Ответить в теме: Требования НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от ZZZhanna Я вообще не поняла, что именно вы исправляли, если у вас и было 22, и стало 22, и товар, насколько я поняла, один и тот же. да, товар один и тот же, в ообщем нужно в ручную разбивать из теперешнюю одну строчку на бывшие две)
Сообщение от juska Изначальная сф была декабре, позиции 1 и 2 стоит количество 8 и 14, а в Корректировке они сделали единой поз. 22 шт и у нас идет расхождение, если я ставлю там где 8 кол-0, а где 14-там 22 налоговики не видят ваши строки и позиции, видят только суммы. Поэтому надо провести у себя корректировку так, чтобы результат полностью совпадал с тем, что покажет контрагент. Я вообще не поняла, что именно вы исправляли, если у вас и было 22, и стало 22, и товар, насколько я поняла, один и тот же.
Добрый день подскажите еще по требованию НДС) от поставщика корректировочная сф. Изначальная сф была декабре, позиции 1 и 2 стоит количество 8 и 14, а в Корректировке они сделали единой поз. 22 шт и у нас идет расхождение, если я ставлю там где 8 кол-0, а где 14-там 22, то итого идет сумма и к уменьшению, и к увеличению, и соответственно общая сумма разбивается на две и попадает и в книгу покупок и в книгу продаж. а у поставщика сумма соответственно только к увеличению. в итоге на общую сумму к уплате НДС это не влияет, но поставщик на контакт не идет(( мне что делать - написать формализованный ответ, что сумма не меняется? или надо подогнать как у поставщика?
Сообщение от Nastyc а к книге покупок/продаж дополнительные листы делали? ну т. е. сторно неправильной счет-фактуры и две новые счет-фактуры. или у вас просто измененные книги покупок/продаж, итоговая сумма такая же, только на одну строчку больше? вот так сделала
а к книге покупок/продаж дополнительные листы делали? ну т. е. сторно неправильной счет-фактуры и две новые счет-фактуры. или у вас просто измененные книги покупок/продаж, итоговая сумма такая же, только на одну строчку больше?
сделала новую декларацию с номером корректировки 1 и в ответе на требование указала, что прошу принять корректировку, сумма налога не поменялась я подумала,что прошел месяц *(не так много времени), поэтому можно и подать корректировку
Сообщение от juska так и сделала, подала уточненку, потому что не нашла как изменить в книге покупок сумму, и в формализированном ответе написала, что сумма не изменилась, но уточненку подали У меня такая же ситуация, подскажите, вы уточненку с доп.листами подавали или просто изменили книгу покупок/продаж?
Сообщение от Geronimo Я бы подала уточненку именно с уточненной книгой покупок. Где эти суммы разведены и есть сф № 1 и сф № 2 с правильными суммами. У них сравнения с книгами продаж поставщиков идут в автоматическом режиме и так оно и будет всплывать до скончания трех лет. А в письме просто описала бы ситуацию и отметила, что не привело к занижению, поэтому доплат не было. так и сделала, подала уточненку, потому что не нашла как изменить в книге покупок сумму, и в формализированном ответе написала, что сумма не изменилась, но уточненку подали
Я бы подала уточненку именно с уточненной книгой покупок. Где эти суммы разведены и есть сф № 1 и сф № 2 с правильными суммами. У них сравнения с книгами продаж поставщиков идут в автоматическом режиме и так оно и будет всплывать до скончания трех лет. А в письме просто описала бы ситуацию и отметила, что не привело к занижению, поэтому доплат не было.
Сообщение от Крысавица Это и есть ответ на требование. Можно дополнительно ответить: мол, в ответ на ваш запрос такого-то числа была подана корректирующая декларация с уточненными данными в таком-то разделе. но тут то ндс, надо формализованный ответ дать...
Сообщение от juska Когда уточненку сдаешь на требование ничего не отвечаем? Это и есть ответ на требование. Можно дополнительно ответить: мол, в ответ на ваш запрос такого-то числа была подана корректирующая декларация с уточненными данными в таком-то разделе.
Сообщение от juska Когда уточненку сдаешь на требование ничего не отвечаем? Если у Вас расхождения с контрагентом - Вам пришло требование - на него надо ответить формализовано ( уточнив №№ счетов-фактуры и сумм по ним) и не сдавать уточненок.
Когда уточненку сдаешь на требование ничего не отвечаем?
Сообщение от juska все верно, так и получилось склоняюсь к тому, что сумма не измелилась и уточненку не обязаны подавать но с другой стороны в одной сф сумма изменилась и получатся надо давать ответ пояснения по иным основаниям Если бы вы напутали номер или дату сч/ф - тогда было бы достаточно внести изменения в Книгу покупок (сервисы обмена документами с ФНС такое обычно предусматривают). Но вы должны уменьшить сумму по одной сч/ф, и без второй сч/ф у вас должна поменяться сумма налога к уплате в сторону увеличения. Просто добавить новую сч/ф в Книгу покупок, насколько я знаю, не получится, поэтому я бы просто сдала корректировку, где в самой декларации суммы будут без изменений, а в Книге покупок будет на одну позицию больше.
все верно, так и получилось склоняюсь к тому, что сумма не измелилась и уточненку не обязаны подавать но с другой стороны в одной сф сумма изменилась и получатся надо давать ответ пояснения по иным основаниям
Сообщение от Январь Но сумма "итого" ведь не искажена и налог не занижен? если я правильно поняла, то у автора получилось так: был с/ф № (условно) 25 с НДС = 34 руб., и с/ф № 26 с НДС 5 руб. в книге покупок получилось, что автор указал с/ф № 25 с НДС 39 руб., а с/ф № 26 не указал вообще. Поэтому выявилось расхождение между данными поставщика в книге продаж и у покупателя в книге покупок. Т.е. автор завысил НДС к вычету по с/ф № 25. А то, что № 26 не указал - так это его проблемы, может, на следующий период вычет сознательно перенес.
Сообщение от ZZZhanna отому что вы по какому-то сч/ф. приняли к вычету НДС больше Но сумма "итого" ведь не искажена и налог не занижен? А подача уточненки закреплена как обязанность только если ошибка "привела к занижению налога"
Сообщение от Аноним Почему уточненка? потому что вы по какому-то сч/ф. приняли к вычету НДС больше, чем показал поставщик.
Сумма налога не изменилась. Почему уточненка?
Сообщение от juska в декабре ввели две сф от одного поставщика под одним номером если это ваша ошибка, то надо сдавать уточненку. Но номер можно исправить прямо в ответе на формализованное требование
Добрый день в декабре ввели две сф от одного поставщика под одним номером. Программа соответственно схлопнула эти две сф в одну. т.е. по факту от поставщика две сф на 34 руб и 5 руб, а в НДС декларации одна сф на сумму 39 руб. Прилетело требование. Что имеем: сумма НДС не меняется никакая), обязанности подавать уточненку нет. Как ответить налоговой? Добавить пояснения по иным основаниям и написать своими словами? или надо верно указать две сф в пояснениях, т.е сделать изменения в книге покупок и добавить сведения отсутствующие в книге продаж?
Правила форума