Ответить в теме: Обязаны ли ООО предоставлять на камеральную проверку учетную политику?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Здрасьте...мдя..яж от чистого сердца, хотел уточнить, хватит ли данной фразы (прям.распред-е в разрезе кажд.с/ф) для отражения в УП...!....
и вот хотел бы "красивыми " фразами добавить в УП...!. На фига (прости господи за мой французский)? Если в вашей УП содержится методика определения доли вычетов НДС, относящихся к экспорту (прямое распределение в разрезе каждого с/ф, если я не ошибаюсь) и вы ей руководствовались, заполняю декларацию. Вот и несите ее. З.Ы. Хотя и я б отправил в сад, со ссылкой на то, что не указан конкретный документ, требуемый к предоставлению.
...ТОНЯ!..да, я указываю ндс (ЭКСПОРТ)за 4 кв в разделе 5 декларации!...ОБЩЕЙ СУММОЙ!...и вот хотел бы "красивыми " фразами добавить в УП...!...как считаете возможно
выложите по возможности у кого как нашло отражение методика расчета(учета) сумм входного НДС для экспортной продукции в учетной политике...? Я где-то выше писала. Прямой НДС (в разрезе каждого с/ф) отражается в 5 разделе декларации, НДС по ОХЗ распределяется котлом пропорционально выручке по разным ставкам. Или вам красивые фразы нужны? Вы НДС в 4 кв. к вычету заявляли?
..ВЫ имеете ввиду дакумент "приказ"...?...это то понятно!.ну а всё таки, в данном случае , на 32-ой пост у вас варианты имеются, будьте добры если есть цитаты и УП!
не указан конкретный документ, требуемый к предоставлению.
я б отправил в сад, со ссылкой на то, что не указан конкретный документ, требуемый к предоставлению.
...Такс... пришло требование на представление копии учетной политики, Коллеги будьте добры, выложите по возможности у кого как нашло отражение методика расчета(учета) сумм входного НДС для экспортной продукции в учетной политике...?...можно цитатами(предложениями из учетной политики..если не трудно....!....если чтодополню на основании ваших ответов у себя в УП...спасИБО, ЗАРАНЕЕ!
требование необходимо
Запрос "представить учетную политику" удовлетворению не подлежит, поскольку учетная политика - это совокупность способов, методов и проч.
бррр...нет конечно!..я сам вывод неправильный сделал!...)(....уважаемая Тоня!....через 30 мин запрос придет(копию по факсу отправляют)....посмотрим что попросят про учетную политику!...И УЖЕ НА том и подумаем..ок?..спасибо!
сейчас изучаю ст170п4 Зачем? Если у вас ндс только 0 и 18...%... . Вы какие суммы налога на затраты собираетесь относить?
вот те да....цитирую"При отсутствии у налогоплательщика раздельного учета сумма налога по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, вычету не подлежит и в расходы, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль организаций (налога на доходы физических лиц), не включается. (в ред. Федерального закона от 22.07.2005 N 119-ФЗ) .....
Доброе утро!...извините, нов чера срочно стало нужно уехать, и покинуть вас, без предупреждения ..ии до кноца рабочего дня!...у меня ндс только 0 и 18...%...сейчас изучаю ст170п4
Так дело не в послденем обзаце, а в применении 170-НК. Если у него нет не облагаемых, а только, например, 0% и 18%. Он же не колется.
Тоня я КАМАZZ попросила обратить внимание на последний абзац.
И доля этой пропорции определяется по ст.170 п.4. Только для этого все ж надо добиться от автора ответа на вопрос реализует ли он продукцию по разным ставкам НДС или облагаемую/не облагаемую.
КАМАZZ Входящий НДС по общехозяйственным расходам ( аренда, канцтовары, хозтовары и т.д) не весь принимается к вычету: этот "общехоз" НДС делится на две пропорции-часть к вычету, а часть-в стоимость этих расходов. И доля этой пропорции определяется по ст.170 п.4. Вы если ведете раздельный учет по этой методике-это и пропишите в учетной политике. И обратите внимание на последний абзац п.4 ст.170
И? Вы ( или предыдущий бухгалтер) как НДС делили? Выручка в этой декларации только по ставке 0%? Или в 3-м разделе тоже что-то есть? Тогда как НДС раскидывали между 3 и 5 разделами? Каленым железом вас пытать чтоль...с вашего же завода..
1.Вы подтверждаете 0% ставку и возмещаете НДС? ////..да! 2. Камералят 2008?///камералят 4кв 08г
Вы подтверждаете 0% ставку и возмещаете НДС? .на сч 20 субконто "Экспорт "сидят все суммы относящие к экспортной операции! Я про НДС спросила. К чему тут 20?
как НДС делили? //...на сч 20 субконто "Экспорт "сидят все суммы относящие к экспортной операции!
И как считаете? Никак. Не видят ваш учет, не зная структуры и методик учета никто ничего не скажет. У меня, например, примерно тоже самое написано: прямой НДС по конкретным с/ф, НДС по ОХЗ "котлом" по выручке. Камералят 2008? Вы ( или предыдущий бухгалтер) как НДС делили? Не надо писать сочинение на 10 листов, в котором вы (и инспектор) не разберетесь потом.
Тоня здравствуйте, у меня как вот вопрос в УП относительно экспортного ндс предыдущ.бух-р указала тока 2 предложения... 1)Затраты на произ-во и продажу экспорт.продукции отражаются на отдельном субконто «Продукция на экспорт».. …… 2)Учет НДС по приобрет-м ТМЦ, работам,услугам, использ-м при произ-ве экспорт.продукции, ведется «прямым» путем, на основании конкрет-х счетов фактур… И как считаете?, что то еще необх-мо добавлять в данном случае к понятию «раздельный учет по экспорту « для учетной политики?
инспектор относиться к сектору ндс Ну и подготовьте ему выписку из УП касательно вашей методики раздельного учета НДС. Его больше ничего не интересует.
что посоветуете дописать? хвосты почистите
это то понятно..но вот хочу уже подготовить, если что еще не отражено в учетной политике, отразить, что посоветуете дописать?
РВМ......был звонок от инспектора..цитирую :я вам готовлю требование на представлении учетной политики!...инспектор относиться к сектору ндс пусть готовит, работать всем нужно
РВМ......был звонок от инспектора..цитирую :я вам готовлю требование на представлении учетной политики!...инспектор относиться к сектору ндс
Знаете, у меня такова ситуация…..на давальч.схеме я передаю на переработку…после получаю от переработчика готов.продукцию…переработчик на усн(НДС отсут-ет)..!!...и у меня получ-ся себест-ть экспортной проДукции.=.сырьё(с НДС) на 95%...и + остальное сопутствующ-е материалы=ТАРА) тоже с Ндс…и всё это я собираю на сч.20 (субконто экспорт.продукция)..ну и конечно же сюда входит 20/60 услуги переработи сырья, но так они без НДС ,я их не учитываю в НДС экспортной продукции.!...как считаете что мне добавить в учетную политику?
Правила форума