×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Восстановление НДС

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 28.04.2015, 12:08
    Константин_50
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    Вообще-то это ничем не запрещено.
    вот вот, и даже 3-х летний период здесь не действует, о чем Минфин и написал
  • 28.04.2015, 12:06
    Server56
    Цитата Сообщение от aleks33.72 Посмотреть сообщение
    Могу я заплаченный НДС с аванса "списывать" частями за 3 квартал,4 квартал и т.д.
    Не единовременно
    Вообще-то это ничем не запрещено.
  • 28.04.2015, 11:07
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от aleks33.72 Посмотреть сообщение
    Могу я заплаченный НДС с аванса "списывать" частями
    имхо, нет, нет оснований, кроме "хочу".
  • 28.04.2015, 11:01
    aleks33.72
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    По письму от 09.04.2015 (которое указано в ссылке)
    Там ситуация, как я понял, в следующем.
    Уплатили аванс в 1 кв., к вычету не приняли. Получили товар во 2 кв., сделали вычет. И пытаются сделать еще вычет в 3 кв. по авансовому с/ф от 1 кв.
    Вот это, конечно, делать нельзя.
    А если я уплатил аванс в 1 кв., а товар получу только в 4 кв., то почему вычет с аванса нельзя провести во 2 или 3 кв.?
    Извините, у меня ситуация другая
    Мы получили аванс в июне, заплатили НДС с аванса
    Отгрузили в августе
    Могу я заплаченный НДС с аванса "списывать" частями за 3 квартал,4 квартал и т.д.
    Не единовременно
  • 28.04.2015, 10:50
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Константин_50 Посмотреть сообщение
    опять из серии
    настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом.
  • 28.04.2015, 10:48
    Server56
    По письму от 09.04.2015 (которое указано в ссылке)
    Там ситуация, как я понял, в следующем.
    Уплатили аванс в 1 кв., к вычету не приняли. Получили товар во 2 кв., сделали вычет. И пытаются сделать еще вычет в 3 кв. по авансовому с/ф от 1 кв.
    Вот это, конечно, делать нельзя.
    А если я уплатил аванс в 1 кв., а товар получу только в 4 кв., то почему вычет с аванса нельзя провести во 2 или 3 кв.?
  • 28.04.2015, 10:25
    Константин_50
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Если кратко - против переноса вычета по авансам они против.
    опять из серии каждый читает как умеет
    В связи с этим такие вычеты следует осуществлять в том налоговом периоде, в котором у налогоплательщика выполнены соответствующие условия, предусмотренные статьями 171 и 172 Кодекса.
    Вот этот «тот период» - это именно тот, в котором условия сначала не выполнялись, а потом таки выполнились, или все последующие налоговые периоды, в которых эти условия продолжают выполненяться тоже?
  • 28.04.2015, 10:16
    Январь
    Цитата Сообщение от aleks33.72 Посмотреть сообщение
    Другие поставки уже не перенесешь
    Почему?

    Цитата Сообщение от aleks33.72 Посмотреть сообщение
    Может кто-нибудь знает другие документы официальные с разъяснениями такого плана?
    Из свежайшего: http://www.klerk.ru/doc/417714/
  • 28.04.2015, 10:10
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    С переносом вычета с аванса как раз спорный вопрос
    как раз вчера в новостях Клерка на эту тему
    Письмо МинФина № 03-07-11/20290 от 09.04.15.
    http://www.klerk.ru/doc/417714/
    Если кратко - против переноса вычета по авансам они против.
  • 28.04.2015, 10:04
    aleks33.72
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    aleks33.72, не хотите проверки - перенесите на следующий период вот эти самые "другие поставки-вычеты".
    Или пусть проверяют. С переносом вычета с аванса как раз спорный вопрос
    Так вот и хотелось узнать этот спорный вопрос
    Другие поставки уже не перенесешь
    остался висеть НДС по 76,АВ с прошлого года,в НК нигде не нашла сроков вычета с авансов
    п,6 ст 172 гласит
    "Вычеты сумм налога, указанных в пункте 8 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг),....."
    Больше ничего по срокам нет
    Может кто-нибудь знает другие документы официальные с разъяснениями такого плана?
  • 28.04.2015, 09:43
    Январь
    aleks33.72, не хотите проверки - перенесите на следующий период вот эти самые "другие поставки-вычеты".
    Или пусть проверяют. С переносом вычета с аванса как раз спорный вопрос
  • 28.04.2015, 09:36
    aleks33.72
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Аванс был возвращен покупателю? Или возмещение за счет других вычетов получилось?
    Возмещение за счет других поставок-вычетов
  • 28.04.2015, 09:23
    Январь
    Цитата Сообщение от aleks33.72 Посмотреть сообщение
    Подскажите ООО на ОСНО был получен аванс-с него заплачен НДС, при восстановлении получается НДС к возмещению
    Аванс был возвращен покупателю? Или возмещение за счет других вычетов получилось?
  • 28.04.2015, 09:19
    aleks33.72
    Добрый день! Подскажите ООО на ОСНО был получен аванс-с него заплачен НДС, при восстановлении получается НДС к возмещению
    Налоговая сообщила что при возмещении (расмотрении вопроса) будет проведена камеральная проверка и посоветовала взять НДС к возмещению(по этому авансу) в том периоде где НДС будет к уплате(уменьшив к уплате)
    Правомерны ли они? И за какой период мы должны взять НДС к возмещению? возможно ли уменьшать НДС к уплате частями?
  • 24.04.2015, 18:34
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от anastasia23 Посмотреть сообщение
    Правильно я понимаю что НДС нужно восстанавливать только по тем товарам которые были закуплены у поставщиков с НДС
    да.

    Цитата Сообщение от anastasia23 Посмотреть сообщение
    как с этой суммы восстанавливать ндс((((?
    провести инвентаризацию [надо было] и восстанавливать НДС по каждому товару в отдельности.
  • 24.04.2015, 13:06
    anastasia23
    Добрый день! Подскажите пожалуйста начинающему бухгалтеру:
    Мы ООО (интернет-магазин) в 2014 году применяли ОСНО с 2015 перешли на УСН. Необходимо по сост. на 31.12 восстановить НДС по остаткам товаров проблема следующая:
    1. Товары которые висят на остатках по сост на 01.01.15 закупались как у поставщиков как без ндс и с ндс. Учет остатков ведется по средней себестоимости. Документ восстановление НДС в 1С 8.3 восстанавливает ндс со ВСЕЙ СУММЫ остатков((( Правильно я понимаю что НДС нужно восстанавливать только по тем товарам которые были закуплены у поставщиков с НДС.Каким документом в 1С 8.3 это провести?Бух справкой?Начислением ндс?
    2. Как правильно посчитать сумму восстанавливаемого НДС по тем товарам которые висят на остатках по средней себестоимости (от поставщиков с ндс и без ндс)? например товар А у поставщика 1 -100 руб,у поставщика Б 236 (в т.ч. ндс 18%-36 руб). На остатках он висит по ср себестоимости 150 руб. как с этой суммы восстанавливать ндс((((?
    Заранее спасибо!
  • 13.04.2015, 17:16
    Январь
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а если составлю акт зачета в одностороннем порядке, а покупателя уведомим письмом?
    Составляйте. По ГК имеете право. Только зачет надо сделать тогда
  • 13.04.2015, 16:54
    Аноним
    Январь, а если составлю акт зачета в одностороннем порядке, а покупателя уведомим письмом? Зачем этот "вечный" остаток по 76..
  • 13.04.2015, 13:57
    Январь
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Зачета нет
    Тогда и НДС трогать нет оснований
  • 13.04.2015, 13:56
    Аноним
    Зачета нет. Аванс можно восстановить в этом квартале или только корректировкой по прошлому году?
  • 13.04.2015, 13:40
    Январь
    А есть зачет то?
  • 13.04.2015, 12:46
    Аноним
    Здравствуйте! В прошлом году получен аванс от покупателя 3000 руб., НДС уплачен. В течение года осуществлялись расчеты по другому договору, в результате, по одному договору повис аванс, по другому - долг покупателя на ту же сумму, т.е если смотреть по всем договорам, то задолженность отсутствует. Могу ли я в 1 квартале 2015 года сделать корректировку долга и восстановить НДС по авансу? Или для этого обязательно подписывать с контрагентом акт взаимозачета?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •