Ответить в теме: Авансы
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
В этом случае НДС проставляется. В каком смысле "проставляется"? Может, я много думаю? Скорее не о том Вам понятно, какие проводки надо получить? Так попробуйте разные варианты и посмотрите, при каком программа дает нужные проводки.
все дело в том, что в программе можно провести: ПКО-операция-оплата от покупателя, тогда во вкладке счета бух учета: Счет расчетов 62,01 Счет авансов 62,02 В этом случае НДС проставляется. Но есть ПКО-операция-прочий приход ден средств, тогда Счет 62,02 И НДС не выделяется. Вот я и засомневалась - Как правильней? Может, я много думаю?
как в 1С показать в приходнике этот начисленный по реализации НДС? В приходнике заполнить всё положенные поля про НДС Проводок по НДС это не даст никаких, по ПКО будет только 50 - 62.2 НДС начисляется счетом-фактурой
Спасибо!!! Но у меня проблема - именно провести все правильно по кассе: как в 1С показать в приходнике этот начисленный по реализации НДС? Именно оплату по кассе аванса и чтобы показать НДС
НДС с аванса надо начислить Начисляется он в 1с документов "счет-фактура выданная" И скорее это "оплата от покупателя".
Добрый всем день! У меня такой вопрос: в кассу внесена предоплата 10% по счету от покупателя. В этом случае должен быть выделен НДС (у нас ОСН, по реализации НДС 18%)? Я понимаю, что НДС по идее должен быть, но тогда каким документом в 1С он должен проводиться, "Оплата от покупателя" или "Прочий приход денежных средств"? Извините, если вопрос на ваш взгляд глупый...
Правила форума