×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 17.04.2010, 00:12
    sergey007
    Здравствуйте, уважаемая Над.К., уважаемые форумчане!
    Прошерстил предварительно весь форум, вдумчиво читал кодекс и комментарии, но вопрос остался. Прошу прощения, если все же уже обсуждалось это ранее где-то.
    Суть: УСН 15%. В 2008 году были исчислены авансовые платежи 8000 рублей. По итогам 2008 года был исчислен минимальный налог 3000 рублей. Осталась переплата 5000 рублей. В 2010 году выяснилось, что была ошибка в учете и авансовые платежи по отчетным периодам 2008 года должны были составлять 9000 рублей. По итогом отчетных периодов 2009 года исчислены авансовые платежи по единому налогу. Уплачены они не были. По итогам года возникла обязанность уплатить минимальный налог. Он уплачен.
    Вопросы: 1) нужно ли уплачивать недостающую 1000 рублей за 2008 год?
    2) нужно ли платить авансовые платежи за 2009 год?
    3) нужно ли делать зачет переплаты за 2008 год в счет авансовых платежей 2009 года?
    2) нужно ли уплачивать добровольно пеню, самостоятельно ее рассчитать?
    3) как узнать, что пеня начислена, в каком размере и на что именно ( на авансовые платежи 2008 года, 2009 года)
    4) какова процедура начисления пени?
    5) что будет с переплатой по 2008 году? Ведь она фактически вроде как и за 2009 год не идет (там минимальный налог)?

    Простите, что много букв и вопросов, но вот они правда стоят передо мной и голову я всю уже себе сломал.
  • 30.03.2010, 20:16
    kuzya78
    Вот это дааа, извиняюсь, даже не глянула, то-то я читаю, и понять ничего не могу, еще раз сорри
  • 30.03.2010, 17:05
    Над.К
    kuzya78, вы на даты сообщений смотрите все-таки
  • 30.03.2010, 16:56
    kuzya78
    И в примерах заполнения, такие же
  • 30.03.2010, 16:55
    kuzya78
    Почему это? В стр.030 минимальный налог, в стр.060 единый, начисленный за 9 месяцев... Надя К. как это??? у меня такая же декларация, но стр 030 "Сумма авансового платежа за 1 кв.", а стр 060 Сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период, Декларация новая по 1152017 Приложение 1 к пр. Минфина, от 22.06.2009 № 58-Н, или что то не так????
  • 30.03.2010, 15:04
    Аноним
    Цитата Сообщение от KocmosMars Посмотреть сообщение
    Платити минимальный. По авансам вам просто пени начислят.
    а начисления аванса как налоговая сделает? декларация же только годовая
  • 23.03.2010, 15:33
    Аноним
    Спасибо.
  • 23.03.2010, 15:15
    Над.К
    А есть для этого основания?
    Может быть и есть. Может быть у вас есть недоимка по какому-то налогу, а вы и знать об этом не знаете
  • 23.03.2010, 15:13
    KocmosMars
    Подскажите,если не было уплаты авансовых платежей единого налога, так как не было средств.По году получился минимальный налог.Перечислить я могу на КБК минимального налога или нужно сначала перичислять единый налог а затем производить зачет.
    Платити минимальный. По авансам вам просто пени начислят.
  • 23.03.2010, 14:52
    Аноним
    Извините, на мой вопрос Вы не ответили.
  • 23.03.2010, 14:39
    KocmosMars
    А вам возьмут и не зачтут. И будет недоимка
    А есть для этого основания? А если я 31 марта отправлю письмо, а они мне не зачтут потом же все равно пеня будет. А они на юр. адрес подтверждение о зачете направляют или как?
  • 23.03.2010, 14:32
    Над.К
    А вам возьмут и не зачтут. И будет недоимка
  • 23.03.2010, 13:30
    KocmosMars
    А если я заявление на зачет просто через контур отправлю и заплачу мин. налог за минусом авансовых. Потом какие то проблемы могут быть? Или я формально процедуры выполнил и можно спать спокойно?
  • 23.03.2010, 12:48
    Аноним
    Подскажите,если не было уплаты авансовых платежей единого налога, так как не было средств.По году получился минимальный налог.Перечислить я могу на КБК минимального налога или нужно сначала перичислять единый налог а затем производить зачет.
  • 01.02.2010, 13:53
    Над.К
    жан жак, ну обычно написать, в свободной форме. Просим зачесть уплаты такого-то налога в счет такого-то.
    А вообще обычно в налоговых образцы висят
  • 01.02.2010, 13:40
    жан жак
    над.К. а подскажите пожалуйста, как грамотно написать письмо в ИФНС, о зачете сумм, у нас лишних 100 000 р для уплаты минимального и не будет. Тоже рассчитывали последний закрыть и вздохнуть.. ан нет..
  • 01.02.2010, 00:38
    Над.К
    Ну так потом Вам вернут 60000. Лучше, конечно, подарить государству лишний налог
  • 31.01.2010, 23:48
    Аноним
    мы уже за 2009 авансом заплатили 60 000р. спрашивается, зачем? чтобы сейчас не остаток заплатить 20 000 р, а искать еще 80 000 р.?
  • 31.01.2010, 23:46
    Аноним
    Первоклашка, вот и мы приходим к выводу, что проще убрать немного расходов, и доплатит по налогу в связи с усн, чем расчитывать на то, а вдруг зачтут.. ..
    а если не зачтут? лишних 80 000 р у нас не ожидается в ближайшие 2 месяца..
    в том году, видимо правиьно делал бывший бух... она платила по 500 р авансовых, по году заплатила полностью минималку, 160 000 р и в ус не дула. правда пени насчитали 600 р, ну бог с ними.. за то не думали, как сейчас и не подпрыгивали..искать или не искать лишние 80 000 р.
  • 24.08.2009, 14:38
    AZ 2
    по УСНО ничего
  • 24.08.2009, 14:24
    Настя К.
    помогите ,пожалуйста.
    Что нужно сдавать на упрощенке организацие в течении года,если деятельность отстутствует,движения денежных средств не было, нет работников.
  • 28.03.2009, 21:47
    Над.К
    Это было давно. И практически неправда
  • 28.03.2009, 21:22
    Вико
    Я тут где-то на клерке прочитала (статья), что единый налог (уплату) можно зачесть в счет минимального только в размере 10%.
  • 25.03.2009, 12:53
    Ёлка
    У меня по поводу письма о зачете вопросик: его сдавать просто в канцелярию? и налог минимальный можно платить за минусом уже суммы единого? или могут не зачесть?
  • 23.03.2009, 14:50
    Аноним
    Помогите пжл разобраться!

    Фирма открылась в ноябре 2007г.По итогам 2007г. доходов не было,расходы 5000р.

    В 2008 году

    1кв-л убыток 120500,0

    полугод. нарост. убыток 244700,0

    9 мес. нарост.убыток 28500,0

    2008 год нарост.убыток 20700,0

    Доходы за 2008 г 2334190,0

    Расходы 2354890,0

    Миним. налог составит 23342,0

    В течении года ошибочно было перечислено на кбк единого налога 4730,0. Подскажите, эту сумму в декларации где то надо отразить?
    И ещё, можно ли написать письмо о зачете и оплатить миним. налог за минусом 4730,? Дело в том что с этого года фирма перешла на ОСНО,поэтому оставлять эту сумму не хотелось бы... Спасибо за помощь.
  • 19.03.2009, 03:22
    Первоклашка
    Выбраем "Доходы минус расходы", в расходы ничего не относим............всегда платим 1% от дохода. В 6 раз выгоднее УСН 6%.
    ЭТО ВЫ СЕЙЧАС О ЧЕМ?????
  • 19.03.2009, 00:53
    ARDIS
    Цитата Сообщение от Первоклашка Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!

    И у меня таже ситуация.... по итогам года надо платить минимальный налог.

    Для себя решила: какая разница по какому КБК платить, если ПЛАТИТЬ ВСЕ РОВНО НАДО????
    Если платить минимальный --- + заморочки по зачету/возврату...

    Просто убираю часть расхода в отдельную папочку (вдруг пригодиться) и не ставлю опледеленную сумму в расход учитываемый при определении прибыли.
    Естественно подгодяю цифры на чтоб разница между налогом 15% и 1% не превышала 100 рэ....

    беготни меньше и сон крепче
    Так а может вообще не заморачиваться с расходами.......... Выбраем "Доходы минус расходы", в расходы ничего не относим............всегда платим 1% от дохода. В 6 раз выгоднее УСН 6%.
  • 18.03.2009, 05:23
    Бухнина
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Зачет обязаны произвести
    Над.К! Спасибо! Со второй попытки у меня приняли заявление о зачете!
  • 18.03.2009, 03:22
    Первоклашка
    Всем доброго дня!

    И у меня таже ситуация.... по итогам года надо платить минимальный налог.

    Для себя решила: какая разница по какому КБК платить, если ПЛАТИТЬ ВСЕ РОВНО НАДО????
    Если платить минимальный --- + заморочки по зачету/возврату...

    Просто убираю часть расхода в отдельную папочку (вдруг пригодиться) и не ставлю опледеленную сумму в расход учитываемый при определении прибыли.
    Естественно подгодяю цифры на чтоб разница между налогом 15% и 1% не превышала 100 рэ....

    беготни меньше и сон крепче
  • 18.03.2009, 01:22
    Над.К
    Нет
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •