Ответить в теме: возрат брака, какой датой делать корректировку реализации
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Влади, делаете проводки на дату получения бракованного товара. Т.е. тогда, когда право собственности на этот брак перешло к вам. Проводки по 91 счету
Сообщение от Шерочка Вы только по претензии можете получить бракованный товар. Не проще ли договориться об обратной реализации с покупателем? И вам будет хорошо и им. куда потом списать этот товар? не продукты. Обратные реализации у нас тоже есть, но качественного товара. Там все понятно. Как из обратной реализации сделать брак? Суммы не маленькие.
Сообщение от Аноним претензию то мы признаем, но вот может они передумают нам возвращать (всякое может быть). А мы уже корректировку сделали, молодцы такие поторопились, снова корректировать? Вы только по претензии можете получить бракованный товар. Не проще ли договориться об обратной реализации с покупателем? И вам будет хорошо и им.
Я считаю, что на дату отгрузки покупателем возвращаемого товара.
претензию то мы признаем, но вот может они передумают нам возвращать (всякое может быть). А мы уже корректировку сделали, молодцы такие поторопились, снова корректировать?
Сообщение от Шерочка Я думаю на дату признания претензии и подписания акта рекламации. на дату признания претензии у нас еще не будет сч/ф от покупателя (если на ОСНО). Следовательно нет возможности откорректировать ндс. И не будет накладной, следовательно нет возможности откорректировать Прибыль. И вот это меня смущает: Согласно п. 5 ст. 171 НК РФ при получении возвращаемого покупателем товара поставщик предъявленные ранее покупателю и уплаченные в бюджет суммы НДС вправе принять к вычету. При этом согласно п. 4 ст. 172 НК РФ указанные вычеты производятся в полном объеме после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от товаров (работ, услуг), но не позднее года с момента возврата или отказа.
Сообщение от Аноним Так какой датой в 1С провести корректировку реализации? На дату физического возврата брака на наш склад или на дату признания/одобрения претензии? Какие при этом должны быть проводки, мы знаем. Вопрос в другом - какой датой? Например, признали мы претензию в ноябре, сам брак клиент нам вернул только в декабре (а может и через пару месяцев, или вообще сам утилизирует, и тогда нам отдаст Акт утилизации). Я думаю на дату признания претензии и подписания акта рекламации.
Так какой датой в 1С провести корректировку реализации? На дату физического возврата брака на наш склад или на дату признания/одобрения претензии? Какие при этом должны быть проводки, мы знаем. Вопрос в другом - какой датой? Например, признали мы претензию в ноябре, сам брак клиент нам вернул только в декабре (а может и через пару месяцев, или вообще сам утилизирует, и тогда нам отдаст Акт утилизации).
При возврате товара несоответствующего качества необходимо сторнировать учтенные ранее доходы и расходы от реализации: Дебет 62 Кредит 90-1 — сторно на сумму дохода от реализации товара; Дебет 90-3 Кредит 68 — сторно на сумму начисленного НДС; Дебет 90-2 Кредит 41 (43) — сторно на сумму расходов на покупку товара (изготовление готовой продукции); Дебет 62 Кредит 51 — возвращены денежные средства покупателю. В случае когда товар был продан и возвращен в разных календарных годах, то необходимо отразить прибыль и убыток прошлых лет, выявленные в текущем году (п. 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации» и п. 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации»). Бухгалтерские проводки будут такие: Дебет 91-2 Кредит 62 — отражен прочий расход на сумму продажной стоимости возвращенного товара; Дебет 68 Кредит 91-1 — отражен налоговый вычет по НДС; Дебет 41 (43) Кредит 91-1 — отражен прочий доход, равный себестоимости реализованного товара (готовой продукции); Дебет 62 Кредит 51 — возвращены денежные средства покупателю.
Сообщение от Влади У кого в деятельности есть возвраты от покупателей (дилеров), пожалуйста, ответьте мне)) Вот что я нашла по вашему вопросу. Если же налоговый период, в котором товар был реализован, уже закончен и декларация сдана, то порядок корректировки будет таким (п. 1 ст. 54 НК РФ и письмо Минфина России от 23.03.2012 № 03-07-11/79). Сумму возвращенной оплаты покупателю за некачественный товар следует учесть как убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде (подп. 1 п. 2 ст. 265 НК РФ). Кроме того, необходимо включить во внереализационные доходы ранее учтенные расходы, связанные с возвращенным товаром (п. 10 ст. 250 НК РФ). А сам возвращенный товар принимается к учету продавцом по стоимости, по которой этот товар учитывался на дату реализации. Уточненную декларацию при этом сдавать не нужно, так как налоговая база за прошедший период была рассчитана без ошибок.
У кого в деятельности есть возвраты от покупателей (дилеров), пожалуйста, ответьте мне))
Сообщение от Влади можно ссылку на законодательство? Закон о БУ, ПБУ со словами об убытках прошлых периодов, выявленных в отчетном.
Сообщение от Аноним значит проведение первым числом текущего периода. можно ссылку на законодательство?
Сообщение от Влади бракованным товар стал через год после эксплуатации Так не бывает.
Сообщение от Влади поясните как 2014годом я проведу документ "Возврат от покупателя"? значит проведение первым числом текущего периода.
Сообщение от Аноним Но это незнание не делает товар небракованным в момент его отгрузки. бракованным товар стал через год после эксплуатации
Сообщение от Аноним На дату отгрузки бракованного товара покупателю. поясните как 2014годом я проведу документ "Возврат от покупателя"?
Сообщение от Шерочка Причем здесь дата отгрузки товара покупателю? Потому, что именно с этой даты договор поставки в отношении бракованного товара является ничтожным. [quote] Они когда отгружали, не знали, что товар с браком.[/QUOTE Но это незнание не делает товар небракованным в момент его отгрузки.
Сообщение от Аноним А причем тут накладная на возврат и ее дата? Вам же говорят про дату вашей отгрузки покупателю. Товар мы отгружали давно, есть сроки гарантийные, выявился брак, какой датой провести возврат? Это точно не дата нашей реализации. Корректировать старые периоды не нужно.
Сообщение от Шерочка Покупатель обнаружил брак после оприходования товара, или до этого? после
Сообщение от Влади Наши покупатели возвращают нам некачественный товар. Мы рассматриваем претензию, одобряем ее. Физически возврат брака на склад может произойти через месяц, а то и больше (покупатели ждут когда мы им замену произведем). Вопрос: для налогообложения (для корректировки выручки и НДС), какой датой мы должны сделать в 1С документ "Возврат товаров от покупателя"? На дату признания претензии, или на дату прихода бракованного товара на склад? Покупатель обнаружил брак после оприходования товара, или до этого?
Сообщение от Аноним А причем тут накладная на возврат и ее дата? Вам же говорят про дату вашей отгрузки покупателю. Причем здесь дата отгрузки товара покупателю? Они когда отгружали, не знали, что товар с браком.
Сообщение от Влади т.е. если дата накладной покупателя на возврат 01.11.16, а товар ехал до нас неделю, и дата приемки будет стоять 08.11.16, возврат проводим 01.11.16? А причем тут накладная на возврат и ее дата? Вам же говорят про дату вашей отгрузки покупателю.
Сообщение от Аноним На дату отгрузки бракованного товара покупателю. т.е. если дата накладной покупателя на возврат 01.11.16, а товар ехал до нас неделю, и дата приемки будет стоять 08.11.16, возврат проводим 01.11.16?
Сообщение от Аноним На дату отгрузки бракованного товара покупателю.
Сообщение от Влади какой датой мы должны сделать в 1С документ "Возврат товаров от покупателя"? На дату признания претензии, или на дату прихода бракованного товара на склад? На дату отгрузки бракованного товара покупателю.
Наши покупатели возвращают нам некачественный товар. Мы рассматриваем претензию, одобряем ее. Физически возврат брака на склад может произойти через месяц, а то и больше (покупатели ждут когда мы им замену произведем). Вопрос: для налогообложения (для корректировки выручки и НДС), какой датой мы должны сделать в 1С документ "Возврат товаров от покупателя"? На дату признания претензии, или на дату прихода бракованного товара на склад?
Правила форума