Ответить в теме: Уточненка НДС за 2-й кв. 2016г.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Лучше тогда, наверное вообще корректировку не сдавать.....
degna, спасибо за совет!
Сообщение от ole_777 где НДС от реализации наоборот уменьшается не трогайте ее задолженность спишите через 91 счет на непринимаемые
Добрый день, коллеги! Прошу совета вот по какому вопросу. Взяла фирму в октябре 2016г. Запросила сверки с контрагентами, и почти в 80% расхождения. Понятно, что 2015г. трогать не стала и просто скорректировала сальдо на конец 2016г. ( на 91-й счет). А вот за 2016г., так же обнаружила очень много неточностей. Особенно во 2-м квартале. Вообщем ситуация такая по ряду поставщиков в книге покупок отражены сч-фактуры с бОльшими суммами, чем на самом деле, соответственно и НДС к вычету завышен. Конечно странно, что система не обнаружила это. И по покупателям в книге продаж: часть реализаций завышена сумма, а по одной реализации указано меньше чем в счете-фактуре. В совокупности порядка 10 тыс. НДС недоплатили. По тому документу, где недоначислили НДС к уплате и по входящим лишний вычет снять, думаю не страшно- доначислю и все. А вот по тем, где НДС от реализации наоборот уменьшается, боюсь последствий. Т.к. учет велся, мягко сказать недобросовестно. Посоветуйте или поделитесь опытом, пожалуйста, если кто-то попадал в аналогичную ситуацию. Вот даже и не знаю как быть - ворошить ли "осиное гнездо"? За ранее большое спасибо!
Правила форума