Ответить в теме: НДС по аренде госимущества и вопрос по материалам
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
degna, каким документом регламентирована обязанность уплатить в один день аренду и НДС? Не ищите,не найдете!Я "собаку съела" на аренде гос.имущества,ни одна проверка,налоговая,аудиторов не сделала замечаний по неуплате НДС в один день с арендой. НДС по аренде гос.имущества НЕОБЯЗАТЕЛЬНО платить в один день с оплатой аренды.Вы обязаны его уплатить до 20-го! Если не уплатили к вычету не идет. Сумма НДС у Вас в Договоре прописана отдельной строкой,сами Вы ничего не начисляете,читайте Договор или Расчет к Договору. С/ф Вы можете выписать в день оплаты аренды,даже если НДС и не уплачен.
НДС начисляете с суммы, которую вы должны уплатить в соответствии с договором, а уж как Вы платите: больше или меньше, это уже ваше дело
==а если перечислили меньше или больше чем должны за месяц?== а вы о чем спрашиваете?
То возникает дебиторская или кредиторская задолженность! по НДСу?
Сообщение от degna а если перечислили меньше или больше чем должны за месяц? То возникает дебиторская или кредиторская задолженность!
конечно начисленной. а если перечислили меньше или больше чем должны за месяц?
Но как посчитать базу - исходя из начисленной арендной платы либо исходя из перечисленной суммы арендной платы? конечно начисленной.
но что будет, если у меня не будет этих справок. если попросят, - напечатаете.
А я заполняю декларацию и одновременно плачу ндс (за квартал). Но как посчитать базу - исходя из начисленной арендной платы либо исходя из перечисленной суммы арендной платы?
По аренде госимущества - все-таки когда начислять ндс - в день оплаты аренды (в том числе аванса) либо прин ачислении арендной платы в конце месяца? НДС по аренде нужно заплатить в день перечисления арендной платы, а начисляете в декларации за отчетный период
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста! У меня два вопроса: 1. По аренде госимущества - все-таки когда начислять ндс - в день оплаты аренды (в том числе аванса) либо прин ачислении арендной платы в конце месяца? 2. У нас достаточно большой список материалов, и чтобы лишний раз его не увеличивать, мы приходуем идентичные материалы (по накладным от разных поставщиков с разными наименованиями) под одним наименованием. Грубо говоря, у меня приходит профиль-клипса, а я его приходую как у-профиль, так как это одно и то же. Я то это знаю, а вот как на это смотрит налоговая, и вообще правильно ли это. Знаю, что на это должна составляться справка, что материал с таким-то наименованием считать таким-то наименолванием, но что будет, если у меня не будет этих справок. Заранее благодарна за все ваши ответы.
Правила форума