Ответить в теме: Закрытие 20 счета в транспортной компании
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от эстэр Да если бы... Нет, к сожалению... Проанализируйте остатки-обороты этой номенклатуры в предыдущих периодах.
Сообщение от Климов Сергей доведение до средневзвешенной за месяц Да если бы... Нет, к сожалению...
Сообщение от эстэр Д 20 К 10 (35,0)- Могу предположить что это корректировка себестоимости списанных в производство материалов: доведение до средневзвешенной за месяц. Исправлять не надо, всё верно.
Здравствуйте! Я не могу понять. У меня обычная бухгалтерия стоит. Почему-то при закрытии месяца с 20 счета формируются отрицательные проводки. Не понимаю. То есть: Д10 К 60 5шт/ 100- поступление Д20 К10 5 шт. / 100 - требование-накладная Д 20 К 10 (35,0)- закрытие месяца Д 90.2 К 20 65 - закрытие месяца Вот примерно так. Как исправить?
Сообщение от Татьяна- Васильевна Naglesh, нелогично, что ЗП и страховые - косвенные. Только прямые расходы, связанные с оказанием услуг, можно списывать полностью в том периоде, когда они понесены, не дожидаясь момента реализации 9 как в транспортной - не знаю). Увеличивать перечень прямых более выгодно. подумала раз я и директор не участвуем напрямую в оказании транспортных услуг, то поставлю зп и взносы в косвенные
Naglesh, нелогично, что ЗП и страховые - косвенные. Только прямые расходы, связанные с оказанием услуг, можно списывать полностью в том периоде, когда они понесены, не дожидаясь момента реализации 9 как в транспортной - не знаю). Увеличивать перечень прямых более выгодно.
Сообщение от Татьяна- Васильевна Зполняется только: - первый столбик - дата - второй столбик - вид расходов НУ - ЭТО ТОЛЬКО ПРЯМЫЕ!! которые состоят из материальных, ЗП, страховых и еще что-то ( у вас только материальные и прочие) - третий столбик - номенклатурная группа Убедите руководство подписаться на диск ИТС!! спасибо Вам большое, я неделю мучилась с настройками этими, сейчас оставила столбики которые вы указали только и себестоимость в прямые встала ,а взносы и зп в косвенные, я уже хотела программиста вызывать, откуда вот бухгалтеру знать что этот столбик не заполняется, при чем в другой базе стоят настройки как были тут и себестоимость в прямых, странно, убедить тут никого не получится. программиста вызывали базы обновлять дак и то до сих пор припоминает что очень дорого программист взял 1200р
Зполняется только: - первый столбик - дата - второй столбик - вид расходов НУ - ЭТО ТОЛЬКО ПРЯМЫЕ!! которые состоят из материальных, ЗП, страховых и еще что-то ( у вас только материальные и прочие) - третий столбик - номенклатурная группа Убедите руководство подписаться на диск ИТС!!
Сообщение от Татьяна- Васильевна Это фотография чего? походе на методы общ.хоз расходов? Это для вспомогательных счетов 23,25 Пишу же: "затем в самой УП смотрим---- налог на прибыль---------- указать перечень прямых сраходов------ выбираем ту номенклатурную группу, которая является основной или она единственная -устанавливаем прямые: - материальные - ЗП - страховые и т.д. (согласно ЛНА) можно ограничиться 4-5 позициями вот проставила и все равно с/с встает в косвенныеВложение 60110Вложение 60111Вложение 60112
это фотография того что указано у меня в учетной политике -налог на прибыль-указать перечень прямых расходов, то есть мне это все нужно удалить и оставить только основную номенклатурную группу?
Это фотография чего? походе на методы общ.хоз расходов? Это для вспомогательных счетов 23,25 Пишу же: "затем в самой УП смотрим---- налог на прибыль---------- указать перечень прямых сраходов------ выбираем ту номенклатурную группу, которая является основной или она единственная -устанавливаем прямые: - материальные - ЗП - страховые и т.д. (согласно ЛНА) можно ограничиться 4-5 позициями
Сообщение от Татьяна- Васильевна Чтобы счет 20 закрывалася (хотя если такие проблемы со сч.20, подумайте, может не вести на этом счете): 1. Нужно в программе ----полоса сверху--- Предприятие--- учетная политика: - УП создается каждый год - опеределяется порядок закрытия счетов (установка порядка) создается каждый год 2. Затем в самой УП смотрим в НУ перечень прямых сраходов (выбираем ту номенклатурную группу, которая является основной или она единственная): - материальные - ЗП - страховые и т.д. (согласно ЛНА) можно ограничиться 4-5 позициями 3. Перепроводим все документы. Есть подписка на диск ИТС? на сайте 1С все хорошо и понятно показано. Успехов!!! нет у нас нет подписки, я сделала в учетной, указать перечень прямых расходов, зп у меня и взносы в косвенных вместе с себестоимостью, мне нужно чтобы с/с в прямых стоялаВложение 60108Вложение 60108Вложение 60108Вложение 60109
Чтобы счет 20 закрывалася (хотя если такие проблемы со сч.20, подумайте, может не вести на этом счете): 1. Нужно в программе ----полоса сверху--- Предприятие--- учетная политика: - УП создается каждый год - опеределяется порядок закрытия счетов (установка порядка) создается каждый год 2. Затем в самой УП смотрим в НУ перечень прямых сраходов (выбираем ту номенклатурную группу, которая является основной или она единственная): - материальные - ЗП - страховые и т.д. (согласно ЛНА) можно ограничиться 4-5 позициями 3. Перепроводим все документы. Есть подписка на диск ИТС? на сайте 1С все хорошо и понятно показано. Успехов!!!
Сообщение от Зета у статьи затрат должен быть вид расходы "Материальные расходы" - устанавливается при открытии для редактирования я пробовала на материальные перебивала, все равно в косвенные при заполнении декларации попадает
у статьи затрат должен быть вид расходы "Материальные расходы" - устанавливается при открытии для редактирования
Сообщение от Январь 1с какая? Скорее всего просто не заполнили, что в НУ относится к прямым. А использование 20-го счета правильно, только у вас это не транспортные расходы, а просто затраты на производство услуг. так и не мгу настроить чтобы себестоимость в прямые попадала, думаю потому что в статье затрат вид расхода стоит не транспортный, а прочие, какой вид тогда выбрать чтобы в прямые попадало?
Сообщение от Сергей Голубев этот регистра надо заполнять ежегодно. У Вас он заполнен на 2016 года, надо заполнить на 2017. в другой базе тоже не перезаполняла на 2017 и все расходы делтся на прямые и косвенные
Сообщение от Сергей Голубев удалите подразделения, и покажите регистр полностью (правую часть) удалила подразделения, что еще надо сделать?
Сообщение от Климов Сергей Перебить мало, надо повторно месяц (месяцы) закрывать. естественно что после каждого действия делала групповое проведение и закрытие месяца
удалите подразделения, и покажите регистр полностью (правую часть)
Сообщение от Naglesh пробовала вчера и на 17 год перебивала, ничего не изменилось Перебить мало, надо повторно месяц (месяцы) закрывать.
Сообщение от Сергей Голубев этот регистра надо заполнять ежегодно. У Вас он заполнен на 2016 года, надо заполнить на 2017. пробовала вчера и на 17 год перебивала, ничего не изменилось
этот регистра надо заполнять ежегодно. У Вас он заполнен на 2016 года, надо заполнить на 2017.
Сообщение от Сергей Голубев скорее всего у Вас не правильно настроен регистр сведений Методы определения прямых расходов производства в НУ Подскажите, пожалуйста.как правильно настроить.2 дня мучаюсь ужеВложение 60093
скорее всего у Вас не правильно настроен регистр сведений Методы определения прямых расходов производства в НУ
Сообщение от Январь 1с какая? Скорее всего просто не заполнили, что в НУ относится к прямым. А использование 20-го счета правильно, только у вас это не транспортные расходы, а просто затраты на производство услуг. 1с конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.32), вроде все настройки сделала. а все равно все расходы в косвенные
Сообщение от Naglesh при заполнении декларации все расходы по 20 счету 1с ставит в косвенные, не распределяет прямые и косвенные 1с какая? Скорее всего просто не заполнили, что в НУ относится к прямым. А использование 20-го счета правильно, только у вас это не транспортные расходы, а просто затраты на производство услуг.
Сообщение от ABell 20 счет производственные затраты. Вы что производите? Ничего, оказыааем транспортные услуги, предыдущие бухгалтера на 20 относили, я не стала переделывать
20 счет производственные затраты. Вы что производите?
Добрый день, все расходы отнесены на 20 счет, при закрытие месяца выскакивает ошибка :Неверно указан счет учета транспортных расходов, если в документе указаны транспортные расходы то укажите счет 44. если иные, то указать другой вид затрат, не траспортные, при чем в такой же базе по старой компании нормально закрывается все, если ставлю вид затрат прочие расходы, то при заполнении декларации все расходы по 20 счету 1с ставит в косвенные, не распределяет прямые и косвенные
Правила форума