, 030 и 040 с разбивкой этих сумм по строкам 011 - 012, 021 - 024, 031 - 032, 041 - 042 в частях, приходящихся при расчете оплаты отпусков на выплаты, отражаемые по данным строкам.
  • 04.02.2011, 18:41
    Lenushka
    Цитата Сообщение от desna Посмотреть сообщение
    Дайте кто-нибудь дробовик, я застрелюсь... Столько слов "благодарности" хочется выразить за эту 14 форму.
    Подскажите если кто нить эту форму делает уже по приказу 179н, куда ставить отпускные, в 23 строку или в 25?
  • 10.07.2006, 16:15
    desna
    Дайте кто-нибудь дробовик, я застрелюсь... Столько слов "благодарности" хочется выразить за эту 14 форму.
  • 07.07.2006, 19:13
    Ученица 777
    У нас тоже в специальной программе, наверно истину свою я узнаю только в вышестоящей
    и то не факт
  • 07.07.2006, 14:28
    desna
    У нас тоже в специальной программе, наверно истину свою я узнаю только в вышестоящей
    .
  • 07.07.2006, 13:35
    lunda
    У Вас правильный ход мыслей , 304.05 и 401.01 не равны и я считаю что это не реально, но есть ещё такая вещь как вышестоящая, что они хотят увидеть в той злополучной 4 графе?У нас например вся отчетность формируется в специальной программе для всех получателей, которая написана нашим главным распорядителем и в ней есть контрольные соотношения между формами , если они не идут то отчет автоматически не принимается.
  • 07.07.2006, 12:41
    desna
    все правильною вы и не поймете мой вопрос, потому что он неправильный, я уже начинаю зацикливаться. Но вот меня все равно смущает графа 4, расходы фактически за отчетный период, почему же там кассовые расходы должны быть, ведь в инструкции написано что "...начисленные за отчетный период расходы...", допустим расходы за услуги связи или транспорт я начисляю в текущем месяце, а оплачиваю в следующем,т.к. документы приходят только в начале следующего месяца.
  • 07.07.2006, 09:27
    lunda
    Не поняла вопрос ? Если имеете в виду сам учет , то по оборотам 208.09 в разрезе п\от все суммы видны.
  • 06.07.2006, 15:51
    desna
    по 021 у меня только оклад проходит, т.к. чины нам еще никто не присваивал (образовались с 01 января этого года), а вообще по инструкции сюда оклад+ чин нужно записывать. По 023- итого надбавказа выслугу лет, ежемес.надбавка за особ.условия гос.службы, надбавка за гос.тайну (если есть), премии, ежемес.ден.поощрение, единоврем.выплата к отпуску+мат.помощь. А как вы выделяете из 226 расходы по найму жил.пом. при командировках?
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •