Ответить в теме: Экспорт в Казахстан
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Добрый день!Извините что беспокою. Мы российская организация работаем с казахстаном. Предполагаем делать поставку импортного товара авиа транспортном сразу в Казахстан, подскажите пожалуйста какие документы мы должны оформить,как пройти таможню и где указать условия поставки товара сразу в Казахстан. Заранее спасибо за помощь. С уважением, Аноним.
В учёте внесу Новый корректировочный счёт-фактуру в 1 экземпляре , номер счёт- фактуры другой же будет ? А по 2 вопросу помогите , пожалуйста . Хочу сейчас 3 квартал сдать , уйти в отпуск , а потом 25 октсябрч уточненку за 1 квартал . Пени сейчас отправлю. Штрафа и блокировки счёта не должно быть ?
Скажите , прошло 180 дней и нет подтверждения. Сейчас надо править и Сдавать 1 квартал 19. Как в учёте править , тот же номер счёт-фактуру просто меняю ставку на 18? И распечатываю новый счёт-фактуру? Ничего не пойму.... Этот счёт - фактура же попадает в книгу продаж ? 2. Если я декларацию за 3 квартал сдам сейчас, пени уплачу .. Но , уточнённую за 1 квартал сдам 25 октября , меня не оштрафуют ?
1с, 8.2 Добрый день! Можно уточнить?! В книгу продаж счф по неподтвержденным реализациям должны попадать? У меня попадают просто суммы реализации без указания ставки ндс! Так и должно быть? Или какой кнопкой убрать? И второй вопрос, НДС АВТОМАТИЧЕСКИ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ МОЖНО КАК-то посчитать? В реализации проводка 19,03-19,07 на 42₽ встала и все, а восстановление на 10тр
Коллеги, добрый день. Прошу подсказки - если наша компания резидент РФ заключает договор с такой же компанией резидентом РФ, но груз поедет в Казахстан, я правильно понимаю, что ставка НДС 18%? И опять же, если мы заключаем договор с российским филиалом казахской компании, груз поедет в Казахстан, то ставка все равно 18%?
Коллеги, еще кто-то писал в теме, что берет депозит под 18%, можете поделиться этим кусочком в договоре?
Добрый день, коллеги. Очень срочно прошу помочь, кто проходит проверки при возмещении НДС по экспорту. 1)ООО нет наемных работников, управляющий ИП6%, будет выплачено вознаграждение, ИП сейчас живет в ЕС, видит ли налоговая это? Обязательно ли принимать наемника, зарплата не менее МРОТ показывается и выплачивается? 2)Аренда склада, обязательно платежки на ее оплату? 3)В каком виде подается файл в налоговую, какое сейчас программное обеспечение используется, экспорт товара в Казахстан, достаточно ли файлов из 1С бухгалтерия или еще надо сканы товарно-транспортных документов? Что-то подается на бумаге? 4)Когда подается файл, вместе с декларацией по НДС или можно по требованию позднее? 5)Если будет возмещение НДС, то подаем копии всех счетов-фактур за квартал на проверку? Если у ООО не будет других сделок, кроме этой? 6) Если ООО не дадут скан заявления на уплату косвенных налогов и вывоз товара, экспорт не будет подтвержден? Что делать, сразу писать в налоговую?
я распечатываю оборотно-сальдовую - 41- субсчет товары отгруженные на экспорт (веду вручную,в 1С 8,3 сложно настроить учет, особенно, если покупается товар для реализации на внутреннем рынке РФ, не знаем заранее, что купят Казахи) 19 счет -8,3 хорошо распределяет НДС в письме пишу - в подтверждении ведения раздельного учета предоставляю ..... ИФНС это устраивало но сейчас при продаже не сырьевого товара я не веду раздельный учет - так и написала бы в письме
Здравствуйте, подскажите. Мы подали на возмещение по экспорту в налоговую, по списку документов которых они с нас запросили есть пункт "Справка о порядке ведения раздельного учета при осуществлении операций на территории РФ и на экспорт". Ни как не могу найти образец такой справки, может кто-нибудь предоставлял , поделитесь пожалуйста.
Есть документы - подавайте.
Сообщение от АнонимСПБ Добрый день. От казахов пришли оригиналы документов, в т.ч. заявление о о ввозе товаров и уведомление из налоговой о его принятии. Проверяю через сервис ЕАЭС. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Красным пишет: Заявление отсутствует. Заявление они подавали 07.06, а реализация была в мае. Я могу включить эту реализацию в декларацию НДС за 2 кв.? Или пока в сервисе ЕАЭС не поменяется статус заявления, то не могу? Большая просьба ответить! Мой вопрос выше. Спасибо!
Добрый день. От казахов пришли оригиналы документов, в т.ч. заявление о о ввозе товаров и уведомление из налоговой о его принятии. Проверяю через сервис ЕАЭС. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Красным пишет: Заявление отсутствует. Заявление они подавали 07.06, а реализация была в мае. Я могу включить эту реализацию в декларацию НДС за 2 кв.? Или пока в сервисе ЕАЭС не поменяется статус заявления, то не могу?
Добрый день! Подскажите пжл, у нас розница и опт Продажа нерезиденту в розницу, чем чревато?
Сообщение от Сербина неправильно Понятно. А уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности органом государственных доходов в электронном виде заменяет заявление о ввозе и уплате косвенных налогов?
неправильно Сообщение от tv06 •заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов или перечень заявлений;
Сообщение от tv06 Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - есть форма, напоминает декларацию - если ведете в 1С, она есть в отчетности - вбиваете номер, дату, рег номер.... казаха погуглите найдете) Я правильно поняла, что либо заверенные копии подтверждающих документов надо отправлять в налоговую либо этот Перечень?
Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - есть форма, напоминает декларацию - если ведете в 1С, она есть в отчетности - вбиваете номер, дату, рег номер.... казаха погуглите найдете)
+одновременно декларация НДС+перечень[/QUOTE] Перечень- это что Вы имеете ввиду?
Сообщение от АнонимСПБ Спасибо! В нашу налоговую я что-то должна отправить или лично оригиналы документов нести надо? .... пакет необходимых документов (п. 3 и п. 4 Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг; далее – Протокол о косвенных налогах): заверенные копии •договор (контракт); •заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов или перечень заявлений; •транспортные (товаросопроводительные) документы; •иные документы. +одновременно декларация НДС+перечень Сообщение от tv06 в ИФНС - Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, одновременно с пакетом документов ( я сдаю по просьбе инспекторов ИФНС вручную), с программой от ИФНС, с декларацией по НДС
Сообщение от АнонимСПБ Спасибо! В нашу налоговую я что-то должна отправить или лично оригиналы документов нести надо? конечно, вы должны подтвердить 0 ставку ндс, можно лично, можно по ктс.
Сообщение от tv06 проверьте еще раз как вы вводите номер -000017112017N00000 от казахов в таком виде приходят уведомления может после 20 появится в системе - у вас есть время -180 дней Спасибо! В нашу налоговую я что-то должна отправить или лично оригиналы документов нести надо?
проверьте еще раз как вы вводите номер -000017112017N00000 от казахов в таком виде приходят уведомления может после 20 появится в системе - у вас есть время -180 дней
Сообщение от Аноним Ввела, сервис красным пишет: Заявление отсутствует. Это значит, что казахи не подавали заявление о ввозе, а подали только декларацию по косвенным налогам? Что мне им писать, что требовать от них? Сербина, помогите пожалуйста! Мой вопрос выше. Спасибо!
Сообщение от Сербина введите и увидите, если отразится, то это то, что нужно Ввела, сервис красным пишет: Заявление отсутствует. Это значит, что казахи не подавали заявление о ввозе, а подали только декларацию по косвенным налогам? Что мне им писать, что требовать от них?
Сообщение от АнонимСПБ В Уведомлении нашла только Входящий (регистрационный) номер документа налоговой отчётности. Это то, что надо ввести? введите и увидите, если отразится, то это то, что нужно
Сообщение от АнонимСПБ В электронном виде пришел документ: Уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности органом государственных доходов в электронном виде. Казахи написали, что электронно сдают заявление, отметку налоговой не ставят. белорусы нам присылают в электронном виде Уведомление о проставлении отметки налогового органа и заявление о ввозе и уплате косвенных налогов
Сообщение от tv06 вам документ об оплате не нужен проверьте Уведомление Я правильно поняла, что Уведомление- это документ о принятии налоговой декларации по косвенным налогам. Это не заявление о ввозе товаров и уплате НДС? Или это одно и тоже? Я прошла по ссылке, которую Вы дали. Там надо ввести Номер отметки о регистрации заявления, присвоенный налоговым органом. В Уведомлении нашла только Входящий (регистрационный) номер документа налоговой отчётности. Это то, что надо ввести?
вам документ об оплате не нужен проверьте Уведомление
Сообщение от Сербина да, но отметка их налог/органа в нем должна присутствовать, точнее в п.6.1 ИЗВЕЩЕНИя ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФАКТА УПЛАТЫ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАЛОГОВ ИЛИ ИНОГО ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) должны быть указаны номер и дата, именно по ним можно проверить в единой базе, сдано ли заявление действительно. и достаточно в налоговую сдать "перечень заявлений ..", не сдавая самого документа Смотрю это Уведомление от них. Там есть Входящий (регистрационный) номер документа налоговой отчётности, Статус: принята, разнесена налоговая отчетность и срок уплаты: 20.06, т.е сегодня. Мне от казахов запросить документ об уплате НДС?
Сербина - согласна но обычно казахи присылают Уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности органом государственных доходов в электронном виде с отметками их ИФНС, можно проверить номер и дату уведомления принято или нет -nalog.ru -все сервисы -ЕАЭС. Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов https://service.nalog.ru/blr1.do в ИФНС - Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, одновременно с пакетом документов ( я сдаю по просьбе инспекторов ИФНС вручную), с программой от ИФНС, с декларацией по НДС
Правила форума