×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Помогите с проводками

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 22.03.2012, 14:04
    partizanka-anka
    Отражается задолженность покупателя (и задолженность комитенту ...) 62 76
    Начислено вознаграждение 62 90
    Начислен НДС с вознаграждения 90 68
    Получены деньги от покупателя 51 62
    Деньги перечислены комитенту ... 76 51
    Получено (зачтено) вознаграждение 51 (76) 62

    задолженность не возникает-так как оплата 100%, вознаграждение сначала начисляется, а потом деньги за товар перечисляются поставщику.
    значит в нашем случае будут проводки:
    Получены деньги от покупателя 51 62
    Начислено вознаграждение 62 90
    Начислен НДС с вознаграждения 90 68
    Деньги перечислены комитенту ... 76 51
    Получено (зачтено) вознаграждение 51 (76) 62
    Потом уплачивается НДС и НП
  • 22.03.2012, 13:58
    partizanka-anka
    mvf, спасибо большое, на бухгалтера отучилась давненько, а тут пришлось... боюсь ошибиться
  • 22.03.2012, 13:57
    mvf
    mvf, получен товар для продажи 004 -если товар по факту не приходуется на склад,
    Блин... ну раз не приходуется - значит НЕ делаете эту проводку.
  • 22.03.2012, 13:44
    partizanka-anka
    mvf, получен товар для продажи 004 -если товар по факту не приходуется на склад, а продается через интернет- магазин, тоже подойдет?
  • 22.03.2012, 13:39
    mvf
    partizanka-anka, я Вам привел ссылку на проводки. Какая проводка непонятная?
  • 22.03.2012, 13:38
    partizanka-anka
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Ну не приходует и ладно. Дальше что?
    в смысле "Дальше что?" в смысле что происходит?)
  • 22.03.2012, 13:31
    mvf
    уточню-агент не приходует товар на свой склад
    Ну не приходует и ладно. Дальше что?
  • 22.03.2012, 13:31
    partizanka-anka
    изначально я сформулировала свой вопрос так:
    Задача: организация «К» осуществляет услуги по поиску оптовых покупателей для производителей на основании агентского договора. Имеет право осуществлять продажу продукции от своего имени по договору с производителем. Ничего на свой склад не приходует из продаваемых товаров. Отгрузку осуществляет производитель. Деньги за товары от покупателей сначала поступают на счет организации «К», потом переводятся на счет производителя за вычетом агентского вознаграждения. Какой проводкой отражать, оставшиеся в качестве вознаграждения за услуги деньги на счете? Ведь производитель выступает также в качестве покупателя услуг организации «К»? потом мне посоветовали упростить
  • 22.03.2012, 13:28
    partizanka-anka
    уточню-агент не приходует товар на свой склад, отгрузку осуществляет производитель. агент продает по ценам производителя.
  • 22.03.2012, 13:27
    skolyko
    76,5 комиссионное вознаграждение
    Дт 76,5 Кт 90,1 начислено комиссионное вознаграждение
    оплата комитенту Дт76,5 Кт 51
  • 22.03.2012, 13:26
    mvf
  • 22.03.2012, 13:23
    partizanka-anka
    Поступили деньги на счет организации «К» от покупателей 51-62/2
    Организация «К» перевела деньги за продукцию производителю "А" 60-51
    Агентское вознаграждение осталось на счету организации «К» - ????? (опять, что ли 51-62/1?) загвоздка для меня
  • 22.03.2012, 13:21
    mvf
    Своих вариантов нет?
  • 22.03.2012, 13:17
    partizanka-anka
    Здравствуйте!

    Дано:
    Фирма "К" - агент. Продает товар производителя "А".
    Покупатель платит "К"
    "К" переводит деньги за товар "А" за минусом своего вознаграждения.
    "А" отправляет товар покупателю.

    Как в данном случае бухгалтеру "К" отразить проводки?

    С уважением к вам, Анна.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •