Ответить в теме: Изменение даты в счет-фактуре, закрытый период.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от бух2007 поступление забить от 23, а входящую сч-ф оставить от 24. Забить то всё, что угодно можно, и вполне допускаю, что никто этого никогда не поймает. Но вероятность попасть на лишние налоги есть.
Сообщение от бух2007 И что? Свою сч-ф они уже составили и вручили клиенту, поэтому поменять ее дату не могут. Входящая сч-ф получена и поменять на ней дату самостоятельно нельзя. Все правильно вы написали. Хороший вариант, как обойти ошибку.
Сообщение от Татьяна- Васильевна Зачем мудрить? В НК четко сказано "Счет-фактура должен быть составлен не позднее пяти календарных дней со дня наступления следующих событий" п. 3 ст. 168 Понятно, что в НК написано. Исправлять ситуацию надо сейчас. Другого варианта, кроме как в посте 5 я не вижу.
Сообщение от Татьяна- Васильевна Зачем мудрить? В НК четко сказано "Счет-фактура должен быть составлен не позднее пяти календарных дней со дня наступления следующих событий" п. 3 ст. 168 И что? Свою сч-ф они уже составили и вручили клиенту, поэтому поменять ее дату не могут. Входящая сч-ф получена и поменять на ней дату самостоятельно нельзя.
Сообщение от бух2007 или поступление забить от 23, а входящую сч-ф оставить от 24. Я так одно время делала, когда менеджеры приносили документы поставщиков датой позже нашей отгрузки.
Зачем мудрить? В НК четко сказано "Счет-фактура должен быть составлен не позднее пяти календарных дней со дня наступления следующих событий" п. 3 ст. 168
Сообщение от Ташик777 так будет верней и правильней всего ну правильно тут никак не сделаешь. Это всего лишь способ обмануть программу. ))
Сообщение от бух2007 или поступление забить от 23, а входящую сч-ф оставить от 24. так будет верней и правильней всего
Сообщение от Аноним Чисто технически реализацию проводите 24 а счет фактуру ставите от 23 или поступление забить от 23, а входящую сч-ф оставить от 24.
Чисто технически реализацию проводите 24 а счет фактуру ставите от 23
Согласно с модератором. Но также добавлю, часто бывает ситуация, когда: продукция упакована, погружена на машину (или перемещена на "выдачу"), документы бухгалтерией выписаны, накл+сч/ф (допустим , как у Вас, 23.09.), покупатель должен был приехать, но застрял по дороге...... Покупатель приезжает на следующий день (как у Вас, 24.09.) или позже (задержался в пути). Ставит свою отметку в накладной именно 24.09 или более поздней датой. Соответственно его бухгалтерия проводит доки тоже более поздней датой (склад вообще по фактическому приходу). Однажды у нас застрял "затаможденный" груз, машина сломалась, груз был крупногабаритный и весовой, чинила машину вместе с грузом. Вот и получается разрыв в датах. Ничего страшного в разрыве дат- не вижу, пишете пояснение для ФНС.
Не трогать клиента (и даты его документов), а самим исправлять свои ошибки. Про проблемы с продажей товара раньше поступления много тем на форуме, поищите.
Добрый день, форумчане! Наша ООО продала товар и выставила клиенту счет-фактуру от 23.09.2015г. При закрытии периода выяснили, что товар, который мы продали данному клиенту был куплен 24.09.2015г.. Мы хотели переделать дату на документах с 23.09.2015 на 24.09.2015г., но клиен не соглашается, т.к. данный товар уже продан. Как нам выйти из ситуации? По данному клиенту пришла встречная проверка с налоговой.
Правила форума