Ответить в теме: Займы
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Доброй ночи! Подскажите про расчет пеней за несвоевременный возврат займа. Срок возврата по дог. 24.06.Фактически вернули займ - 30.08. Пени за просрочку рассчитать с 25.06. по 30.08.или с 25.06по 29.08
Никаких штрафов не предусмотрено...
Отразить правильно в балансе на 30.09.11г.
Спасибо и еще такой вопрос относительно займа по первому вопросу: Баланс за 2 кв. был сдан и там предыдущий бухгалтер отразил сумму заемных средств в размере 2 т.р. а у меня они в размере 20 т.р. что с этим мне делать?
В БУ бывают доходы: http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9F%D0%91%D0%A3_9/99 В БУ бывают расходы: http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9F%D0%91%D0%A3_10/99 Отдельно законодательство описывает как отражать кредиты и займы в БУ http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...%D0%A3_15/2008 Что касается НУ - глава 25 НК http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...D0%B2%D0%B0_25 Особое внимание уделяем статье 269 (если вы - заемщик) http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...1%8C%D1%8F_269
Т.е. заемщик будет относить как внереализационные расходы, а для другой стороны внереализационные доходы (% по займам * ставку налога) и это все надо отразить в декларации по налогу на прибыль, правильно?
Нам должны одолжить деньги Получение займа - не доход. Возврат займа - не расход. Проценты по займу для займодавца - доход, для заёмщика - расход.
Сообщение от ANNA_88_ANNA а отчет я имела в виду по стаховым взносам в ФСС и ПФР Что меняется в этом отчете в связи с оформлением его правильным числом и отпуском б/с?
У меня еще один вопрос созрел и тоже по займам!!! Нам должны одолжить деньги Займ будет между 2-я фирмами будем ли мы уплачивать с этого налог на прибыль?
Сообщение от ANNA_88_ANNA если Вам не нравится крупный шрифт, я не буду больше его ставить правила: 3.2. Выделять (ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, цветом, жирностью, подчеркиванием, курсивом, размером шрифта или иным способом) разрешается только отдельные слова или обороты, но не весь текст сообщения или его значительную часть. Помните, что в Интернете заглавные буквы и увеличенный шрифт воспринимаются как крик и могут вызвать справедливое раздражение других участников. Не разрешается использовать красный цвет, он предназначен исключительно для замечаний модераторов
если Вам не нравится крупный шрифт, я не буду больше его ставить. Спасибо большое за совет, а отчет я имела в виду по стаховым взносам в ФСС и ПФР
ANNA_88_ANNA, слева на клавиатуре есть кнопочка CapsLock. Нажмите на нее. Да, отпуск б/с. Какой отчет сдан нулевой?
ЗНАЧИТ МНЕ СДЕЛАТЬ ТРУД. ДОГОВОР ЗАДНИМ ЧИСЛОМ И ОТПРАВИТЬ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ, ОТЧЕТ ЖЕ УЖЕ СДАН НУЛЕВОЙ ЗА 2 КВ.
Сообщение от ANNA_88_ANNA Этот же ген. директор он просто не был оформлен как наемник с ума сойти Сообщение от ANNA_88_ANNA ТРУДОВОЙ ДОГОВОР НЕ ЗАКЛЮЧИЛИ Не кричите. Трудовой договор должен был быть оформлен с даты вступления его в должность. А дата вступления его в должность = дата регистрации фирмы. Соответственно Сообщение от ANNA_88_ANNA я как пришла и сразу же ген. директора оформила на работу вы сделали это не правильной датой. Если вы переделаете все корректрой датой - проблемы с кассой/подотчетом сразу у вас отпадут.
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР НЕ ЗАКЛЮЧИЛИ
Этот же ген. директор он просто не был оформлен как наемник
если Сообщение от ANNA_88_ANNA ген. директор в уставных документах с самого начала то на каком основании Сообщение от ANNA_88_ANNA ген. директор оформлен на работу с августа и что в таком случае понимается под "оформлением"?
как пришла и сразу же ген. директора оформила на работу А с мая кто директором был?
Нет учредитель сам по себе а ген. директор сам, и учредитель и ген. директор в уставных документах с самого начала, просто я как пришла и сразу же ген. директора оформила на работу
Сообщение от ANNA_88_ANNA Понимаю что замудренно, но тем не менее правильно ли так, как я собралась делать ...? Вроде бы все правильно... Сообщение от ANNA_88_ANNA И матер. выгоду я решила не считать с займа (НДФЛ на ген. директора)... А никакой матвыгоды и нет. Он же - заимодавец.
Сообщение от ANNA_88_ANNA ген. директор оформлен на работу с августа А до августа другой директор был? И матер. выгоду я решила не считать с займа (НДФЛ на ген. директора)... А что, заем процентный был? Иначе о каком НДФЛ вообще речь?
Сообщение от ANNA_88_ANNA матер. выгоду я решила не считать с займа а что, он что то сэкономил на займе?
Всем добрый день!!! У меня 2 вопроса: 1.) В мае открылась фирма, учредитель покупал канц. товары, аренда, вносились денеж. ср-ва на р/с - на основании договора займа и.т.д. Я на работу устроилась в августе док-ты пришлось делать задним числом. Я сделала договор займа между Ген. директором (не являющийся учредителем) и ООО. у меня есть подтверждающие документы на сумму 19300, как мне провести по кассе, если ген. директор оформлен на работу с августа, в под отчет я не могу выдать, и в кассе не могу хранить деньги, т.к. лимит по кассе в банк не сдали, я его сделала как пришла на работу. Учредителю срочно понадобились деньги мы сняли с р/с 19000 и провели как возврат по договору беспроцентного займа Я решила с конца мая проводить именно так по кассе: Например: Д50 К66 - 1500 займ от ген. директора Д51 К50 - 1500 взнос наличных на р/с Д50 К66 - 500 Д71 К50 - 500 выдала из кассы в под отчет ген директору Д10 К71 - 500 он отчитался документами за канц. товары Д50 К66 - 10000 Д71 К50 - 10000 Д76 К71 - ген директор оплатил за аренду и.т.д и так на общую сумму займа Д50 К51 - 19000 сняла с р/с Д66 К50 - 19000 возврат займа Понимаю что замудренно, но тем не менее правильно ли так, как я собралась делать ...? И матер. выгоду я решила не считать с займа (НДФЛ на ген. директора)...
Правила форума