×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Не оплачен, основание???

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 18.10.2011, 14:48
    TRIAN
    если вы до сих пор задаете вопросы, а не следуете указаниям данные в той теме, то значит очень внимательно ее прочитали...

    Меня например телепатии не обучали, может вы подскажите где пройти курсы?
  • 17.10.2011, 23:05
    Аноним
    Цитата Сообщение от TRIAN Посмотреть сообщение
    Никто видимо так и не прочитал
    а если все же прочитали?..
  • 17.10.2011, 16:34
    TRIAN
    Никто видимо так и не прочитал:
    Сразу идем читать это!
    необходимо восстанавливать последовательность
    тоже пропускаем мимо глаз
  • 17.10.2011, 12:35
    Анжелика Ник
    смотрите карточку по 60.1 счета по контрагенту в разрезе документов
  • 17.10.2011, 12:18
    del-finchik
    Цитата Сообщение от TRIAN Посмотреть сообщение
    Если в договоре указано вести учет по документам взаиморасчетов - то вы сами определяете какой документ каким документом оплачен/получен...
    А если не указано, а ситуация аналогичная?
    Да еще программа каким-то чудесным образом самостоятельно принимает решение о признании расходов - 8067 рублей признала расходом по оплате за вызов спецов по 1С, а 3 рубля не признала. Может кто-нибудь подскажет как ее заставить принять расходы и занести в книгу доходов и расходов? А то уже мысли кончились у меня зависло не признанными программой расходов на 370 тысяч.
    Заранее спасибо.
  • 12.10.2011, 08:39
    TRIAN
    Цитата Сообщение от Таняя@ Посмотреть сообщение
    в 1С 8.2
    Сразу идем читать это!

    Если в договоре указано вести учет по документам взаиморасчетов - то вы сами определяете какой документ каким документом оплачен/получен...
    Иначе, автоматом последовательно закрывая взаиморасчеты... Если какой документ был внесен задним числом, то необходимо восстанавливать последовательность (другими словами - пере провести все документы последовательно)... на это есть специальные обработки...
  • 09.10.2011, 13:44
    Таняя@
    Добрый день, уважаемые! Подскажите, пожалуйста, в 1С 8.2, на каком основании документ "поступление товаров и услуг" решает, что он не оплачен ? ( у нас упрощенка Д-Р), в документах расчетов и в поступлении должен быть указан один и тот же договор, а что еще, как 1С выясняет какой документ оплачен и что вписывать в Книгу Ди Р ? Не могу понять, так как ежедневно оплачиваем одному и тому же поставщику, разные суммы, не соответствуя счетам и актам, а программа сама решает, какие цифры вносить в книгу, какие документы оплачены......я уже запуталась, растолкуйте пожалуйста, чтобы не делать ошибок при исчеслении налога....

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •