Ответить в теме: Сдача просроченной отчетности
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
saigak, огромное Вам спасибо! Реально помогли и все расчехлили. Не нашел пока как тут в репу плюсы или благодарность ставить.. А есть тут, в принципе, такая возможность?
Сообщение от saigak ну да. Только не забудьте, что декларацию по НДС можно сдать только электронно по ТКС с электронной подписью. Да, спасибо! Я уже подключил тестовый контур-экстерн. Отчеты в ПФР за два года там сдал. В ПФР даже их приняли). Тоже, наверно, штрафы влепят.. Главное с ФНС разобраться, чтобы счет разблокировали. Сообщение от saigak охо-хо...да кому вы нужны с такими налогами и убытком... Ну, ХЗ..))
Сообщение от Gol_D Вы считаете это оптимальный вариант? ну да. Только не забудьте, что декларацию по НДС можно сдать только электронно по ТКС с электронной подписью. Сообщение от Gol_D А на убыточную комиссию не придется топать?..) охо-хо...да кому вы нужны с такими налогами и убытком...
Вывод: 1,2 кварталы сдать как положено - 2 честных декларации по НДС и прибыли. 3-ий кв. - НДС нулевка + убыточная прибыль. В будущих периодах зачесть НДС и вычесть прибыль. saigak, Вы считаете это оптимальный вариант? А на убыточную комиссию не придется топать?..)
Сообщение от Gol_D Но что все-таки будет, если сдать а потом уточниться?) если сдадите ЕУД при движении денежных средств, то отчетность будет считаться не сданной.смысла нет делать лишние телодвижения. от штрафа это не спасет. Сообщение от Gol_D То есть, показывать весь убыток, и он будет висеть в ФНС как переплата. Потом, соответственно, при сдаче будущих деклараций писать письмо на вычет из переплаты. да. можно и не писать. налоговая сама зачтет. Сообщение от Gol_D А нельзя ли все закинуть в 3-ий квартал, а в 1 и 2 показать нули?) нельзя. это будет сокрытие реализации в 1 и 2 кв. Сообщение от Gol_D В 3 квартале можно по НДС и прибыли можно сдать нулевки? нет. т.к. прибыль нарастающим итогом с начала года, а НДС можно, если в 3 кв не было реализации. только смысл? штраф так и так будет одинаковый с вашим размером налогов.
Сообщение от saigak а я и не понимаю какой в этом смысл с вашими налогами...ЕУД сдавать вы не имеете права, т.к. движение было ТО что права не имеем - это понятно. Но что все-таки будет, если сдать а потом уточниться?) Сильно налоговая потом нахлобучит?) Получиться ли сэкономить на штрафах или наоборот влепят еще больше? Сообщение от saigak сдавать, платить налоги, платить штрафы, возвращать переплаты по прибыли или оставить в счет будущих платежей. с НДС все тоже просто:1 и 2 кв сдать как есть.платить все равно придется, а в 3 кв выкинуть из зачета сч-ф, чтобы был ноль к платежу или копеечка к платежу. т.е. С НДС, более-менее, понятно. Спасибо! Что делать с убытком?.. То есть, показывать весь убыток, и он будет висеть в ФНС как переплата. Потом, соответственно, при сдаче будущих деклараций писать письмо на вычет из переплаты. Я Вас правильно понял? А нельзя ли все закинуть в 3-ий квартал, а в 1 и 2 показать нули?) Где-то читал, что убыток тоже можно не показывать и перенести на след. период. НДС - нулевой, прибыль - нулевая. В 3 квартале можно по НДС и прибыли можно сдать нулевки?
Сообщение от Gol_D "Есть такая тема: лучше сдать "мусор", а потом уточненки, чем вообще не сдавать." а я и не понимаю какой в этом смысл с вашими налогами...ЕУД сдавать вы не имеете права, т.к. движение было Сообщение от Gol_D посоветуйте как лучше поступить сдавать, платить налоги, платить штрафы, возвращать переплаты по прибыли или оставить в счет будущих платежей. с НДС все тоже просто:1 и 2 кв сдать как есть.платить все равно придется, а в 3 кв выкинуть из зачета сч-ф, чтобы был ноль к платежу или копеечка к платежу. т.е. Сообщение от knp убираете из книги покупок СЧФ и переносите их в удобный период.
Сообщение от saigak вы предлагаете ЕУД сдать? так прав то на ЕУД нету... Я не предлагаю - я спрашиваю как лучше. Исходя из принципа - "Есть такая тема: лучше сдать "мусор", а потом уточненки, чем вообще не сдавать." Если не затруднит, посоветуйте как лучше поступить. Выше я расписал все по кварталам. Заранее спасибо!
Сообщение от Gol_D если сдавать отдельно НДС и отдельно прибыль - будет в 2 раза больше). вы предлагаете ЕУД сдать? так прав то на ЕУД нету...
Сообщение от saigak а штраф и за нулевку положен....не менее 1000 за декларацию. Да, я знаю. Но если сдавать отдельно НДС и отдельно прибыль - будет в 2 раза больше).
Сообщение от Gol_D То есть лучше сдать нулевки, а потом уточняться? Тогда получиться сэкономить на штрафах 3000р.? а штраф и за нулевку положен....не менее 1000 за декларацию.
Сообщение от knp То есть? Если НДС к возмещению, то убираете из книги покупок СЧФ и переносите их в удобный период. Вам за каждую сдачу не в срок влепят штраф. Есть такая тема: лучше сдать "мусор", а потом уточненки, чем вообще не сдавать. Со штрафами понятно.. То есть лучше сдать нулевки, а потом уточняться? Тогда получиться сэкономить на штрафах 3000р.? Ситуация следующая: 1кв: НДС - 1455,25 Налог на прибыль - 1200,75 2 кв: НДС - 4345,63 Налог на прибыль - 4828,47 3 кв: Расходы - 31100,00 НДС к возмещению - 4744,07 Убыток - 26355,93 Зарплат нет. Имущества нет. Ген. директор по совместительству и ЗП не получал. Как лучше поступить?
То есть? Если НДС к возмещению, то убираете из книги покупок СЧФ и переносите их в удобный период. Вам за каждую сдачу не в срок влепят штраф. Есть такая тема: лучше сдать "мусор", а потом уточненки, чем вообще не сдавать.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Компания не сдавала отчетность три квартала. 1-ый квартал - большая прибыль, 2-ой и 3-ий - убыточные. Сальдо по сумме трех кварталов имеет небольшой плюс. Подскажите, плиз, как правильно сдать отчетность с минимальными затратами, но при этом не иметь дело с возмещением НДС. Спасибо!
Правила форума