Ответить в теме: услуги от белоруса
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
нет.
И еще вопрос. По налогу на прибыль мы являемся налоговым агентом или нет?
Мы также являемся налоговым агентом и уплачиваем НДС 18% в бюджет?
Возвращаясь к своему вопросу, хотела спросить, что-нибудь изменилось по налогообложению услуг по обработке информации в связи с Таможенным союзом. Мы также являемся налоговым агентом и уплачиваем НДС 18% в бюджет?
4-174-НК
[QUOTE=FM;52112301]и перечисляем в бюджет тоже... QUOTE] Где это написано
Сообщение от loran08 Если не ошибаюсь маркетинговые услуги и услуги по обработке информации попадают под соглашение о косвенном налогообложении между РФ и РБ Все услуги попадают под Протокол, просто место маркетинговых услуг и услуг по обработке информации определяется по покупателю
Так всетаки НДС по данным услугам начисляем в момент оплаты? и перечисляем в бюджет тоже... А как быть с услугами, как оформляются (нужна ли декларация) Если не ошибаюсь маркетинговые услуги и услуги по обработке информации попадают под соглашение о косвенном налогообложении между РФ и РБ подпадают, но вы их отражаете в собственной декларации по НДС как налоговый агент...
И начислить и перечислить, а взять к вычету в следующем квартале после сдачи декларации. Но вообще мне непонятно. По Соглашению с РБ об уплате косвенных налогов российская фирма является налогоплптельщиком (!) НДС при импорте товаров, не агентом. По Протоколу к этому же Соглашению мы сразу становимся агентами.
Так всетаки НДС по данным услугам начисляем в момент оплаты? И еще, при ввозе товаров из РБ подается декларация и заявление. А как быть с услугами, как оформляются (нужна ли декларация) Если не ошибаюсь маркетинговые услуги и услуги по обработке информации попадают под соглашение о косвенном налогообложении между РФ и РБ
С Беларусью в момент составления акта, Начислять или перечислять?
С Беларусью в момент составления акта, т.к. НДС у нас по отгрузке. В налоговой так считают.
Большое спасибо
1. Одновременно с оплатой в РБ. Отражается в разделе 2. 2. Вы лучше знаете свою затратную часть и отражение ее на затратных счетах.
Белорусская организация оказывает маркетинговые, информационные услуги. Местом реализации данных услуг является место нахождения покупателя, соответственно РФ. 1) Подскажите пожалуйста, в какой момент начисляется и уплачивается НДС? В декларации по НДС отражается ли отдельной строкой? 2) Данные услуги относятся на издержки обращения (оптовая торговля)? Извините, если вопрос покажется глупым
Правила форума