×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Реорганизация в виде присоединения

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 14.05.2014, 20:42
    Аноним
    Закрываю и принимаю не обороты , конечно же , а остатки.
  • 14.05.2014, 20:33
    Аноним
    Так. Вроде паззл сложился. Загоняю 8+1 организаций в одну базу (весь 2014 год) , датой присоединения закрываю обороты восьми организаций , причем можно закрывать без учета аналитических разрезов. Ну разве что КБК с КОСГУ оставить для годовой отчетности. А принимаю обороты у принимающей организации в разрезе всех аналитических показателей. Поправьте , если не прав.


    To topalov , благодарю за консультацию.
  • 14.05.2014, 20:01
    topalov
    Нельзя включать в свой учет хозяйственные операции, сформированные и учтенные в другой организации. Если это и произойдет, то под каждым первичным учетным документом должны стоять подписи руководителя и ГБ.
    Вы готовы подписаться под ПУДом, которым оформлена чужая хозяйственная операция?
    Лично я - нет.
  • 14.05.2014, 19:32
    Аноним
    Цитата Сообщение от topalov Посмотреть сообщение
    Вы не принимаете в свой учет чужие обороты, с точки зрения бюджетного учета.
    Вы их учтете при составлении отчетности за год.

    Хм.. То есть принимать обороты от восьми организаций надо будет с точки зрения сдачи годовой отчетности? А с точки зрения бюджетного учета принимать остатки в июне (причем корр.счет не имеет значения ибо он бьется в ноль)?
  • 14.05.2014, 18:39
    topalov
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Какие нам проводки давать для приёма оборотов?
    Вы не принимаете в свой учет чужие обороты, с точки зрения бюджетного учета.
    Вы их учтете при составлении отчетности за год.
  • 14.05.2014, 15:48
    Аноним
    Здравствуйте. А нас такая же ситуация ждет в июне. К нам 8 организаций присоединяют. Главный бухгалтер говорит , что устно в министерстве объяснили о слиянии остатков на 1 января 2014 года. А потом мы принимаем обороты. Я не совсем понял суть приема.

    К примеру , в передающей организации за год только две проводки
    40120226 - 30226730 (1000 руб.)
    30226830 - 20111610 (500 руб.)


    Какие нам проводки давать для приёма оборотов?
  • 13.05.2014, 23:20
    topalov
    Все достаточно подробно расписано в нормативке.
    Москва идет по пути псевдоликвидации организации, поэтому рекомендует передавать активы бухгалтерской справкой с отражением в бюджетном учете.
    Но с позиции НПА минфина включение активов присоединяемой организации в учет другой организации (основной) не рассматривается как передача.
    По итогам 2014 года перед вами будут лежать 2 главных книги: одна ваша за весь год, другая - присоединенной организации за период по 16 мая.
    При этом остатки на 17 мая должны "появиться" в вашем учете, т.к. фин.результат по ним с этой даты - это уже деятельность вашей организации. Основанием для включения в учет явл. передаточный акт и бюджетная отчетность, при это никакой ПУД не оформляется, но остатки прежней организации "виртуально обнуляются".
    Такая вот петрушка (немного сумбурно, т.к. у минфина тоже абы как описано)...это если не рассматривать техническую составляющую учета.
    А отчетность за год составляем методом консолидирования (сложения на калькуляторе): бюджетная отчетность присоединенной организации до даты передаточного акта и по данным учета основной организации за весь год.
  • 13.05.2014, 22:23
    123Аноним
    Цитата Сообщение от margo46 Посмотреть сообщение
    Почему же дуристики
    Дуристика
    во-первых , потому что , избавив вышестоящие организации от ряда мелких усилий , наградили нижестоящие прекрасным действом "приём оборотов".
    Во-вторых , потому что , данная конструкция на территории страны фактически и юридической силы то не имеет , кроме как в Москве.


    Цитата Сообщение от margo46 Посмотреть сообщение
    Очень все логично
    Должно быть не логично в первую очередь , а законно.

    Цитата Сообщение от margo46 Посмотреть сообщение
    я из Москвы.
    А я нет. И мне с точки зрения нормативных документов непонятно почему в немосковском регионе требуют делать именно так.
  • 13.05.2014, 21:10
    margo46
    Цитата Сообщение от 123Аноним Посмотреть сообщение
    что корни дуристики растут из осенних писем департамента финансов Москвы посвященных реорганизациям. Вот "перенос оборотов" и подхватили остальные субъекты.
    Почему же дуристики и почему остальные субъекты? Очень все логично - во-первых, а во-вторых, я из Москвы. Прекрасно все ложится у правоприемника. И отчетность тоже. Вы хотя бы прочтите ту "дуристику", что написали в своем вопросе.
  • 13.05.2014, 19:41
    123Аноним
    Цитата Сообщение от Мышь... серая... Посмотреть сообщение
    соединялись в декабре

    проще завести новую базу бухучёту с введением новых остатков по счетам
    Техническая составляющая процесса , в принципе , на втором плане. Алгоритм действий продуман и в течение недели будет реализован. Смущает юридическая сторона предложенной конструкции. Исходя из местных подобных веток примерно представляю , что корни дуристики растут из осенних писем департамента финансов Москвы посвященных реорганизациям. Вот "перенос оборотов" и подхватили остальные субъекты.
  • 13.05.2014, 14:04
    Мышь... серая...
    соединялись в декабре

    проще завести новую базу бухучёту с введением новых остатков по счетам
  • 13.05.2014, 07:35
    123Аноним
    Цитата Сообщение от margo46 Посмотреть сообщение
    Справкой 0504833 передаются остатки на 01.01.2014 по всем счетам и на 01.06.2014 - обороты по счетам за 2014 год (закрывать надо на 1 число, т.к. еще нужно время на перечисление остатков денег по счетам в ОФК).
    Спасибо. А какие нормативные документы подразумевают данную конструкцию присоединения?


    По оборотам , я так понимаю , это только в теории. На практике переносить надо
    а) со всей аналитической разбивкой
    б) не за весь период в целом, а как минимум по месяцам , т.к. перенос за весь 2014 год не позволит сформировать , к примеру , форму 0503737 в июле.

    Т.е. имеем фактически чуть ли не детальный перенос всех движений. Мрак-мрак.

    А какое у вас мнение по журналам операций? Условной проверке в 2015 году мы должны объединенные журналы операций предоставлять за январь 2014 года и ли раздельные?
  • 12.05.2014, 20:34
    margo46
    Справкой 0504833 передаются остатки на 01.01.2014 по всем счетам и на 01.06.2014 - обороты по счетам за 2014 год (закрывать надо на 1 число, т.к. еще нужно время на перечисление остатков денег по счетам в ОФК).
  • 12.05.2014, 12:58
    123Аноним
    Здравствуйте. К нашей организации (БУ) 19 мая присоединяют другую БУ организацию. Реорганизация в рамках одного ведомства. Как я понимала , присоединяемая организация сдается в фонды и по состоянию на 17 мая составляет передаточный акт. Принимаем остатки 17 мая через 30404.

    Но в министерстве нам сказали , что объединяем остатки на 01.01.2014 и в составе годовой отчетности будут учтены все движения присоединяемой организации с 01.01.2014 по 16.05.2014. Я запуталась окончательно.
    Взять хотя бы условный Журнал операций №2 за Январь 2014. Его объединять? И на каком основании?

    Что делать с информационной базой по бух. учёту? Переносить все операции присоединяемой организации за год?

    Заранее благодарна за ответы.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •