Ответить в теме: Восстановление НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Server56 Вообще-то это ничем не запрещено. вот вот, и даже 3-х летний период здесь не действует, о чем Минфин и написал
Сообщение от aleks33.72 Могу я заплаченный НДС с аванса "списывать" частями за 3 квартал,4 квартал и т.д. Не единовременно Вообще-то это ничем не запрещено.
Сообщение от aleks33.72 Могу я заплаченный НДС с аванса "списывать" частями имхо, нет, нет оснований, кроме "хочу".
Сообщение от Server56 По письму от 09.04.2015 (которое указано в ссылке) Там ситуация, как я понял, в следующем. Уплатили аванс в 1 кв., к вычету не приняли. Получили товар во 2 кв., сделали вычет. И пытаются сделать еще вычет в 3 кв. по авансовому с/ф от 1 кв. Вот это, конечно, делать нельзя. А если я уплатил аванс в 1 кв., а товар получу только в 4 кв., то почему вычет с аванса нельзя провести во 2 или 3 кв.? Извините, у меня ситуация другая Мы получили аванс в июне, заплатили НДС с аванса Отгрузили в августе Могу я заплаченный НДС с аванса "списывать" частями за 3 квартал,4 квартал и т.д. Не единовременно
Сообщение от Константин_50 опять из серии настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом.
По письму от 09.04.2015 (которое указано в ссылке) Там ситуация, как я понял, в следующем. Уплатили аванс в 1 кв., к вычету не приняли. Получили товар во 2 кв., сделали вычет. И пытаются сделать еще вычет в 3 кв. по авансовому с/ф от 1 кв. Вот это, конечно, делать нельзя. А если я уплатил аванс в 1 кв., а товар получу только в 4 кв., то почему вычет с аванса нельзя провести во 2 или 3 кв.?
Сообщение от ZZZhanna Если кратко - против переноса вычета по авансам они против. опять из серии каждый читает как умеет В связи с этим такие вычеты следует осуществлять в том налоговом периоде, в котором у налогоплательщика выполнены соответствующие условия, предусмотренные статьями 171 и 172 Кодекса. Вот этот «тот период» - это именно тот, в котором условия сначала не выполнялись, а потом таки выполнились, или все последующие налоговые периоды, в которых эти условия продолжают выполненяться тоже?
Сообщение от aleks33.72 Другие поставки уже не перенесешь Почему? Сообщение от aleks33.72 Может кто-нибудь знает другие документы официальные с разъяснениями такого плана? Из свежайшего: http://www.klerk.ru/doc/417714/
Сообщение от Январь С переносом вычета с аванса как раз спорный вопрос как раз вчера в новостях Клерка на эту тему Письмо МинФина № 03-07-11/20290 от 09.04.15. http://www.klerk.ru/doc/417714/ Если кратко - против переноса вычета по авансам они против.
Сообщение от Январь aleks33.72, не хотите проверки - перенесите на следующий период вот эти самые "другие поставки-вычеты". Или пусть проверяют. С переносом вычета с аванса как раз спорный вопрос Так вот и хотелось узнать этот спорный вопрос Другие поставки уже не перенесешь остался висеть НДС по 76,АВ с прошлого года,в НК нигде не нашла сроков вычета с авансов п,6 ст 172 гласит "Вычеты сумм налога, указанных в пункте 8 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг),....." Больше ничего по срокам нет Может кто-нибудь знает другие документы официальные с разъяснениями такого плана?
aleks33.72, не хотите проверки - перенесите на следующий период вот эти самые "другие поставки-вычеты". Или пусть проверяют. С переносом вычета с аванса как раз спорный вопрос
Сообщение от Январь Аванс был возвращен покупателю? Или возмещение за счет других вычетов получилось? Возмещение за счет других поставок-вычетов
Сообщение от aleks33.72 Подскажите ООО на ОСНО был получен аванс-с него заплачен НДС, при восстановлении получается НДС к возмещению Аванс был возвращен покупателю? Или возмещение за счет других вычетов получилось?
Добрый день! Подскажите ООО на ОСНО был получен аванс-с него заплачен НДС, при восстановлении получается НДС к возмещению Налоговая сообщила что при возмещении (расмотрении вопроса) будет проведена камеральная проверка и посоветовала взять НДС к возмещению(по этому авансу) в том периоде где НДС будет к уплате(уменьшив к уплате) Правомерны ли они? И за какой период мы должны взять НДС к возмещению? возможно ли уменьшать НДС к уплате частями?
Сообщение от anastasia23 Правильно я понимаю что НДС нужно восстанавливать только по тем товарам которые были закуплены у поставщиков с НДС да. Сообщение от anastasia23 как с этой суммы восстанавливать ндс((((? провести инвентаризацию [надо было] и восстанавливать НДС по каждому товару в отдельности.
Добрый день! Подскажите пожалуйста начинающему бухгалтеру: Мы ООО (интернет-магазин) в 2014 году применяли ОСНО с 2015 перешли на УСН. Необходимо по сост. на 31.12 восстановить НДС по остаткам товаров проблема следующая: 1. Товары которые висят на остатках по сост на 01.01.15 закупались как у поставщиков как без ндс и с ндс. Учет остатков ведется по средней себестоимости. Документ восстановление НДС в 1С 8.3 восстанавливает ндс со ВСЕЙ СУММЫ остатков((( Правильно я понимаю что НДС нужно восстанавливать только по тем товарам которые были закуплены у поставщиков с НДС.Каким документом в 1С 8.3 это провести?Бух справкой?Начислением ндс? 2. Как правильно посчитать сумму восстанавливаемого НДС по тем товарам которые висят на остатках по средней себестоимости (от поставщиков с ндс и без ндс)? например товар А у поставщика 1 -100 руб,у поставщика Б 236 (в т.ч. ндс 18%-36 руб). На остатках он висит по ср себестоимости 150 руб. как с этой суммы восстанавливать ндс((((? Заранее спасибо!
Сообщение от Аноним а если составлю акт зачета в одностороннем порядке, а покупателя уведомим письмом? Составляйте. По ГК имеете право. Только зачет надо сделать тогда
Январь, а если составлю акт зачета в одностороннем порядке, а покупателя уведомим письмом? Зачем этот "вечный" остаток по 76..
Сообщение от Аноним Зачета нет Тогда и НДС трогать нет оснований
Зачета нет. Аванс можно восстановить в этом квартале или только корректировкой по прошлому году?
А есть зачет то?
Здравствуйте! В прошлом году получен аванс от покупателя 3000 руб., НДС уплачен. В течение года осуществлялись расчеты по другому договору, в результате, по одному договору повис аванс, по другому - долг покупателя на ту же сумму, т.е если смотреть по всем договорам, то задолженность отсутствует. Могу ли я в 1 квартале 2015 года сделать корректировку долга и восстановить НДС по авансу? Или для этого обязательно подписывать с контрагентом акт взаимозачета?
Правила форума