×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Ошибка в декларации по НДС

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 09.02.2016, 12:17
    Samouchka_1
    Спасибо!!!
  • 09.02.2016, 12:14
    Аноним
    Цитата Сообщение от Samouchka_1 Посмотреть сообщение
    что нужно сдать уточненку-понятно.
    т.к. занижение НДС к оплате, беспокоит формулировка пояснения: при отправке НД произошла техническая ошибка.
    Я любые корректировки и исправления вообще отправляю с единственной формулировкой "в связи с технической ошибкой...". Даже если ошибка результат моей личной глупости. Не замечала, чтобы это кого-то интересовало.
  • 09.02.2016, 12:08
    Samouchka_1
    что нужно сдать уточненку-понятно.
    т.к. занижение НДС к оплате, беспокоит формулировка пояснения: при отправке НД произошла техническая ошибка.
  • 09.02.2016, 12:04
    Samouchka_1
    что нужно сдать уточненку-понятно.
    т.к. занижение НДС к оплате, беспокоит формулировка пояснения: при отправке НД произошла техническая ошибка.
  • 09.02.2016, 11:59
    Старый ворчун
    Цитата Сообщение от Samouchka_1 Посмотреть сообщение
    сегодня получено требование о предоставлении пояснений: занижение суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет (расхождение НД стр 110 и книги продаж на 300,0р.)
    мне сдать уточненку и в пояснении написать, что при отправке НД произошла техническая ошибка?
    а есть другие варианты?
  • 09.02.2016, 10:49
    Samouchka_1
    сегодня получено требование о предоставлении пояснений: занижение суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет (расхождение НД стр 110 и книги продаж на 300,0р.)
    мне сдать уточненку и в пояснении написать, что при отправке НД произошла техническая ошибка?
  • 27.01.2016, 14:15
    Olya09
    У нас из-за возвратов база не совпадала НДС 1+2+3 кв и прибыль за мес2015г.
  • 27.01.2016, 14:10
    Olya09
    Старый ворчун, простите мое сбивчивое изложение. Физ. лиц НДС с возврата не приняли к вычету это право ведь?
  • 27.01.2016, 13:58
    Olya09
    Конечно дождитесь что вас так тревожит 300руб. Уточнится потом не поздно


    Проблема в том. что возвраты от покупателей физ лиц уменьшают (-90.03 НДС 19.03проводки)
    Автоматическипри заполнении книги покупок выпадают. Однако если от юр. лиц нет с/ф на возврат мы не должны принимать к вычету?у физ. лиц если нет то принимаем....А мы в 3 кв не включили НДС к уменьшению
  • 27.01.2016, 12:40
    Samouchka_1
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    подать уточненку после получения протокола.
    сегодня получен протокол о принятии. может не подавать уточненку, а дождаться запроса о пояснении?
  • 26.01.2016, 18:36
    Старый ворчун
    Цитата Сообщение от Olya09 Посмотреть сообщение
    оказывается по базу не совпадает(видимо перезаполнила) а так по Сбис совпадает.
    я верю, что сама ты понимаешь эту фразу.

    а вообще-то СБиС проверяет достаточно серьёзно, и показывает ошибку при расхождении стр. 110 и книги продаж более 50коп.
    так что, вполне возможно, декларация ушла правильная. см. файлы xml или жди протокола.
  • 26.01.2016, 18:01
    chereshenka
    Цитата Сообщение от Olya09 Посмотреть сообщение
    Старый ворчун, стр 110 и книга продаж должны базы совпадать?
    Нет такого соотношения, так как в декларации по НДС есть и другие разделы где происходит начисление НДС попадающее в книгу продаж. Другое дело если у вас кроме третьего раздела ничего больше нет, тогда стр 110 должна быть равна сумме ндс из книги продаж.
  • 26.01.2016, 15:22
    Samouchka_1
    у нас странно проверка по СБИС не выявила ошибку
  • 26.01.2016, 15:21
    Samouchka_1
    значит сдали правильную декларацию
  • 26.01.2016, 15:13
    Olya09
    оказывается по базу не совпадает(видимо перезаполнила) а так по Сбис совпадает.
  • 26.01.2016, 14:47
    Olya09
    Старый ворчун, стр 110 и книга продаж должны базы совпадать? у нас вот по 2 кв 2015 до сих пор не запросили Хотя на 1909 не совпадает уточняться надо
  • 26.01.2016, 13:56
    Старый ворчун
    Цитата Сообщение от Samouchka_1 Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день!
    Вчера отправили декларацию по НДС за 4 кв, в которой общая сумма исчисленного налога (стр 110) больше чем общей суммы налога по книге продаж на 300,00 руб. Похоже какая-то техническая ошибка. Проверку проводили перед отправкой декларации.
    Протокол о сдаче еще не получили. ФНС запросит пояснения?
    99%

    что ответить на запрос без сдачи уточненной декларации?
    подать уточненку после получения протокола. что страшного? тем более, что ты знаешь об ошибке в первой декларации.
  • 26.01.2016, 13:27
    Samouchka_1
    Коллеги, добрый день!
    Вчера отправили декларацию по НДС за 4 кв, в которой общая сумма исчисленного налога (стр 110) больше чем общей суммы налога по книге продаж на 300,00 руб. Похоже какая-то техническая ошибка. Проверку проводили перед отправкой декларации.
    Протокол о сдаче еще не получили. ФНС запросит пояснения? что ответить на запрос без сдачи уточненной декларации?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •