×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Требование о представлении пояснений НДС

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 28.01.2019, 13:44
    Аноним ГИТ
    Тоже прилетело требование по 130 и 090 строке за период 2017-2018 год. Предлагают: Если у Вас при подсчете сумм налога, подлежащих восстановлению (строка 090) больше или
    равна сумме вычетов по декларациям за 2017-2018гг. (строка 130), то предоставьте пояснения в
    электронном виде через обращение налогоплательщика в ответ на полученное требование, что расхождений не
    установлено и предоставьте краткий расчет сумм восстановления и вычетов по
    годам(2017,2018). Если у вас обратный случай, т.е. вычеты (строка 130) больше, чем
    реализация (строка 090), то перезвоните в Инспекцию в отдел камеральных проверок № 2 по
    телефону хххххх
    Не обращайте внимания, что вверху требования указывается определенный квартал,
    информация запрашивается за 2017-2018 гг.

    У меня второй случай. Я в ответ на требование приложу распечатку телефонных звонков?
  • 28.01.2019, 12:23
    Светлана М
    Цитата Сообщение от Na28ta Посмотреть сообщение
    Извините, подниму тему...

    Лёнка, вы не правы. Я тоже сначала так думала, поднимала все авансы, искала расхождения, даже поначалу выписывала им все авансы, которые числятся на конец квартала... А потом, когда по только-что открывшимся фирмам такая же бредятина стала приходить, поняла, что у них автоматом выскакивает список фирм, что по соотношению строк 090_05 и 130, что по соотношению 070_05 и 170. Сохранила себе шаблоны и каждый месяц при получении письма прям шаблон отправляю одинаковый по всем фирмам с заменой № Требования в строке: "В ответ на Требование №...".
    Добрый день. Во время Вы подняли тему. Если не жалко, можно шаблон ответа на подобный запрос. У нас прилетело по строкам 90-130
  • 21.09.2018, 07:15
    Na28ta
    Извините, подниму тему...
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    нет,ИФНС сравнивает авансы за все время существования организации, и именно в этой декларации появились расхождения
    Лёнка, вы не правы. Я тоже сначала так думала, поднимала все авансы, искала расхождения, даже поначалу выписывала им все авансы, которые числятся на конец квартала... А потом, когда по только-что открывшимся фирмам такая же бредятина стала приходить, поняла, что у них автоматом выскакивает список фирм, что по соотношению строк 090_05 и 130, что по соотношению 070_05 и 170. Сохранила себе шаблоны и каждый месяц при получении письма прям шаблон отправляю одинаковый по всем фирмам с заменой № Требования в строке: "В ответ на Требование №...".
  • 11.07.2017, 17:47
    Puzik
    Цитата Сообщение от Елена_N Посмотреть сообщение
    Интересно, какое отношение "мониторинг" имеет к ст.88? Вроде нет такой формы контроля. Вал требований уже превосходит все разумные пределы, и чихать они хотели на законные основания.
    Вот и я о том же. Я что-то читаю про налоговый мониторинг и понимаю, что это если сам захотел.
  • 11.07.2017, 13:51
    Елена_N
    Интересно, какое отношение "мониторинг" имеет к ст.88? Вроде нет такой формы контроля. Вал требований уже превосходит все разумные пределы, и чихать они хотели на законные основания.
  • 11.07.2017, 10:14
    Puzik
    У меня такой запрос пришел в виде письма, ка спам рассылаемый МИНФС. Но у меня просто "по результатам мониторинга". Что за новая фишка? Я обязана ответить на такое письмо?
  • 08.06.2017, 17:12
    Анонси
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В том то и дело, что ранее НДС с авансов, ранее выданных поставщику давно восстановлен.
    Так и чего паритесь? Ответ готов, отправляйте, пусть читают.
  • 08.06.2017, 17:04
    Аноним
    В том то и дело, что ранее НДС с авансов, ранее выданных поставщику давно восстановлен.
  • 07.06.2017, 22:07
    Лёнка
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    .ИФНС хочет узнать, почему у меня не "схлопнулся" аванс поставщику в рамках одного квартала, который и не обязан схлопываться в рамках одного квартала?
    нет,ИФНС сравнивает авансы за все время существования организации, и именно в этой декларации появились расхождения
  • 07.06.2017, 11:03
    Анонси
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Коллеги! Как думаете, достаточно ли этого для ответа?
    Считаю, что более чем достаточно.
  • 07.06.2017, 10:56
    Аноним
    Подготовила ответ в таком виде:

    В графе 3 по строке 130 Раздела 3.Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2017 года отражена сумма налога, предъявленная поставщиками при перечислении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, подлежащая вычету у покупателя в соответствии с пунктом 12 статьи 171 и пунктом 9 статьи 172 Налогового Кодекса.
    Поставка товаров, по которым была произведена предварительная оплата, будет осуществлена ориентировочно во 2 квартале 2017 г. В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса восстановление сумм налога по графе 5 строки 090 Раздела 3.Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость будет отражено в Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2017 года по мере поступления товаров от поставщиков.

    Коллеги! Как думаете, достаточно ли этого для ответа?
  • 05.06.2017, 12:22
    Аноним
    Очередной шедевр:

    В соответствии с п. 1 ст. 31, ст. 88 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании проведенного мониторинга деклараций по НДС, представленных за 1 квартал 2017 год, в рамках контроля за восстановлением сумм НДС, ранее принятых к вычету в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, либо при изменении условий или при расторжении договора о возврате соответствующих сумм оплаты, частичной оплаты, в пятидневный срок со дня получения (вручения) настоящего Сообщения Вам необходимо представить письменные пояснения по расхождениям между суммами отраженными в стр. 3_130_03 - принятых к вычету в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав, либо при изменении условий или при расторжении договора о возврате соответствующих сумм оплаты, частичной оплаты), и восстановленными суммами НДС отраженными по стр. 3_090_05 Налоговых деклараций по НДС представленных за 1 квартал 2017 года. Необходимо представить письменные пояснения о причинах несоответствия данных, с приложением оборотно - сальдовой ведомости 76 ВА, проверить полноту сумм НДС подлежащих восстановлению ранее принятых к вычету по строке 130 налоговых деклараций. При обнаружении ошибок внести необходимые изменения и представить в налоговый орган уточненные декларации по НДС за соответствующие периоды.

    Правильно ли я понимаю:
    1.ИФНС хочет узнать, почему у меня не "схлопнулся" аванс поставщику в рамках одного квартала, который и не обязан схлопываться в рамках одного квартала?
    2.Если требуют пояснения - могу никакие документы не представлять (в частности ОСВ по счету 76ВА)?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •