Ответить в теме: 0%
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
платить и подавать
А косвенный налог при ввозе тоже наличкой платили? нет, не платил декларацию подавать надо было... ну понятно, а что теперь делать?
sashaB, декларацию подавать надо было...
как налоговые органы могут отреагировать при кам.проверки , елси товар который я купил и экспортировал, я купил у организации на УСН, где я же являюсь директором. я думаю их это может заинтересовать с учетом того что не подавли декларацию на то, что купили товар в белоруссии
А косвенный налог при ввозе тоже наличкой платили?
а как налоговые органы могут отреагировать при кам.проверки , елси товар который я купил и экспортировал, я купил у организации на УСН, где я же являюсь директором ???????? не, сдается отдельная "белорусская" декларация. я правильно понимаю, что мне и ненадо было ничего подавать, кроме того, что я обычно подаю Декл. по УСНО поквартально и страх.взносы.? Товар купил в Белоруссии , платил наличкой.
На сколько мне известно, там вроде надо сдавать декл на НДС, и по операциям с Беллоруссией в отдельный раздел ставить... не, сдается отдельная "белорусская" декларация...
ну они ж без НДС работают на УСН, и поэтому не подавли декларацию на то, что купили товар в белоруссии. На сколько мне известно, там вроде надо сдавать декл на НДС, и по операциям с Беллоруссией в отдельный раздел ставить...
но орган., кот. на УСН не подавала декл. в налоговую об этом. Какую декларацию? Вообще не отчитывалась?
Скажите, а как налоговые органы могут отреагировать при кам.проверки , елси товар который я купил и экспортировал, я купил у организации на УСН, где я же являюсь директором. Сам товар который ушел на экспорт был куплен в белоруссии, но орган., кот. на УСН не подавала декл. в налоговую об этом., как я только что узнал.????
Не-а... Все-равно не успеют. Если почтой туда, да там месяц, да почтой обратно... А если забудут конверт вложить для таможни, чтоб обратно выслали, вообще труба. Это если на машинке вывозили. Если самолетиком, то лучше, конечно, самим съездить на таможню. Да и чо гнать-то? К возмещению ничего нет, а нулевую подтвердите в следующем квартале.
если у меня все таки получается собрать пакет документов до 30.06.08 Но вы все же обратите внимание на фразу Андрея Таможня месяц ставит отметку о вывозе. Постарайтесь побыстрее тогда запрос отправить на границу.
Правильно.
а если у меня все таки получается собрать пакет документов до 30.06.08 тогда я указываю в декларации эту сделку но ничего не возмещаю. Правильно?
Как лучше посоветуйте? Надо не как лучше, а как положено. если я не смогу собрать документы до 30.06.08 какой нибудь штраф будет? Нет, у вас на сбор документов 167-НК отводит 180 дней с даты помещения под таможенный режим и она же регламетирует карательные санкции. может совсем тогда не указывать в декларации что была такая операция по ставке 0% Если у вас на 30.06. на руках нет пакета документов по 165-НК, то вы эту экспортную отгрузку вообще в декларации не отражаете. Да ее и отражать негде, нет сейчас такого раздела.
они ведут раздельный учет? да по другому ж нельзя, насколько я знаю
спасибо Тоня, и AndyGr, всё понял , декларацию подам, ничего не возмещаю, а вот если я не смогу собрать документы до 30.06.08 какой нибудь штраф будет? и может совсем тогда не указывать в декларации что была такая операция по ставке 0% ? Как лучше посоветуйте?
Не пугай человека раньше времени Я пока только про ведь получается что я купил же у организации которая работает без НДС эту сделку.
Поставщики на УСН? Не, ООО на ОСНО. Они же не только могут приобрести товар для экспорта у фирмы на УСН, но и какие-либо услуги, связанные с этим экспортом, у другой фирмы на ОСНО. Рекламу в СМИ Казахстана, например. Или упаковку для экспортируемого товара.
Таможня месяц ставит отметку о вывозе. ой, а я и забыла за 2 года про любимый 1327. А вдруг (чего в жизни не бывает) они ведут раздельный учет? Поставщики на УСН?
Другое дело если вы успеете собрать документы Не, не успеют. Таможня месяц ставит отметку о вывозе. никто ничего не положил А вдруг (чего в жизни не бывает) они ведут раздельный учет?
я должна подать общ.декл по НДс все равно до 20 июля? Вы плательщик налога и обязаны даже пустую декларацию подать. Другое дело если вы успеете собрать документы по 1-165-НК, подтверждающие ставку 0%, до 30.06.08. Тогда эту экспортную отгрузку заявите в 5 разделе деклрации. Если не успеете-в декларации она не отразится, нигде. а что касается возмещения мне надо возмещать НДС или нет, А что вы будете возмещать из бюджета, если туда никто ничего не положил?
а ведь сейчас отчетный период квартал , т.е. если отгрузка была в июне по ставке 0%, я должна подать общ.декл по НДс все равно до 20 июля? а что касается возмещения мне надо возмещать НДС или нет, ведь получается что я купил же у организации которая работает без НДС ?
Отгрузили по ставке 0%? да
такой надо ли в налоговую декларацию по 0% ставке предоставлять или нет? Декларация у нас ныне общая, и вы ее, если плательщик, в любом случае подаете. Отгрузили по ставке 0%?
Подскажите мы ООО на ОСНО продали в Казахстан товар, который купили в своем же городе у фирмы которая на УСНО (15%), НДС они соответственно в счет-фактуре не выделяли, в банке сделали паспорт сделки ит.д. вопрос такой надо ли в налоговую декларацию по 0% ставке предоставлять или нет?
Правила форума