Ответить в теме: УСН торговля
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо, будем думать
Можно организовать учет по-разному, и разные способы могут быть верными. Я просто считаю, что при наличии готового номенклатурного учета вести дополнительно вручную учет в другой программе нерационально.
Тогда как-то иначе этот товар списывать придется, не так, как я делаю, списывая накладные в конце квартала?
Сообщение от Аноним А что эта выгрузка мне даст? чтобы учитывать в программе реализованный и оплаченный товар.
Не получается, пробовали уже, там какая-то программа мудреная. А что эта выгрузка мне даст? Как-то по-другому списывать можно? Сканера у нас нет.
Сообщение от Аноним я физически не смогу в свою программу все вбить а почему не делаете выгрузку, раз учет по номенклатуре ведется?
Спасибо. Я пару раз сдавала своему инспектору на проверку КУДиР и реестр расходов, правда инвентаризацию не показывала, она никаких замечаний не делала. Но одно дело инспектор, а другое - выездная проверка. Побаиваюсь немного, вдруг как-то по-другому делать нужно. Дело в том, что учет по номенклатуре ведет совершенно другой человек и в другой программе, обороты достаточно большие, номенклатуры туча, я физически не смогу в свою программу все вбить.
Сообщение от Аноним А можно делать следующим образом: я думаю, что можно. Что думают по этому поводу налоговые органы - никому не известно, никто еще пока не написал, как именно проверяют УСН Д-Р и к чему придираются.
Сообщение от Аноним Добрый день! А можно делать следующим образом: я списываю оплаченные накладные последним днем квартала (т.е. например 31.03.15 № п/п Списан реализованный товар по накладной № 1 от 01.02.15 ООО "Ромашка" сумма 10000 руб. 31.03.15 с/ф № 1 Списан НДС по реализованному товару сумма 1800 руб.) В подтверждение того, что товар продан, у меня есть акты инвентаризации по каждому кварталу. Забыла добавить, у меня ИП УСНО 15% розница
Сообщение от ZZZhanna В расход можно принимать товар реализованный покупателю и оплаченный поставщику. Программа должна понимать, какой именно товар реализован и оплачен. Добрый день! А можно делать следующим образом: я списываю оплаченные накладные последним днем квартала (т.е. например 31.03.15 № п/п Списан реализованный товар по накладной № 1 от 01.02.15 ООО "Ромашка" сумма 10000 руб. 31.03.15 с/ф № 1 Списан НДС по реализованному товару сумма 1800 руб.) В подтверждение того, что товар продан, у меня есть акты инвентаризации по каждому кварталу.
Спасибо !
В расход можно принимать товар реализованный покупателю и оплаченный поставщику. Программа должна понимать, какой именно товар реализован и оплачен.
Сообщение от ZZZhanna естественно, нет. Спасибо за ответ, я тоже так думала, теперь моя задача доступным языком объяснить это директору и программисту.
Сообщение от Бухгалтер2015 корректно ли будет формироваться КУДИР? естественно, нет.
Сообщение от ZZZhanna на какой? Добрый день! Доходы минус расходы.
Сообщение от Бухгалтер2015 на упрощенке на какой?
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, можно ли вести в бухгалтерии суммовой учет товара на упрощенке, корректно ли будет формироваться КУДИР? Спасибо.
Правила форума