Ответить в теме: Уточненная декларация по НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от lara_59 А вот как отразить в книге продаж-дополнительный лист нужен или просто книгу продаж по-новой сформировать? Правильнее доп.лист. Проще переделать книгу
Что-то не могу сообразить. Пропустила две выставленные сч-ф за 3 квартал 14-го. Понятно, что надо подавать уточненку, доплачивать НДС и пени. А вот как отразить в книге продаж-дополнительный лист нужен или просто книгу продаж по-новой сформировать?
К кому докопается? Вы свою обязанность исчислить налог выполнили, покупатель свое право на вычет реализцет. Проблема не понятна.
У меня похожий вопрос. Я поставщику выставила с/ф в прошлом квартале, и соответственно заплатила НДС. А они ее получили только в этом (1,2015). и соответственно включат в эту книгу покупок. В свете последних изменений, очень нервничаю, не докапается ли налоговая. И как все сделать правильно?
Сообщение от Анжелика Ник зачем? регистрируйте документы текущим годом и включайте в первый квартал по НДС, по прибыли спокойно в прошлый год укладываетесь а проблем с налоговой потом не будет?
Здравствуйте! а подскажите как быть, если в книге продаж по ошибке вбили не ту сумму по счет-фактуре? сумма больше чем правильная
в какую сторону НДС? к возмещению-в 1 квартале, НДС к доплате- прошлым годом
а если корректировочный счет-фактура 25 декабря не был учтен в книге покупок когда лучше учесть?
зачем? регистрируйте документы текущим годом и включайте в первый квартал по НДС, по прибыли спокойно в прошлый год укладываетесь
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сдали декларацию, пришли входящие документы позже за 4 квартал, как внести изменения? делать доп. листы?
Правила форума