Ответить в теме: Помогите с 60.01
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Программа сама автоматически аванс так зачитывает Где это можно поправить? В настройках учета?
натаМал, а аванс вы почему ПОЛНОСТЬЮ зачитываете, если поступление у вас не на всю его сумму?
Программист сказал, что мы накосячили, неправильно ведем учет...И сказать не смог как это дело исправить(((
Пассивный счет всегда имеет только кредитовое сальдо. И в 7.7, и в 8ке.
Да, с 61 опечаталась По поводу, что краснота и с минусом - всегда считала, что это неправильно. Раньше работала в 7.7 там такого не было, при перепроведении документов все вставало на места.
натаМал, порядок у вас верный. Только почему в поступлении счет стоит 61.01? Опечатка? В итоге получается сальдо 208000, счет пассивный. Поэтому сальдо висит по кредиту и с минусом. Что вас не устраивает?
У меня в карточке по 60.01 получается так: сначала идет зачет аванса 60.01 - 60.02 708 000 руб (сальдо - 708 000) потом поступление товара 41 - 60.01 500 000 (сальдо - 208 000) Я так понимаю, что сначала должно пройти поступление, а потом зачет...Тогда и красноты не будет. Но как это сделать - не знаю
OlgaK, очень может быть, что причина в этом. Вобще, к таким вопросам хорошо бы выкладывать сканы ОСВ и карточки счета.
что-то с договорами?
И внимательно проверьте ВСЮ аналитику! По одинэсовски это называется "субконто".
натаМал, на всякий случай предлагаю еще перепроверить весь ход операций по проводкам: 1) Оплата поставщику, Дт 60.02 - Кт 50 (51) 2) Зачет аванса Дт 60.01 - Кт 60.02 3) Поступление Дт 41 - Кт 60.01 Краснота по 60.01 появится только в том случае, если у вас сумма поступления товара больше, чем сумма аванса.
Перепроводила уже(((
Мне помогло групповое перепроведение документов. Красноты больше нет.
У меня абсолютно такая же проблема. Как её решить?
60.02
натаМал, в оплате поставщику какой коррсчет стоит? 60.01 или 60.02?
Перепроводила уже((
перепровести док
Я знаю, что авансом называют, пыталась понятнее написать по аналитике 60.02 зачет аванса прошел. А по аналитике 60.01 на эту же сумму идет зачет аванса, но сальдо краснотой с минусом...
Люди такое обычно авансом называют. Другой субсчет указывают. И зачитывают при поступлении товаров. У вас зачет аванса не прошел, так?
Здравствуйте!!! Помогите разобраться с проблемой: Организация оплатила поставщику за товар 14.02, товар пришел 16.02 (то есть оплата прошла раньше, чем поступил товар). Проблема в следующем: при формировании карточки счета по 60.01 по кредитовому сальдо идет краснота...Как быть? У нас 1С Предприятие 8.2
Правила форума