Ответить в теме: Восстановление НДС при переходе на УСН
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Здравствуйте, подскажите пожалуйста восстановленный НДС c остатка товара при переходе с ОСНО на УСН, я могу включить в прочие расходы по налогу на прибыль и уменьшить налог на прибыль. По прибыли нужно сдавать уточненную налоговую декларацию на сумму восстановленного НДС или он указывается сразу в первоначальной декларации по прибыли за 4 квартал? У меня получается убыток по прибыли, т.е налог на прибыль нам надо возмещать будет из бюджета или его можно зачесть в счет уплаты НДС за 4 квартал?
Подскажите пожалуйста, при восстановлении НДС в связи с переходом на УСН, заполняются столбцы книги продаж - 13б -Стоимость продаж по счету-фактуре,с НДС, и 14-Стоимость продаж без НДС? Разве восстановленный НДС увеличивает Продажи? В инструкции не нашла этого( Вопрос возник т.к. при заполнении Декл.по НДС, уточненки, в прил.1 к Разд.9, при указании кода - 21- восстановление - графа стоимость продаж без НДС неактивна. А всего продаж активна, но сама не заполняется.. Вот и не понимаю, должна быть заполнена только сумма НДС? или 2 графы - НДС и без НДС? Или все 3 - НДС, без НДС, с НДС? Очень надеюсь на помощь!
спасибо, попробую подобрать другие документы-аргументы для налоговой
Сообщение от KruE те срока исковой давности нет? Не предусмотрено. ИМХО, начислить и забыть
спасибо, смешная около 2труб те срока исковой давности нет? переносились остатки в базах
Сообщение от KruE не могу найти бумаг-покупались ли с ндс, или без 2010-2011гг Может, в программе где-то осталась информация? Сумма большая? Налоговики эти моменты отслеживают: есть остатки ТМЦ, значит должны восстановить. И как доказать без бумажек, что было без НДС - не знаю.
не могу найти бумаг-покупались ли с ндс, или без 2010-2011гг, спасибо
Сообщение от KruE за сколько лет восстанавливается ндс, например,с купленных реактивов(2010) при переходе на усн? Лет? Сразу восстанавливается, в последнем квартале перед переходом на УСН.
скажите пожалуйста, за сколько лет восстанавливается ндс, например,с купленных реактивов(2010) при переходе на усн?
Сообщение от Аноним А вообще это риск, написать в ИФНС , что восстановительных проводок нет, т.к. нет на балансе ОС, нет уплаченных авансов поставщикам? Думаю, налоговую в первую очередь интересовали ваши запасы Риск написать, что не восстанавливали, потому что не надо, только в том случае, если на самом деле было надо
Сообщение от Январь Если документов нет, то да. Уточненку надо подать за 4 квартал 2014 по НДС. И не забудьте предварительно налог и пени доплатить. Хотя не факт, что надо было что-то восстанавливать. Если покупали без НДС, то и восстанавливать нечего. По задолженностям вам тоже восстанавливать нечего. База какая-то осталась, где учет велся? Там бы поискать, что за запасы такие документы есть, НДС должен быть сдан корректно. А база у бухгалтера, задала вопрос ей, посмотрим что ответит. А вообще это риск, написать в ИФНС , что восстановительных проводок нет, т.к. нет на балансе ОС, нет уплаченных авансов поставщикам?
Сообщение от Аноним Наверное, проще будет показать им эти запасы и этот НДС восстановить? Если документов нет, то да. Уточненку надо подать за 4 квартал 2014 по НДС. И не забудьте предварительно налог и пени доплатить. Хотя не факт, что надо было что-то восстанавливать. Если покупали без НДС, то и восстанавливать нечего. По задолженностям вам тоже восстанавливать нечего. База какая-то осталась, где учет велся? Там бы поискать, что за запасы такие
Сообщение от Январь Вычеты с авансов, заплаченных поставщикам, были? (сальдо по 76.ВА) авансов не было, платили всегда по факту оказания услуг, грузоперевозки у нас были перевозка прошла - сразу в оплату по запасам сложный вопрос, подняла документы - был разовый закуп товара для перепродажи, но там сумма на 8 тр меньше, чем указана в запасах. Товар не весь с НДС, частично. Наверное, проще будет показать им эти запасы и этот НДС восстановить? Чтобы не придирались и не просили ничего больше?
Сообщение от Аноним Запасы эти можно куда-нибудь спрятать? Что за запасы? Они вообще с НДС покупались? Сообщение от Аноним А сумму этого НДС потом могу поставить в расходы по УСН? Нет. Восстановленный НДС можно поставить в расходы по налогу на прибыль за 2014 год, сдав уточненку
Вычеты с авансов, заплаченных поставщикам, были? (сальдо по 76.ВА)
Дурацкий вопрос может быть. Запасы эти можно куда-нибудь спрятать? Если нет, то я оплачиваю с них НДС в бюджет? А сумму этого НДС потом могу поставить в расходы по УСН? Я собственник, поэтому прошу простить мне некоторую неграмотность в вопросах бух учета
Сообщение от Январь Дебиторка-кредиторка на необходимость восстановления НДС не влияет. Товары были в остатке? Ну и с запасов надо было восстановить, если по ним вычеты применяли спасибо за ответ, то есть дебиторку нигде не учитываю я? с нее НДС восстанавливать не нужно? просто в требовании они прописали: ( запасы, ОС, дебиторская задолженность в т.ч. по поставщикам и другие, по которым суммы НДС подлежат восстановлению). по запасам применяли, но запасов нет уже. и честно сказать, я знать не знаю, что имела в виду бухгалтер под запасами ( сейчас она уже у нас не работает а товаров в остатке нет никаких. услугами занимались, некорректно написала в 1 посте, сорри.
Дебиторка-кредиторка на необходимость восстановления НДС не влияет. Товары были в остатке? Ну и с запасов надо было восстановить, если по ним вычеты применяли
Доброго времени суток, уважаемые Прошу помощи слёзно... ООО на ОСН вела деятельность в 2014 году, из разряда "купи-продай", ОС на балансе нет. В 2015-м деятельности не было никакой, отчеты по НДС сдавались нулевые. Подали заявление на переход на УСНО с 2016, из ИФНС пришло требование, расписать восстановительные проводки по НДС, либо объяснить причины, почему их нет. Бухгалтер в 2014 сдала баланс с остатками по КЗ=138 и ДЗ=118, и небольшая сумма в запасах (20). По факту мы никому не должны, и нам никто не должен. Так вот, могу ли я указать, что восстановительных проводок нет, тк отсутствуют на балансе ОС, нет КЗ и ДЗ ? Правда тут возникает вопрос, когда и как они погашены? Не запросит ли уважаемая налоговая новых данных? Т.е. за период 2015г. мне надо куда-то деть эти остатки по счетам, показать в балансе нули по итогу 2015 года? А если эта задолженность останется, я должна в бюджет уплатить НДС с ДЗ=118 и запасов, = 20 ??
Правила форума