Ответить в теме: Реализация по лицензионному договору и декларация по НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Вот и я склоняюсь к тому, чтоб не отражать.... Спасибо! Подумаю может еще...
Я нигде не отражала бы тогда.
Извиняюсь за назойливость, а если цикл меньше одного месяца? Аванс поступил в июле, а акт выполненных работ датирован октябрем. Как быть в этом случае? Не могу никак найти, где отразить полученный аванс
Порядок заполнения раздела 7 : ......44.6. По строке 020 отражается сумма полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев, по перечню, определенному Правительством Российской Федерации.......
Спасибо! А в случае поступившего аванса как быть? В разделе 7 есть строка 020 может быть надо заполнять ее??
Документы подаете по требованию,которое позже придет.
Добрый день уважаемые клерки! Подскажите, пожалуйста, организация реализует права на ПО по лицензионному договору. Возник вопрос с декларацией по НДС. Понятно, что, данную реализацию необходимо отразить в 7 разделе. Вопрос в том, надо ли сразу подавать документы в налоговую на подтверждение нулевой ставки НДС? И как быть в случае, если реализации не было, пришел только аванс... Правильно ли я понимаю, что сдается тогда нулевая декларация?
Правила форума