Ответить в теме: Как учесть ККМ?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
В момент передачи в эксплуатацию или оплаты (что позднее).
аа) все понятно так как быть с ккм стоимостью 13900? списывать сразу всю сумму в расходы в момент получения или оплаты (что позднее) или расписывать по отчетным периодам? с 2008 года для усн вроде 20000р лимит стоимости для списания всей суммы срзу?
Нет, это не амортизация. Это специфический метод учета расходов для НУ в УСН. Амортизацию начисляете в БУ по обычно присущим амортизации правилам.
Над.К как это нету в усн амортизации?? мы вот купили ноутбук, больше 20000р, и списываем его стоимость равными частями в оставшиеся отчетные периоды до конца года последним днем. Разве это не амортизация?
Wallstreet, где списывать? В налоговом учете при УСН нет никакой амортизации. А в бухучете все зависит от учетной политики организации
и все же, ККТ на УСНО стоимостью до 20000 - списывать сразу или ОС с амортизацией??
А в КДиР отражать эту сумму в расход как амортизацию ОС? Нет. И слово амортизация тут совсем не причем. Заполняете раздел 2 книги ДиР. В графе 12 у Вас будет сумма, которую Вы можете в отчетный период поставить в расходы. Последним днем квартала эта сумма переносится в раздел 1. Если Вы оплатите ККМ в августе, то и стоимость делится на 2 квартала, а не на три.
Т.е списание в НУ я буду делать по 33 % каждый квартал? А в КДиР отражать эту сумму в расход как амортизацию ОС? Выручка у нас будет только в августе можно ли будет авансовый отчет сделать в августе т.е оплатить ККМ в августе получается после ввода в эксплуатацию? Отчетность за полугодие сдана и можно в КДиР добавить амортизацию ККМ и не сдавать уточненку?
А списывать в расходы каким периодом? В НУ в течении 2008г. равными долями за каждый квартал (по 1/3 от стоимости) начиная со 2-го. И когда начислять амортизацию? В БУ с мая 2008 до окончания срока использования или выбытия. Можно сделать выплату из кассы под авансовый отчет в этом периоде на оплату кассы? Можно.
Документы на ККМ оказались 25 декабря 2007 года. и стоимость кассы одной 28 300 руб. Как поступить с этой ККМ? оплата за КММ была наличными.Приходовать как я поняла январем 2008 г.Зар-на в налоговой в январе. Вводить в эксплутацию в апреле 2008 г. когда фактически на ней работали.А списывать в расходы каким периодом? И когда начислять амортизацию? Деятельность в фирме будет в конце августа нач. сентября. Можно сделать выплату из кассы под авансовый отчет в этом периоде на оплату кассы?
Просто я помню еще одну тему где мы с Вами дискутировали по поводу бух баланса ( который вообще не имеет отношения к налогам) и там очень много "пугачек " было Это там, где вы предлагали сдать неправильный баланс и пугали камеральной проверкой при его несдаче? Помню, помню... который вообще не имеет отношения к налогам И от этой темы он тоже далек.
существуют ли формы заявления на перерегистрацию ККМ в связи с тем, что изменилось местонахождение ИП (место регистрации ККМ)? Про местонахождение ИП не знаю. Если поменялся адрес ИП, надо стать на учет в новой налоговой и ККМ тоже, наверно, надо перерегистрировать. А при изменении места ККМ писали письмо и отдавали старую карточку.
А существуют ли формы заявления на перерегистрацию ККМ в связи с тем, что изменилось местонахождение ИП (место регистрации ККМ)?
Просто я помню еще одну тему где мы с Вами дискутировали по поводу бух баланса ( который вообще не имеет отношения к налогам) и там очень много "пугачек " было
Подскажу. НК РФ ст.81 "1...При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. При этом уточненная налоговая декларация, представленная после истечения установленного срока подачи декларации, не считается представленной с нарушением срока." З.Ы. Тема не раз обсуждалась в форуме.
Сообщение от Искорка Уточненку по УСН можно не подавать. НЕ подскажите на основании каких документов Вы сделали такой вывод?
Сделать авансовый отчет, оприходовать, ввести в эксплуатацию январем. В НУ списать на расходы. Уточненку по УСН можно не подавать. Все учесть нарастающим итогом. Вы их и дальше эксплуатируете?
Покупалась ККМ изначально на фирму.Название фирмы и реквизиты не поменялись.Только прошлый бугалтер не отразил это ни где.И как ОС ККМ у нас не числится...Отчетность сдана.
Аквастайл, ККМ покупал прошлый учредитель . Вероятно, фирма пользовалась чужой собственностью. Зарегистрировать при этом на свое имя фирме ничего не мешало.
Сообщение от Andyko По хорошему, их бы Вам купить у предыдущего учредителя. Ну, или неожиданно найти при инвентаризации. НЕмного не поняла, ну сменились учредители( естестенно подали свед в налог), но фирма то осталась.Покупал то не учредитель,а фирма , и в налоговой закрепленно за фирмой, а не за физ лицом- учредителем.. И даже если купил учредитель как физ лицо- он как то же передал организации- иначе налогр не зарегистрировал бы То есть по Вашей логике получается ООО Ромашка продает ООО Ромашки?? ИМХО.оприходовать этим кварталом на МПЗ.
чеки и накладные на обе ККМ есть Кто покупатель по документам? Аноним, после смены учредителей ККМ используются? Если нет, может проще аренда.
Без приложения, купить по той, по какой договоритесь.
А как их оприходовать праильно при инвентаризации? А если купить то нужно составить договор купли-продажи от того учредителя задним числом, т.е когда была фактическая продажа долей в уставном капитале(это было в июне 2008 года..) с приложением чеков и пр. по той стоимости? Спасибо.
По хорошему, их бы Вам купить у предыдущего учредителя. Ну, или неожиданно найти при инвентаризации.
Здравствуйте! В бухгалтерии я почти новичок совсем и организация наша совсем недавно образовалась 27.11.2007 г. Организация ООО на УСН 15%.Ситуация такая - в январе 2008 года купили 2 ККМ за наличные(личные средства учредителя) чеки и накладные на обе ККМ есть. В апреле с 08 по 30 на одной из касс работали.Вели кассовую книгу, журнал кассира операциониста.В налоговой обе ККМ тоже зарегистрированы и техническое обслуживание тоже есть.Стоимость каждой кассы меньше 20 ооо руб. Как ОС обе кассы не были оприходованы.В эксплуатацию соответственно тоже не вводились.Отчетность за 2-й квартал 2008 года сдана...в расход стоимость касс конечно же не включалась.И в июне 2008 года сменились учредители. Т.е новый Ген.директор и все сотрудники.ККМ покупал прошлый учредитель.Как учесть теперь эти ККМ и нужно ли?
Правила форума