×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Восстановление НДС при переходе на УСН

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 12.12.2016, 16:41
    Аноним
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста восстановленный НДС c остатка товара при переходе с ОСНО на УСН, я могу включить в прочие расходы по налогу на прибыль и уменьшить налог на прибыль. По прибыли нужно сдавать уточненную налоговую декларацию на сумму восстановленного НДС или он указывается сразу в первоначальной декларации по прибыли за 4 квартал? У меня получается убыток по прибыли, т.е налог на прибыль нам надо возмещать будет из бюджета или его можно зачесть в счет уплаты НДС за 4 квартал?
  • 28.02.2016, 14:31
    ТатьянаC
    Подскажите пожалуйста, при восстановлении НДС в связи с переходом на УСН, заполняются столбцы книги продаж - 13б -Стоимость продаж по счету-фактуре,с НДС, и 14-Стоимость продаж без НДС? Разве восстановленный НДС увеличивает Продажи? В инструкции не нашла этого(
    Вопрос возник т.к. при заполнении Декл.по НДС, уточненки, в прил.1 к Разд.9, при указании кода - 21- восстановление - графа стоимость продаж без НДС неактивна. А всего продаж активна, но сама не заполняется.. Вот и не понимаю, должна быть заполнена только сумма НДС? или 2 графы - НДС и без НДС? Или все 3 - НДС, без НДС, с НДС?
    Очень надеюсь на помощь!
  • 08.02.2016, 18:19
    KruE
    спасибо, попробую подобрать другие документы-аргументы для налоговой
  • 08.02.2016, 18:17
    Январь
    Цитата Сообщение от KruE Посмотреть сообщение
    те срока исковой давности нет?
    Не предусмотрено. ИМХО, начислить и забыть
  • 08.02.2016, 18:09
    KruE
    спасибо, смешная около 2труб
    те срока исковой давности нет?

    переносились остатки в базах
  • 08.02.2016, 18:07
    Январь
    Цитата Сообщение от KruE Посмотреть сообщение
    не могу найти бумаг-покупались ли с ндс, или без 2010-2011гг
    Может, в программе где-то осталась информация? Сумма большая? Налоговики эти моменты отслеживают: есть остатки ТМЦ, значит должны восстановить. И как доказать без бумажек, что было без НДС - не знаю.
  • 08.02.2016, 17:55
    KruE
    не могу найти бумаг-покупались ли с ндс, или без 2010-2011гг, спасибо
  • 08.02.2016, 17:52
    Январь
    Цитата Сообщение от KruE Посмотреть сообщение
    за сколько лет восстанавливается ндс, например,с купленных реактивов(2010) при переходе на усн?
    Лет? Сразу восстанавливается, в последнем квартале перед переходом на УСН.
  • 08.02.2016, 17:38
    KruE
    скажите пожалуйста, за сколько лет восстанавливается ндс, например,с купленных реактивов(2010) при переходе на усн?
  • 26.01.2016, 09:50
    Январь
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А вообще это риск, написать в ИФНС , что восстановительных проводок нет, т.к. нет на балансе ОС, нет уплаченных авансов поставщикам?
    Думаю, налоговую в первую очередь интересовали ваши запасы
    Риск написать, что не восстанавливали, потому что не надо, только в том случае, если на самом деле было надо
  • 26.01.2016, 09:42
    Аноним
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если документов нет, то да. Уточненку надо подать за 4 квартал 2014 по НДС. И не забудьте предварительно налог и пени доплатить.
    Хотя не факт, что надо было что-то восстанавливать. Если покупали без НДС, то и восстанавливать нечего.
    По задолженностям вам тоже восстанавливать нечего. База какая-то осталась, где учет велся? Там бы поискать, что за запасы такие
    документы есть, НДС должен быть сдан корректно. А база у бухгалтера, задала вопрос ей, посмотрим что ответит.
    А вообще это риск, написать в ИФНС , что восстановительных проводок нет, т.к. нет на балансе ОС, нет уплаченных авансов поставщикам?
  • 25.01.2016, 23:59
    Январь
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Наверное, проще будет показать им эти запасы и этот НДС восстановить?
    Если документов нет, то да. Уточненку надо подать за 4 квартал 2014 по НДС. И не забудьте предварительно налог и пени доплатить.
    Хотя не факт, что надо было что-то восстанавливать. Если покупали без НДС, то и восстанавливать нечего.
    По задолженностям вам тоже восстанавливать нечего. База какая-то осталась, где учет велся? Там бы поискать, что за запасы такие
  • 25.01.2016, 23:54
    Аноним
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Вычеты с авансов, заплаченных поставщикам, были? (сальдо по 76.ВА)
    авансов не было, платили всегда по факту оказания услуг, грузоперевозки у нас были
    перевозка прошла - сразу в оплату
    по запасам сложный вопрос, подняла документы - был разовый закуп товара для перепродажи, но там сумма на 8 тр меньше, чем указана в запасах. Товар не весь с НДС, частично.
    Наверное, проще будет показать им эти запасы и этот НДС восстановить? Чтобы не придирались и не просили ничего больше?
  • 25.01.2016, 23:15
    Январь
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Запасы эти можно куда-нибудь спрятать?
    Что за запасы? Они вообще с НДС покупались?
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А сумму этого НДС потом могу поставить в расходы по УСН?
    Нет. Восстановленный НДС можно поставить в расходы по налогу на прибыль за 2014 год, сдав уточненку
  • 25.01.2016, 23:13
    Январь
    Вычеты с авансов, заплаченных поставщикам, были? (сальдо по 76.ВА)
  • 25.01.2016, 23:11
    Аноним
    Дурацкий вопрос может быть. Запасы эти можно куда-нибудь спрятать? Если нет, то я оплачиваю с них НДС в бюджет? А сумму этого НДС потом могу поставить в расходы по УСН?
    Я собственник, поэтому прошу простить мне некоторую неграмотность в вопросах бух учета
  • 25.01.2016, 23:07
    Аноним
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Дебиторка-кредиторка на необходимость восстановления НДС не влияет. Товары были в остатке? Ну и с запасов надо было восстановить, если по ним вычеты применяли
    спасибо за ответ, то есть дебиторку нигде не учитываю я? с нее НДС восстанавливать не нужно? просто в требовании они прописали: ( запасы, ОС, дебиторская задолженность в т.ч. по поставщикам и другие, по которым суммы НДС подлежат восстановлению).
    по запасам применяли, но запасов нет уже. и честно сказать, я знать не знаю, что имела в виду бухгалтер под запасами ( сейчас она уже у нас не работает
    а товаров в остатке нет никаких. услугами занимались, некорректно написала в 1 посте, сорри.
  • 25.01.2016, 22:44
    Январь
    Дебиторка-кредиторка на необходимость восстановления НДС не влияет. Товары были в остатке? Ну и с запасов надо было восстановить, если по ним вычеты применяли
  • 25.01.2016, 21:59
    Аноним
    Доброго времени суток, уважаемые
    Прошу помощи слёзно... ООО на ОСН вела деятельность в 2014 году, из разряда "купи-продай", ОС на балансе нет. В 2015-м деятельности не было никакой, отчеты по НДС сдавались нулевые. Подали заявление на переход на УСНО с 2016, из ИФНС пришло требование, расписать восстановительные проводки по НДС, либо объяснить причины, почему их нет.
    Бухгалтер в 2014 сдала баланс с остатками по КЗ=138 и ДЗ=118, и небольшая сумма в запасах (20). По факту мы никому не должны, и нам никто не должен.
    Так вот, могу ли я указать, что восстановительных проводок нет, тк отсутствуют на балансе ОС, нет КЗ и ДЗ ?
    Правда тут возникает вопрос, когда и как они погашены? Не запросит ли уважаемая налоговая новых данных?
    Т.е. за период 2015г. мне надо куда-то деть эти остатки по счетам, показать в балансе нули по итогу 2015 года?
    А если эта задолженность останется, я должна в бюджет уплатить НДС с ДЗ=118 и запасов, = 20 ??

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •