×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Помогите с 60.01

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 06.04.2011, 13:41
    натаМал
    Программа сама автоматически аванс так зачитывает Где это можно поправить? В настройках учета?
  • 06.04.2011, 11:55
    Octopus
    натаМал, а аванс вы почему ПОЛНОСТЬЮ зачитываете, если поступление у вас не на всю его сумму?
  • 06.04.2011, 11:45
    натаМал
    Программист сказал, что мы накосячили, неправильно ведем учет...И сказать не смог как это дело исправить(((
  • 06.04.2011, 11:39
    Octopus
    Пассивный счет всегда имеет только кредитовое сальдо. И в 7.7, и в 8ке.
  • 06.04.2011, 11:31
    натаМал
    Да, с 61 опечаталась По поводу, что краснота и с минусом - всегда считала, что это неправильно. Раньше работала в 7.7 там такого не было, при перепроведении документов все вставало на места.
  • 06.04.2011, 11:23
    Octopus
    натаМал, порядок у вас верный. Только почему в поступлении счет стоит 61.01? Опечатка?

    В итоге получается сальдо 208000, счет пассивный. Поэтому сальдо висит по кредиту и с минусом. Что вас не устраивает?
  • 06.04.2011, 11:19
    натаМал
    У меня в карточке по 60.01 получается так:
    сначала идет зачет аванса 60.01 - 60.02 708 000 руб (сальдо - 708 000)
    потом поступление товара 41 - 60.01 500 000 (сальдо - 208 000)
    Я так понимаю, что сначала должно пройти поступление, а потом зачет...Тогда и красноты не будет. Но как это сделать - не знаю
  • 06.04.2011, 07:57
    Свечков
    OlgaK, очень может быть, что причина в этом. Вобще, к таким вопросам хорошо бы выкладывать сканы ОСВ и карточки счета.
  • 06.04.2011, 07:52
    OlgaK
    что-то с договорами?
  • 06.04.2011, 07:49
    Свечков
    И внимательно проверьте ВСЮ аналитику! По одинэсовски это называется "субконто".
  • 06.04.2011, 07:04
    Octopus
    натаМал, на всякий случай предлагаю еще перепроверить весь ход операций по проводкам:
    1) Оплата поставщику, Дт 60.02 - Кт 50 (51)
    2) Зачет аванса Дт 60.01 - Кт 60.02
    3) Поступление Дт 41 - Кт 60.01

    Краснота по 60.01 появится только в том случае, если у вас сумма поступления товара больше, чем сумма аванса.
  • 06.04.2011, 05:33
    натаМал
    Перепроводила уже(((
  • 05.04.2011, 18:57
    angell-008
    Мне помогло групповое перепроведение документов. Красноты больше нет.
  • 05.04.2011, 18:52
    angell-008
    У меня абсолютно такая же проблема. Как её решить?
  • 05.04.2011, 13:49
    натаМал
    60.02
  • 05.04.2011, 12:26
    Octopus
    натаМал, в оплате поставщику какой коррсчет стоит? 60.01 или 60.02?
  • 05.04.2011, 08:43
    натаМал
    Перепроводила уже((
  • 05.04.2011, 08:24
    OlgaK
    перепровести док
  • 05.04.2011, 07:46
    натаМал
    Я знаю, что авансом называют, пыталась понятнее написать
    по аналитике 60.02 зачет аванса прошел. А по аналитике 60.01 на эту же сумму идет зачет аванса, но сальдо краснотой с минусом...
  • 05.04.2011, 07:18
    Octopus
    Люди такое обычно авансом называют. Другой субсчет указывают. И зачитывают при поступлении товаров. У вас зачет аванса не прошел, так?
  • 05.04.2011, 04:58
    натаМал
    Здравствуйте!!! Помогите разобраться с проблемой: Организация оплатила поставщику за товар 14.02, товар пришел 16.02 (то есть оплата прошла раньше, чем поступил товар). Проблема в следующем: при формировании карточки счета по 60.01 по кредитовому сальдо идет краснота...Как быть? У нас 1С Предприятие 8.2

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •