×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Уточненная декларация по НДС

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 19.02.2015, 13:06
    Январь
    Цитата Сообщение от lara_59 Посмотреть сообщение
    А вот как отразить в книге продаж-дополнительный лист нужен или просто книгу продаж по-новой сформировать?
    Правильнее доп.лист. Проще переделать книгу
  • 19.02.2015, 13:04
    lara_59
    Что-то не могу сообразить. Пропустила две выставленные сч-ф за 3 квартал 14-го. Понятно, что надо подавать уточненку, доплачивать НДС и пени. А вот как отразить в книге продаж-дополнительный лист нужен или просто книгу продаж по-новой сформировать?
  • 17.02.2015, 12:41
    Тоня
    К кому докопается? Вы свою обязанность исчислить налог выполнили, покупатель свое право на вычет реализцет. Проблема не понятна.
  • 17.02.2015, 12:19
    Кусенька
    У меня похожий вопрос. Я поставщику выставила с/ф в прошлом квартале, и соответственно заплатила НДС. А они ее получили только в этом (1,2015). и соответственно включат в эту книгу покупок. В свете последних изменений, очень нервничаю, не докапается ли налоговая. И как все сделать правильно?
  • 17.02.2015, 11:53
    Аноним
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    зачем? регистрируйте документы текущим годом и включайте в первый квартал по НДС, по прибыли спокойно в прошлый год укладываетесь
    а проблем с налоговой потом не будет?
  • 12.02.2015, 12:17
    Аноним
    Здравствуйте! а подскажите как быть, если в книге продаж по ошибке вбили не ту сумму по счет-фактуре? сумма больше чем правильная
  • 12.02.2015, 12:08
    Анжелика Ник
    в какую сторону НДС? к возмещению-в 1 квартале, НДС к доплате- прошлым годом
  • 12.02.2015, 12:06
    Аноним
    а если корректировочный счет-фактура 25 декабря не был учтен в книге покупок когда лучше учесть?
  • 12.02.2015, 12:03
    Анжелика Ник
    зачем? регистрируйте документы текущим годом и включайте в первый квартал по НДС, по прибыли спокойно в прошлый год укладываетесь
  • 12.02.2015, 12:00
    Аноним
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сдали декларацию, пришли входящие документы позже за 4 квартал, как внести изменения? делать доп. листы?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •