Ответить в теме: Корректировка по НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Никто не подскажет?
Добрый день. Подскажите, как правильно сделать. Раздел 9 выгрузился неверно, заметила уже когда сдала, "итого" по разделам и в самой декларации всё верно, а раздел 9 выгрузился с неверными номерами счетов-фактур, счет фактура которая была к примеру под номером 5 от 20 января, выгрузилась под номером 8 от 23 января. Вообще не понимаю как так получилось, с покупателями теперь у налоговой нестыковка будет. Как мне сделать корректировку? Выгрузить 8 раздел с признаком 1, а 9 с признаком 0? Или через дополнительные листы книги продаж и приложение 1 к разделу 9? Сама книга продаж у меня правильная в программе, выгрузка неправильная. Спасибо.
Это была ошибка комплекта отчетности 1С. У меня несколько таких корректировок. Обновлял комплекты отчетности, отправлял корректировки с признаками 0 в 8-м и 9-м разделах.
Сообщение от MAriZA Верно Спасибо. Я Разобралась, в итоге cделала номер корректировки 1, раздел 8 в строке 001 указала 1, раздел 9 в строке 001 указала 0 .
Верно
Сообщение от бух2007 В разделе 8 поставьте признак актуальности прежних сведений. Тогда он выгружаться не будет да у меня 1С 7.7 . уже обновила. правильно ли я понимаю, я делаю корректировочный отчет ставлю номер корректировки 1. В разделе 8 и в разделе 9 ничего не меняю просто заново выгружаю весь отчет. Верно?
Сообщение от Аноним Просто указать номер корректировки 1 и еще раз выгрузить весь отчет в формате xml (естественно проверить чтобы все цифры попали в раздел 9)? В разделе 8 поставьте признак актуальности прежних сведений. Тогда он выгружаться не будет
У вас что 7.7?) Эта ошибка была и у меня, но я сразу это заметила и просто внесла суммы НДС по авансам, контрольные соотношения пошли. Удивительно как вы сдали в первый раз с такой ошибкой. Выгрузите заново и корректировку сделайте, ручками внесите, не вижу ничего криминального.
Здравствуйте! Налоговая прислала требование предоставить пояснения Контрольное соотношение 1.37 ввозможно занижение суммы НДС, исчисленного к уплате в бюджет сумма ст.200 р.9 = ст.260 р.9 на последней странице если левая часть равенства > правой данные отраженные в декларации 1382320.44<=2764640.88 Дело в том, что при выгрузке раздела 9 из 1С в формате xml для сдачи в налоговую мы обнаружили ошибку, не вошли суммы НДС начисленные с авансов полученных . В разделе 3 все цифры указаны верно, налог к уплате тоже рассчитан верно. Почему-то раздел 9 выгрузился не полностью как сделать корректировку? Просто указать номер корректировки 1 и еще раз выгрузить весь отчет в формате xml (естественно проверить чтобы все цифры попали в раздел 9)?
Правила форума