Ответить в теме: Делим входящий счет-фактуру на части
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Может, кто знает?
У меня вопрос тоже в делении счет-фактуры на части. Дело в том, что по договору нам сделали услуги на 2-их заказчиков. Одну часть мы хотим с 1-го заказчика возместить, то есть это возмещаемые расходы и эту часть НДС к вычету не берем. А вторая часть - наши собственные расходы, хотелось бы вычет НДС получить и саму сумму в затраты взять. Могу ли я это сделать, если сч-ф и акт общей суммой? То есть указать сч-ф, но не все сумму взять в книгу покупок.
А если нам выставили авансовую сч-ф на большую сумму, можем ли мы часть суммы принять сейчас, а остальную после получения товара. Большая сумма почему? Ошибка или заплатили столько? Если не ошибка, а получение товара частями, то разумеется, можете вычет со всего аванса получить, а потом частями восстанавливать Если счет-фактура одна, то и запись в книгу покупок делаете одну. Выход - попросите поставщика разделить эту с-ф на несколько. В книге покупок одна запись и будет
Нет. Если счет-фактура одна, то и запись в книгу покупок делаете одну. Выход - попросите поставщика разделить эту с-ф на несколько.
А если нам выставили авансовую сч-ф на большую сумму, можем ли мы часть суммы принять сейчас, а остальную после получения товара.
Сообщение от ozkvpur Уважаемые Клерки, прошу высказать ваше мнение: Возможно ли принятие НДС к вычету по счету-фактуре, выставленной продавцом частично, например только по некоторым позициям, без причин, указанных в НК, а только лишь по желанию налогоплательщика. А остальную часть вычета использовать в следующем налоговом периоде. имхо - нельзя
6 или 7 апреля вышло письмо МФ, в котором указано, что несколько раз отражать в книге покупок с-ф с одинаковыми реквизтами можно только если это с-ф на аванс. к сожалению точных реквизитов письма сказать не могу.
Уважаемые Клерки, прошу высказать ваше мнение: Организация на ОСНО. Возможно ли принятие НДС к вычету по счету-фактуре, выставленной продавцом частично, например только по некоторым позициям, без причин, указанных в НК, а только лишь по желанию налогоплательщика. А остальную часть вычета использовать в следующем налоговом периоде. Причина для этого - нежелание показывать НДС к возмещению, если использовать счет-фактуру полностью, и нежелание платить слишком большую сумму НДС в бюджет, если совсем не использовать счет-фактуру в этом налоговом периоде.
Правила форума