×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 07.05.2009, 06:48
    KAMAZZZ
    Здрасьте...мдя..яж от чистого сердца, хотел уточнить, хватит ли данной фразы (прям.распред-е в разрезе кажд.с/ф) для отражения в УП...!....
  • 06.05.2009, 15:58
    Тоня
    и вот хотел бы "красивыми " фразами добавить в УП...!.
    На фига (прости господи за мой французский)? Если в вашей УП содержится методика определения доли вычетов НДС, относящихся к экспорту (прямое распределение в разрезе каждого с/ф, если я не ошибаюсь) и вы ей руководствовались, заполняю декларацию. Вот и несите ее.
    З.Ы. Хотя и
    я б отправил в сад, со ссылкой на то, что не указан конкретный документ, требуемый к предоставлению.
  • 06.05.2009, 15:45
    KAMAZZZ
    ...ТОНЯ!..да, я указываю ндс (ЭКСПОРТ)за 4 кв в разделе 5 декларации!...ОБЩЕЙ СУММОЙ!...и вот хотел бы "красивыми " фразами добавить в УП...!...как считаете возможно
  • 06.05.2009, 15:27
    Тоня
    выложите по возможности у кого как нашло отражение методика расчета(учета) сумм входного НДС для экспортной продукции в учетной политике...?
    Я где-то выше писала. Прямой НДС (в разрезе каждого с/ф) отражается в 5 разделе декларации, НДС по ОХЗ распределяется котлом пропорционально выручке по разным ставкам. Или вам красивые фразы нужны? Вы НДС в 4 кв. к вычету заявляли?
  • 06.05.2009, 14:13
    KAMAZZZ
    ..ВЫ имеете ввиду дакумент "приказ"...?...это то понятно!.ну а всё таки, в данном случае , на 32-ой пост у вас варианты имеются, будьте добры если есть цитаты и УП!
  • 06.05.2009, 14:03
    РВМ
    не указан конкретный документ, требуемый к предоставлению.
  • 06.05.2009, 14:02
    stas®
    я б отправил в сад, со ссылкой на то, что не указан конкретный документ, требуемый к предоставлению.
  • 06.05.2009, 14:00
    KAMAZZZ
    ...Такс... пришло требование на представление копии учетной политики, Коллеги будьте добры, выложите по возможности у кого как нашло отражение методика расчета(учета) сумм входного НДС для экспортной продукции в учетной политике...?...можно цитатами(предложениями из учетной политики..если не трудно....!....если чтодополню на основании ваших ответов у себя в УП...спасИБО, ЗАРАНЕЕ!
  • 06.05.2009, 13:48
    РВМ
    требование необходимо
  • 06.05.2009, 13:47
    stas®
    Запрос "представить учетную политику" удовлетворению не подлежит, поскольку учетная политика - это совокупность способов, методов и проч.
  • 06.05.2009, 12:43
    KAMAZZZ
    бррр...нет конечно!..я сам вывод неправильный сделал!...)(....уважаемая Тоня!....через 30 мин запрос придет(копию по факсу отправляют)....посмотрим что попросят про учетную политику!...И УЖЕ НА том и подумаем..ок?..спасибо!
  • 06.05.2009, 10:12
    Тоня
    сейчас изучаю ст170п4
    Зачем? Если у вас
    ндс только 0 и 18...%...
    . Вы какие суммы налога на затраты собираетесь относить?
  • 06.05.2009, 07:45
    KAMAZZZ
    вот те да....цитирую"При отсутствии у налогоплательщика раздельного учета сумма налога по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, вычету не подлежит и в расходы, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль организаций (налога на доходы физических лиц), не включается.
    (в ред. Федерального закона от 22.07.2005 N 119-ФЗ)
    .....
  • 06.05.2009, 07:37
    KAMAZZZ
    Доброе утро!...извините, нов чера срочно стало нужно уехать, и покинуть вас, без предупреждения ..ии до кноца рабочего дня!...у меня ндс только 0 и 18...%...сейчас изучаю ст170п4
  • 05.05.2009, 17:14
    Тоня
    Так дело не в послденем обзаце, а в применении 170-НК. Если у него нет не облагаемых, а только, например, 0% и 18%. Он же не колется.
  • 05.05.2009, 17:11
    Сафа
    Тоня
    я КАМАZZ попросила обратить внимание на последний абзац.
  • 05.05.2009, 17:07
    Тоня
    И доля этой пропорции определяется по ст.170 п.4.
    Только для этого все ж надо добиться от автора ответа на вопрос реализует ли он продукцию по разным ставкам НДС или облагаемую/не облагаемую.
  • 05.05.2009, 17:02
    Сафа
    КАМАZZ
    Входящий НДС по общехозяйственным расходам ( аренда, канцтовары, хозтовары и т.д) не весь принимается к вычету: этот "общехоз" НДС делится на две пропорции-часть к вычету, а часть-в стоимость этих расходов. И доля этой пропорции определяется по ст.170 п.4. Вы если ведете раздельный учет по этой методике-это и пропишите в учетной политике. И обратите внимание на последний абзац п.4 ст.170
  • 05.05.2009, 14:47
    Тоня
    И?
    Вы ( или предыдущий бухгалтер) как НДС делили?
    Выручка в этой декларации только по ставке 0%? Или в 3-м разделе тоже что-то есть? Тогда как НДС раскидывали между 3 и 5 разделами? Каленым железом вас пытать чтоль...с вашего же завода..
  • 05.05.2009, 14:41
    KAMAZZZ
    1.Вы подтверждаете 0% ставку и возмещаете НДС? ////..да!
    2. Камералят 2008?///камералят 4кв 08г
  • 05.05.2009, 14:28
    Тоня
    Вы подтверждаете 0% ставку и возмещаете НДС?
    .на сч 20 субконто "Экспорт "сидят все суммы относящие к экспортной операции!
    Я про НДС спросила. К чему тут 20?
  • 05.05.2009, 14:20
    KAMAZZZ
    как НДС делили? //...на сч 20 субконто "Экспорт "сидят все суммы относящие к экспортной операции!
  • 05.05.2009, 14:06
    Тоня
    И как считаете?
    Никак. Не видят ваш учет, не зная структуры и методик учета никто ничего не скажет. У меня, например, примерно тоже самое написано: прямой НДС по конкретным с/ф, НДС по ОХЗ "котлом" по выручке. Камералят 2008? Вы ( или предыдущий бухгалтер) как НДС делили? Не надо писать сочинение на 10 листов, в котором вы (и инспектор) не разберетесь потом.
  • 05.05.2009, 13:59
    KAMAZZZ
    Тоня здравствуйте, у меня как вот вопрос в УП относительно экспортного ндс предыдущ.бух-р указала тока 2 предложения...
    1)Затраты на произ-во и продажу экспорт.продукции отражаются на отдельном субконто «Продукция на экспорт»..
    ……
    2)Учет НДС по приобрет-м ТМЦ, работам,услугам, использ-м при произ-ве экспорт.продукции, ведется «прямым» путем, на основании конкрет-х счетов фактур…
    И как считаете?, что то еще необх-мо добавлять в данном случае к понятию «раздельный учет по экспорту « для учетной политики?
  • 05.05.2009, 13:50
    Тоня
    инспектор относиться к сектору ндс
    Ну и подготовьте ему выписку из УП касательно вашей методики раздельного учета НДС. Его больше ничего не интересует.
  • 05.05.2009, 13:33
    РВМ
    что посоветуете дописать?
    хвосты почистите
  • 05.05.2009, 13:31
    KAMAZZZ
    это то понятно..но вот хочу уже подготовить, если что еще не отражено в учетной политике, отразить, что посоветуете дописать?
  • 05.05.2009, 13:29
    РВМ
    РВМ......был звонок от инспектора..цитирую :я вам готовлю требование на представлении учетной политики!...инспектор относиться к сектору ндс
    пусть готовит, работать всем нужно
  • 05.05.2009, 13:26
    KAMAZZZ
    РВМ......был звонок от инспектора..цитирую :я вам готовлю требование на представлении учетной политики!...инспектор относиться к сектору ндс
  • 05.05.2009, 13:24
    KAMAZZZ
    Знаете, у меня такова ситуация…..на давальч.схеме я передаю на переработку…после получаю от переработчика готов.продукцию…переработчик на усн(НДС отсут-ет)..!!...и у меня получ-ся себест-ть экспортной проДукции.=.сырьё(с НДС) на 95%...и + остальное сопутствующ-е материалы=ТАРА) тоже с Ндс…и всё это я собираю на сч.20 (субконто экспорт.продукция)..ну и конечно же сюда входит 20/60 услуги переработи сырья, но так они без НДС ,я их не учитываю в НДС экспортной продукции.!...как считаете что мне добавить в учетную политику?
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •