×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 18.07.2012, 21:20
    Вероника75
    Смысл в банальном. Выручки у нас не было и нет до сих пор. Стройка велась на заемные средства. Налоговая в таких случаях может отказать в возмещении НДС. А судится желания нет, раз все равно потом НДС будет восстановлен. Вот такая ерунда. Как бы мне это не нравилось, но решения руководства не обсуждаются. А мне теперь голову ломать. ((
  • 18.07.2012, 11:46
    mvf
    А в чем смысл-то? Что мешает принять и при переходе восстановить? Да еще и в расходах учесть восстановленное?
  • 18.07.2012, 11:40
    Вероника75
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    А как можно "пускать" то, чего нет?
    Почему нет, он и в данный момент есть, и когда мы перейдем на УСН, он останется "висеть" остатком на 19 счете, т.к. принимать к зачету мы его не будем. Вопрос, собственно, и заключался в том, как после перехода на УСН этот НДС нужно будет правильно учитывать. Нельзя же его так и оставлять на 19 счете?
  • 17.07.2012, 08:57
    mvf
    Цитата Сообщение от Вероника75 Посмотреть сообщение
    А если не восстанавливать, то пустить его на расходы будет нельзя?
    А как можно "пускать" то, чего нет?
  • 17.07.2012, 08:53
    Вероника75
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ну заставить ставить к вычету НДС никто не может. Тем более, что после перехода на УСН его придется восстанавливать. И вот если бы Вы его восстановили, то пустили бы в прочие расходы. А не на увеличение стоимости ОС
    А если не восстанавливать, то пустить его на расходы будет нельзя? Что то я ничего уже не соображаю. Его, это НДС. )))
  • 16.07.2012, 23:14
    Над.К
    Цитата Сообщение от Вероника75 Посмотреть сообщение
    Естественно, принимать его к зачету, чтобы потом восстанавливать после переходе на УСН мне бы не хотелось. Правильно ли это?
    Ну заставить ставить к вычету НДС никто не может. Тем более, что после перехода на УСН его придется восстанавливать. И вот если бы Вы его восстановили, то пустили бы в прочие расходы. А не на увеличение стоимости ОС
    Цитата Сообщение от Вероника75 Посмотреть сообщение
    Не возникнет ли у налоговой желания, в этой ситуации, получив баланс за 1 квартал следующего года, пересчитать налог на имущество, уже уплаченный в этом году?
    У них нет для этого оснований
    Цитата Сообщение от Вероника75 Посмотреть сообщение
    Или если мы выберем УСН доход-расход я могу его списать в расходы показав убыток по году?
    Его - это кого?
  • 16.07.2012, 22:22
    Вероника75
    Добрый день, уважаемые клерки, вернее уже ночь.))) Если пишу не в ту тему вопрос перенаправьте меня, пожалуйста, туда, куда нужно. ))) Организация была на ОСНО и вела строительство здания для собственных нужд, силами подрядных организаций (долго и мучительно, в прямом смысле этого слова). Изначально планировалось получить возмещение НДС. Потом от этой идеи отказались и решили переходить на УСН, дабы уйти от налога на имущество. Но Проблема в том, что акт ввода в эксплуатацию объекта подписан в середине года, и стоимость имущества везде где нужно, прописывалась без НДС. А на УСН мы сможем перейти только в начале следующего года, соответственно, уплатив налог на имущество в этом году. Вопрос встал о том, что делать с НДС, который я любовно собирала для возмещения на 19 счете? Естественно, принимать его к зачету, чтобы потом восстанавливать после переходе на УСН мне бы не хотелось. Правильно ли это? А потом, при переходе на УСН я должна буду его добавить к стоимости объекта? Каким документом я это должна это сделать? Не возникнет ли у налоговой желания, в этой ситуации, получив баланс за 1 квартал следующего года, пересчитать налог на имущество, уже уплаченный в этом году? Или если мы выберем УСН доход-расход я могу его списать в расходы показав убыток по году? Что бы потом постепенно списывать в течении нескольких лет. Извините за длинный текст, совсем голову сломала, никогда не сталкивалась с таким. Особенно, когда учредитель хочет одного, документы готовятся для этого, а потом решение меняется. ((( Заранее спасибо за ответ.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •