Ответить в теме: Все ли я учла при импорте из Белоруссии
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Тоня КБК 18210401000011000110, реквизиты вашей наложки сами знаете. спасибо!!!!!!!
КБК 18210401000011000110, реквизиты вашей наложки сами знаете.
Сообщение от Larik Нет таможенного НДС. Нет ГТД. Есть ТТН, СТ-1 и прочее. Платится до 20 числа месяца следующего за месяцем принятия на учет товара. Может быть все таки Соглашение и письма почитать? таким образом надо сделать так? : заплатить по счету белорусскому поставщику (НДС 0%)Получить от него товар (например поставщик сам привезет)Принять товар к учету...и только после этого до 20 числа месяца следующего за месяцем принятия на учет товара оплатить 18% НДС от суммы стоимости поступившего товарасобрать "бумажки" и сдать в налоговую.Теперь вопрос: на КАКИЕ реквизиты платить этот НДС? Скинте пожалуйста образец ПП если не сложно, очень прошу.
Нет таможенного НДС. Нет ГТД. Есть ТТН, СТ-1 и прочее. Платится до 20 числа месяца следующего за месяцем принятия на учет товара. Может быть все таки Соглашение и письма почитать?
Вас поняла, спасибо большое. А подскажите плиз, а когда нужно платить таможенный НДС и по каким реквизитам. Что будет являться основаниме для перечисления - дата ГТД? А реквизиты для перечисления те же что и для обычного НДС, только КБК другой и как правильно в назначении платежа написать - НДС с импорта по ГТД № .....?
при импорте товаров ставка 0 не применяется? 0% ставка у беларуссов, НДС взимается в стране импортера.
Спасибо большое за разъяснение. Еще можно уточнить - при импорте товаров ставка 0 не применяется? Только при экспорте?
2. Нет таможни с Беларуссией, как таковой. Т.е. она есть, но вы там ничего не платите и не растамаживаете. Читайте соглашение между нашимистранами. Или форум, но внимательно. После ввоза товара, до двадцатого числа следующего месяца сдаете в налоговую, предварительно оплатив НДС по косвенным налогам, пакет документов, заявления и декларацию. Вам никто и ничего не возмещает. Один экз. заявлений отправляете своим поставщикам. А потом в российской декларации учитываете этот НДС. http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=136838 В договоре не обязательно условия поставки. Вы можете заключить договор с транспортными компаниями, можете вывезти своими силами. письмо ФНС от 15 июня 2005 г. № ММ-6-03/489@ письмо ФНС от 31 мая 2005 г. № ММ-6-03/450 письмо Минфина от 20 сентября 2005 г. № 03-04-08/247 письмо ФНС от 10 октября 2005 г. № ММ-6-03/842@ письмо ФНС от 4 апреля 2006 г. № ММ-6-03/356@
Добрый день. У нас сложилась тема с импортом из Белоруссии. На днях будем оплачивать счет на предоплату. Договор подписан на поставку запчастей, но по условиям договора сначала нужно оплатить 100 предоплату. Изучив литературу и материалы форума я поняла про товар. 1 Приходуем товар - 41-60 на сумму по накладной - 100000 2. Уплачиваем НДС таможне - 76-51-18000 (Если можно, объясните плиз, каким образом оформляется этот платеж - эти доки нужно забрать с таможни или же мы сами должны составить ПП, а реквизиты перечисления уточнить в налоговой) 3. Отражаем НДС по импорту 19-76 - 18000 4. НДС к зачету 68-19-18000 (если я правильно поняла, то сразу после уплаты импортного НДС мы може сделать эту проводку, а до уплаты НДС этой проводки не будет?) Оставшиеся вопросы: А если мы оплатили предоплату - мы должны с суммы предоплаты уплатить НДС? После того, как мы уплатим НДС таможенный, то после этого, собрав необходимые документы (предварительно согласовав этот перечень в налоговой) мы можем подать эти доки для того, что налоговая возместила нам эти 18000 , которые мы уплатили до 20 числа месяца, следущего после месяца оприходования импортного товара из Белоруссии. И еще вопросик - если в договоре не отражены на сегодняшний день (можно сделать доп. соглашение) условия доставки товара - может это стать причиной для того, чтобы налоговая предъявила нам то, что мы занизили НОБ по НДС.
Правила форума