×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: возврат товара покупателя ОСН поставщику на УСН

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 26.05.2021, 11:45
    Oksana_Sutormina
    Цитата Сообщение от Skrible Посмотреть сообщение
    Все равно не понимаю, о каком взаимозачете идет речь.
    Пример. Вы - продавец. Договор реализации с покупателем. При возврате качественного товара покупатель делает реализацию этого товара вам. Т.е. это новая сделка, где вы покупатель. Взаимозачет происходит между этими сделками.
  • 26.05.2021, 08:41
    Январь
    Цитата Сообщение от Skrible Посмотреть сообщение
    т.е. важен именно факт перехода собственности?
    Разумеется. Одно время было "модно" писать, что право собственности переходит к покупателю после оплаты, но тут сразу рождается ворох иных проблем для обеих сторон

    Цитата Сообщение от Skrible Посмотреть сообщение
    Получается раз они нам пока ничего не платили и не должны (раз ничего пока не продал), то мы должны будем им заплатить 20 руб+НДС?
    Чтобы такого не получалось, надо в договоре четко описывать, кто когда и кому платит
  • 26.05.2021, 07:21
    Skrible
    Январь, т.е. важен именно факт перехода собственности?
    "Если вам должны больше, чем вы должны, то делаете зачет и ничего не платите"

    Все равно не понимаю, о каком взаимозачете идет речь. Допустим покупатель нам ни раз ничего на платил. Мы отгрузили на 100 руб, покупатель хочет вернуть товар на 20 руб. Получается раз они нам пока ничего не платили и не должны (раз ничего пока не продал), то мы должны будем им заплатить 20 руб+НДС? А если они реализовали товар на 10 руб. и должны нам оплатить, то мы делаем зачет и оплачиваем им разницу между 20 руб с НДС и 10 руб?
  • 25.05.2021, 19:54
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Oksana_Sutormina Посмотреть сообщение
    Ссылаясь на данный пункт мы делаем возврат, а не реализацию.
    по ГК нет такого понятия, как возврат качественного товара. А переход права собственности - это реализация. Поэтому или корректировка первичной отгрузки, или реализация, других вариантов по ГК и по НК не существует. Когда оба партнера на УСНО - разницы нет, как ни называй, а вот при УСН могут быть проблемы.
  • 25.05.2021, 19:30
    Oksana_Sutormina
    Цитата Сообщение от Skrible Посмотреть сообщение
    и мы это должны оплатить? но ведь нам то товар не был оплачен
    Делаете взаимозачет на сумму "возвращенных" товаров.

    У нас в договорах реализации прописан пункт о возврате нереализованного товара допустим в течении 6 месяцев. Ссылаясь на данный пункт мы делаем возврат, а не реализацию.
  • 25.05.2021, 17:06
    Январь
    Цитата Сообщение от Skrible Посмотреть сообщение
    Разве вообще может быть понятие обратная реализация, если товар нам как поставщику не оплатили еще.
    Просто так факт оплаты на переход права собственности никак не влияет
    Цитата Сообщение от Skrible Посмотреть сообщение
    он выставляет нам счет-фактуру/накладную (я уже запуталась в документах) на 20 руб+НДС. и мы это должны оплатить?
    Если вам должны больше, чем вы должны, то делаете зачет и ничего не платите
  • 25.05.2021, 16:52
    Skrible
    Подниму тему... Поскольку пока не удается договорится с покупателем о праве передачи собственности в договоре... Возник пока такой вопрос, по негативному сценарию скажем, что право собственности переходит в покупателю в момент поставки. Разве вообще может быть понятие обратная реализация, если товар нам как поставщику не оплатили еще. Пример: мы поставили товар на 100 руб. Покупатель решил вернуть товар на 20 руб. (товар покупателем не был оплачен), он выставляет нам счет-фактуру/накладную (я уже запуталась в документах) на 20 руб+НДС. и мы это должны оплатить? но ведь нам то товар не был оплачен...Я совсем запуталась...
  • 27.04.2021, 09:21
    Skrible
    Январь, спасибо!
  • 27.04.2021, 08:52
    Январь
    Цитата Сообщение от Skrible Посмотреть сообщение
    Это поменяет суть?
    Капитально поменяет. Тогда возможен такой вариант:

    Цитата Сообщение от Skrible Посмотреть сообщение
    просто возвратная накладная и не выделяя в ней НДС. Мы как поставщик на УСН просто принимаем товары и расписывается в получении
    Но если право собственности к поставщику уже ушло, то возврат для поставщика - это реализация, и он должен начислить НДС
  • 27.04.2021, 06:37
    Skrible
    Январь, не прописано никак. А если прописать вроде "Товар является собственностью поставщика. Переход права собственности на Товар от поставщика к третьим лицам осуществляется в момент передачи Товара третьим лицам." Это поменяет суть?
  • 27.04.2021, 06:35
    Skrible
    ZZZhanna, понимаю. И об этом можно устно договориться, но в договоре то такое не пропишешь...
  • 26.04.2021, 23:16
    Январь
    Цитата Сообщение от Skrible Посмотреть сообщение
    даем им товар под реализацию
    Переход права собственности на товар как в договоре описан?
  • 26.04.2021, 22:34
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Skrible Посмотреть сообщение
    ли все-таки возникает обратная реализация и поставщик должен выделить НДС?
    не существует никакой "обратной" реализации, есть просто реализация, в этом случае покупатель становится продавцом и обязан выписать дкоументы с НДС. Покупателю это крайне невыгодно. Поэтому лучше вам сделать корректировку вашей отгрузки, без всяких коррект. счетов-фактур, ибо вы - не плательщик НДС.
  • 26.04.2021, 15:23
    Skrible
    Добрый день, подскажите... Мы поставщик на УСН, сейчас подписываем договор с покупателем на ОСН. В соответствии с договором мы даем им товар под реализацию, т.к. покупатель оплачивает нам только тот товар, что продаст третьему лицо. Возник спорный момент как быть с возвращаемым товаром. Покупатель имеет право вернуть нереализованный товар, если он еще не оплатил нам за него. Мы считаем, что в таком случае составляется просто возвратная накладная и не выделяя в ней НДС. Мы как поставщик на УСН просто принимаем товары и расписывается в получении, корректировочные счета-фактуры не составляем. Так? или все-таки возникает обратная реализация и поставщик должен выделить НДС?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •