×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Как увеличить НДС к выплате?

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 31.10.2008, 12:25
    Шура
    К проверке пока не готовы,
    Поэтому самы оптимальный вариант переделать декларацию по ндс сдать уточненнку а "входной ндс " принять к учету в 4 кв.
  • 31.10.2008, 12:19
    Домовитая
    Спасибо за ответы.
    Да к сожалению у нас в Питере вызывают на ковер.
    К проверке пока не готовы, мы строительство КС-2, КС-3, кто знает тот поймет.
  • 31.10.2008, 12:19
    Домовитая
    Спасибо за ответы.
    Да к сожалению у нас в Питере вызывают на ковер.
    К проверке пока не готовы, мы строительство КС-2, КС-3, кто знает тот поймет.
  • 31.10.2008, 10:55
    Шура
    Если все затраты подтверждены и обоснованы то зачем их убирать, вы же сможете пройти проверку в случае необходимости.
    А поверка не всегда несет за собой право налогоплатильщика на ндс к возмещению
  • 31.10.2008, 10:54
    Шура
    НДС получился маленький, позвонили из налоговой и попросили доплатить и доначислить, даже вызывали директора.
    Что теперь оказывается если ндс ук уплате небольшой,то надо доначислять и вызывают руководство на ковер?
    Что-то 1 раз такое слышу.
    Финансовый предложил подать уточненку и не предъявлять к вычету одну из сумм НДС а предъявить в следующем квартале
    Это нормальный вариант,кстати один из правильно обоснованных по НК
  • 31.10.2008, 10:49
    Ангелочек
    Если все затраты подтверждены и обоснованы то зачем их убирать, вы же сможете пройти проверку в случае необходимости.
    В противном случае, имхо, это действительно выход.
  • 31.10.2008, 10:34
    Домовитая
    Здравствуйте коллеги нужен Ваш совет.
    Мы занимаемся строительством, в этом квартале выскочело очень много затрат, и НДС получился маленький, позвонили из налоговой и попросили доплатить и доначислить, даже вызывали директора.

    Финансовый предложил подать уточненку и не предъявлять к вычету одну из сумм НДС а предъявить в следующем квартале. Так как время уже прошло достаточно то решили не посылась ничего почтой чтобы не подводить поставщика. Решили почтой подать ТТН к данной отгрузке материалов и соответственно на основании этого не принимать НДС к вычету по данной сделке.

    Вопрос в следующем: это выход из ситуации?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •