×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: пример заполнения извещения форма 0504805

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 20.03.2013, 18:17
    Учетчик
    Цитата Сообщение от Учетчик Посмотреть сообщение
    Извините, я верно понимаю по отражению проводок в извещении по поступившему имуществу на стороне получателя Д401.10 К210.06 на сумму имущества
    разобрался, вопрос снят, у отправителя дебетуется 204.33
  • 19.03.2013, 18:45
    Учетчик
    Цитата Сообщение от glavtanya Посмотреть сообщение
    В сумме балансовой стоимости поступившего имущества Д 4.401.10.172 К 4.210.06.660
    Д 2.401.10.172 К 2.210.06.660
    В сумме балансовой стоимости выбывшего имущества методом "Красно сторно" Д 4.401.10 172 К 4.210.06.660
    Д 2.401.10 172 К 2.210.06.660
    Извините, я верно понимаю по отражению проводок в извещении по поступившему имуществу на стороне получателя Д401.10 К210.06 на сумму имущества, и такая же проводка на стороне отправителя, только красная в той же сумме?
  • 22.02.2013, 12:04
    Михаил А
    Подскажите как правильно заполнить форму 0504805 на списание недвижимого имущества, а именно какие проводки должны быть?
  • 18.02.2013, 15:35
    Nephila
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    На сч.210.06 должна стоять балансовая стоимость ОЦДИ и на начало и на конец года. Все проводки по амортизации с этого счета надо убрать. Амортизация отражается только проводкой 401.20-104.00 (по ОЦДИ). Тогда ф.721 с ф.730 идет. В балансе по стр.337- амортизация по ОЦДИ с "+" (стр. 336 - балансовая стоимость ОЦДИ с "-", стр.338 - остаточная ОЦДИ с"-"). Со слов головной организации.
    переведите фразу плиз
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Все проводки по амортизации с этого счета надо убрать. Амортизация отражается только проводкой 401.20-104.00 (по ОЦДИ). Тогда ф.721 с ф.730 идет.
    проводки по амортизации и так на 401.20 идут, никаких дополнительных проводок нет, ф.721 с ф.730 не идет...

    ф730 стр.400 гр.8-ф730 стр.400 гр.4 не равна ф.721 стр.390 гр.5 на сумму показателя уменьшения балансовой стоимости ОЦИ (ф730 стр.330 гр8 -ф730 стр.330гр.4)
  • 18.02.2013, 15:27
    Nephila
    и амортизация не начислялась что ли?
  • 24.01.2013, 10:44
    Оксана211
    Добрый день! Спасибо за ответ. Тогда, если у меня в 2012 году не было движения по ОЦИ, то строки 337 и 623-1 баланса на 01.01.2012 и на 01.01.2013г должны не изменится?
  • 24.01.2013, 10:13
    Аноним
    На сч.210.06 должна стоять балансовая стоимость ОЦДИ и на начало и на конец года. Все проводки по амортизации с этого счета надо убрать. Амортизация отражается только проводкой 401.20-104.00 (по ОЦДИ). Тогда ф.721 с ф.730 идет. В балансе по стр.337- амортизация по ОЦДИ с "+" (стр. 336 - балансовая стоимость ОЦДИ с "-", стр.338 - остаточная ОЦДИ с"-"). Со слов головной организации.
  • 23.01.2013, 14:37
    Оксана211
    в межрасчетный период сделала амортизацию на 01.01.2012г, т.к. сначала на 21006 стояла остаточная стоимость. А что мне сделать с амортизацией, которая начислялась по ОЦИ в 2012году. у меня в балансе больше на эту сумму, чем в 721.
  • 23.01.2013, 09:32
    Arhimed0
    Цитата Сообщение от Mascara Посмотреть сообщение
    Подскажите, корректировку входящих остатков 2012 года и формирование ф. 0503173 следует делать 31.12.2011 или 01.01.2012 ?!?!
    В межрасчётный период.
  • 23.01.2013, 08:37
    Оксана211
    Извините, но у меня тоже не идет баланс с 503721 на сумму амортизации ОЦИ за 2012год. Вы, наверное, уже разобрались.
  • 18.01.2013, 13:01
    Аноним
    Цитата Сообщение от skit50 Посмотреть сообщение
    Меня интерисует строка баланса 620=строка 300 ф.721
    Согласно письма УФК от 09.01.2013.......
    3.6. Отчет (ф. 0503721) формируется с учетом следующих особенностей.
    Финансовый результат, отраженный в графах 4 (5) по строке 300 Отчета (ф. 0503721), должен соответствовать отраженному в Балансе (ф. 0503730) финансовому результату (сумма разниц показателей граф 7 и 3 (8 и 4) по строкам 623, 624, 625 соответственно), уменьшенному на сумму сформированного за отчетный период сальдо по соответствующим счетам аналитического учета счета 030406000 "Расчеты с прочими кредиторами", отраженному в Справке ф. 0503710

    следовательно в балансе 620строка= 300 в ф721- счет 30406 в ф710
  • 14.01.2013, 16:22
    ИПЛ2012
    Подскажите как заполнить ф.050173 по ОЦДИ, не пойму какие нужно данные заносить?
  • 14.01.2013, 06:36
    Mascara
    Цитата Сообщение от tat9718204 Посмотреть сообщение
    31.12.2011
    Спасибо !
  • 14.01.2013, 06:35
    Mascara
    Цитата Сообщение от Rat1972 Посмотреть сообщение
    Я считала до сих пор, что 31.12.2011 А как правильно - не знаю.
    А тоже так считаю, но решила еще раз вашего мнения спросить.
  • 11.01.2013, 04:45
    31.12.2011
  • 10.01.2013, 10:07
    Rat1972
    Цитата Сообщение от Mascara Посмотреть сообщение
    Подскажите, корректировку входящих остатков 2012 года и формирование ф. 0503173 следует делать 31.12.2011 или 01.01.2012 ?!?!
    Я считала до сих пор, что 31.12.2011 А как правильно - не знаю.
  • 10.01.2013, 08:39
    Mascara
    Подскажите, корректировку входящих остатков 2012 года и формирование ф. 0503173 следует делать 31.12.2011 или 01.01.2012 ?!?!
  • 07.01.2013, 16:15
    skit50
    Меня интерисует строка баланса 620=строка 300 ф.721
  • 07.01.2013, 14:09
    glavtanya
    как я поняла амортизация будет отражаться в строке 337 баланса, а в 338 строке чистая стоимость ОЦИ (они не задевают счёт 210.06)
  • 07.01.2013, 13:41
    skit50
    Контрольные соотношения ф730 и ф721 не идут на эту амортизацию,может это не учла росказна в контрольных соотношениях?
  • 07.01.2013, 13:25
    glavtanya
    А зачем делать корректировку амортизации, если счёт 210.06 должен быть равен балансовой стоимости недвижимого имущества и ОЦИ (только со знаком "-")?
  • 07.01.2013, 12:28
    skit50
    А корректировку на амортизацию делать Д210.06 К304.06?
  • 07.01.2013, 10:29
    Аноним
    Кто нибудь дайте образец заполнения этой формы по ОЦИ
  • 04.01.2013, 19:54
    glavtanya
    согласна, мой учредитель дал чёткие указания, форму заполняем по КФО 4 (соответственно по КФО 5 переведённое на КФО 4), ОС поступившие по КФО 2 в 2012 году отнесли на иное движимое имущество, но остатки ОС по КФО 2 на 01.01.2012 года были отнесены на ОЦИ и движение по ним тоже отражаем в этой форме или я ошибаюсь?
  • 04.01.2013, 19:22
    Plesen~
    Цитата Сообщение от glavtanya Посмотреть сообщение
    вы заполняете эту форму по движению в 2012 году всего недвижимого имущества и ОЦИ "-"
    На суммы изменений показателей счетов 421006000 (221006000) учреждение направляет Учредителю Извещение (ф. 0504805) в порядке, установленном Учредителем и отраженном учреждением в рамках формирования учетной политики.

    это не одно и то же...
  • 04.01.2013, 19:03
    glavtanya
    вы заполняете эту форму по движению в 2012 году всего недвижимого имущества и ОЦИ (соотвественно делаете корректирующие проводки по счёту 210.06), в итоге в балансе счёт 210.06 должен равняться балансовой стоимости недижимого имущества и ОЦИ, но только со знаком "-"
  • 04.01.2013, 18:23
    Аноним
    Т.е., я правильно поняла, что это извещение мы заполняем, когда особо ценное имущество переводим с 5 или с 2 на 4?
  • 03.01.2013, 11:57
    glavtanya
    В сумме балансовой стоимости поступившего имущества Д 4.401.10.172 К 4.210.06.660
    Д 2.401.10.172 К 2.210.06.660
    В сумме балансовой стоимости выбывшего имущества методом "Красно сторно" Д 4.401.10 172 К 4.210.06.660
    Д 2.401.10 172 К 2.210.06.660
  • 03.01.2013, 10:59
    Аноним
    Присоединяюсь к просьбе.
  • 25.12.2012, 12:47
    Аноним
    Здравствуйте, кто заполнял форму 0504805, согласно письма № 02-06-07/3798 от 18.09.12, сбросьте пример, пожалуйста. Меня интересуют корреспонденция по особо ценному имуществу с учредителем

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •