Ответить в теме: Вычет страховых взносов по УСН
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
теперь уже поздно, не надо.
Сообщение от ZZZhanna надо было. понятно что надо было, а теперь-то, в настоящий момент - надо или нет?
Сообщение от Lenycik а авансовые платежи надо уплачивать или нет? надо было. Сообщение от Lenycik какие повлечёт последствия? те же пени. Штрафов вроде как нет.
Зета, а в случае первого варианта - насколько такое преступление будет тяжким и какие повлечёт последствия?
Зета, а авансовые платежи надо уплачивать или нет?
Lenycik, вариант 2. Пени вам налоговая сама посчитает и пришлет требование
здравствуйте! подскажите, пожалуйста, такая ситуация: ИП без работников заплатил в 2014 году взносы в ПФ за себя и не заплатил налог УСН в связи с тем, что налог был меньше суммы взносов. Подаёт сейчас декларацию по УСН а там, оказывается, новая форма и если раньше была единая графа для суммы взносов, уменьшающих налог, то теперь их четыре - по периодам: за первый квартал, за полугодие, за 9 месяцев и за год. Сложность в том, что все взносы в ПФ были уплачены в 4 квартале, без разбивки по налоговым (отчётным) периодам. Вариантов заполнения декларации получается два: 1) написать, что взносы были уплачены поквартально и налог было платить не надо, 2) написать в 1, 2 и 3 квартале нули и указать, что взносы были уплачены все в 4 квартале, и таким образом сознаться, что надо было платить авансовые платежи, а они не были уплачены. Какой из этих вариантов лучше? Как я понимаю, штрафов за неуплату авансовых платежей не предусмотрено, пенсионные взносы были уплачены вовремя. То есть нам остаётся только пени - в этом случае за какой период надо насчитать пени: до момента уплаты взносов или до текущего момента? И надо ли всё же уплачивать те авансовые платежи, которые подлежали уплате или они всё-таки компенсируются пенсионными взносами? Если написать, что взносы были выплачены в разных кварталах, то при обнаружении налоговая посчитает ли это особо тяжким злым умыслом?
hypnomouse, верно.
Я ИП без работников на УСН 6%, в 2014 пока не платил страховые взносы, но и деятельности не было, планируется на 3й и 4й квартал. Если суммарный доход за год будет около 240 тыс., а я единовременно заплачу во 2м квартале всю годовую сумму взносов в ПФ (+ФОМС), верно ли, что мне не нужно будет платить ни авансовый платёж по УСН за период 9 месяцев, ни сам налог (который за год)?
Позвонила в Приозерск замначальнику УФНС, ее позиция - пересдать декларацию 2012 год без взносов с налогом к уплате (у ИП налог все равно уплачен), в декларации 2013 учесть взносы уплаченные за 2012 в 2013, либо не делать уточненку и 2013 сдавать без взносов. Взносы за 2013, уплаченные в 2014 учитывать ТОЛЬКО в 2014. Что согласуется с ответом Над.К. и НК. Спасибо.
Lenycik, либо отчетный (когда считаете авансы за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев), либо налоговый (год). Смотря за какой период считаете. И взносы, уплаченные в 1 квартале, несомненно уменьшают авансы по отчетным периодам 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев. И по налоговому периоду год. Потому что 1 квартал является частью всех этих периодов. Сообщение от Lelya201263 можно сделать вычет по страховым взносам за работников(которые относятся к УСН) и фиксированные взносы в ПФР за ИП (всё оплачено до 31.12.2013)? Можно
Сообщение от Над.К Lenycik, при УСН нет налогового периода квартал. Поэтому непонятно, что именно Вы трактуете Налоговый кодекс Статья 346.19. Налоговый период. Отчетный период 1. Налоговым периодом признается календарный год. 2. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. выражение "налоговый (отчётный) период" - это что?
Добрый день! Я ИП в 2013 совмещала УСН-6% с работниками и ЕНВД с работниками,в декларации по УСН за 2013 год можно сделать вычет по страховым взносам за работников(которые относятся к УСН) и фиксированные взносы в ПФР за ИП (всё оплачено до 31.12.2013)?
Lenycik, при УСН нет налогового периода квартал. Поэтому непонятно, что именно Вы трактуете
Сообщение от Над.К Lenycik, что Вы там двояко можете трактовать? Написано по русски трактовать можно как "уплаченных в данном году" либо как "уплаченных в данном квартале"
Уплаченное в 2013 за 2012 уже учтено в декларации за 2012 год. Не повторно же его учитывать. В 2014 уплачены взносы за 2013. Их вот, жаль, не учесть, хотя инспектор не против. Про мнения Вы правы. Но запрос поздно делать.
А что корректировать-то? Уплатили в 2013 году, 2013 год и уменьшаете. Сообщение от katyll А сдавать я буду именно этой инспекторше, Какая разница кому Вы будете сдавать? Кроме того, она сегодня одного мнения, а завтра другого.
А корректировки предыдущих периодов на сумму уплаченных взносов предусмотрены? Или взносы пропадают, как при ЕНВД? А сдавать я буду именно этой инспекторше, мне ее как ответственную за этого ИП дали.
Lenycik, что Вы там двояко можете трактовать? Написано по русски Сообщение от Lenycik уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде
katyll, налоговая неправа. И проверять-то будет в случае чего не тетенька, ляпнувшая что-то по телефону.
в продолжение моего вопроса а основание для этого - налоговый кодекс статья 346.21, так? пункт 3.1. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму: 1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, ... обязательное медицинское страхование, ... уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации; причём налоговый период при УСН - год, а отчётный период - квартал. на мой взгляд, тут как минимум, можно толковать двояко
Позвонила в налоговую, там мне сказали, что "я парюсь" и если у меня взносы за 2013 уплачены до сдачи декларации но в 2014, то надо их учесть в декларации 2013. (т.е. за 2012 по их мнению все сделано правильно) А если я такая умная ) и считаю по-другому, то предложили написать письменный запрос.
Сообщение от katyll то надо пересдать декларацию за 2012 год, Лучше оставить как есть. Раз при камеральной проверке не нашли ошибку, велика вероятность, что не найдут никогда. Лучше сдать декларацию 2013 года без взносов
Добрый день. Обратился ИП 6% без работников. За 2012 год он сам сдал декларацию на бланке из Консультанта, пенс. взносы были на 31/12/12 не оплачены, он их не учитывал в декларации и уплатил полностью свои 6%. Налоговая (Приозерский р-н Ленобласти) сказала, что принимает только на бланке со своего сайта, он обратился в юридическую контору и там ему заполнили заново, но уже включили в декларацию взносы за 2012 год, уплаченные до сдачи декларации в 1 квартале 2013. Ехать в Приозерск из Питера сверяться ИП не хочет, а взносы за 2013 он уплатил в 2014. Я даже не знаю, что делать. Если следовать корявым буквам закона, то надо пересдать декларацию за 2012 год, не отражая взносы и сдать декларацию за 2013 год, отразив там взносы за 2012 год. Тогда не будет переплаты за 2012 год. Либо не трогать 2012, думать, что у налоговой отражена переплата (но там и пени по авансовым платежам, скорее всего) и делать декларацию за 2013 без взносов и писать письмо на зачет (или просто рассчитывать на автоматический зачет переплаты, т.к. кбк не менялся). Все вспоминают про свои отчеты в самый последний момент....
спасибо большое за ответы
Сообщение от Lenycik в этом году за 1 квартал ещё можно успеть уплатить часть пенсионного взноса нет, уже нельзя. Аванс придется платить.
и подскажите пожалуйста ещё в этом году за 1 квартал ещё можно успеть уплатить часть пенсионного взноса или это надо было сделать до 31 марта? и сейчас в любом случае уже надо платить авансовый платёж УСН?
Сообщение от Lenycik а штраф за такое не положен? нет, штрафовать тут не за что.
а штраф за такое не положен? только пени?
спасибо будем ждать и молиться
Правила форума