Ответить в теме: Учёт стоимости монтажа в себестоимости товара
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Всем спасибо за помощь
головой руками у меня девочки работают
есть такое дело. Интересно... а чем же вы работаете в 1с?
Smitson, не работаю в 1С руками... нет ли там волшебной строки "закрытие месяца" где надо галку поставить возле 44 счета?
Nattaha, если не трудно, подскажите как в таком случае мне закрыть счёт 44 в 1с.
в расходах на продажу действительно раз у вас торговая организация, а акт Вы с покупателем по окончании монтажа подписывать не планируете? чтоб претензий у сторон не было. если будет акт, то и расходы по мере возникновения нормально относить на 44 и списывать
ИМХО стоимость монтажных работ учитывается подрядчиком не в себестоимости товара а в расходах на продажу, тем более они произведены позже во времени
Nattaha, у нас 20го счёта нет т.к нет производства. Выручка учтена с учётом монтажа, ведь в договоре записано что цена включает доставку и монтаж. Проблема в том что первый квартал уже закрыт, а эти затраты (изготовление проекта и монтаж) произведены в апреле...
Smitson, так все-таки - выручку отразили уже на полную сумму или нет?
Вот и мне тоже не понятно, поэтому и спрашиваю... Что теперь делать с этими расходами?
62.1/90.1.1 учтена выручка от реализации уже с учетом стоимости монтажа? если нет и на монтаж будете отдельный акт составлять на реализацию работ, формируйте 20 - с/ст этих работ
Да вот непонятно, как можно отразить каки либо расходы в себестоимости того, чего уже нет.
Может я что-то не так написал? Поправьте меня.
Уважаемые Клерки, подсобите кто чем может. Не могу разобраться. В марте месяце был реализован товар. В договоре указано, что монтаж этого товара осуществляет продавец (т.е мы). Товар был отгружен 31.03. 25.04. был получен акт выполненных работ от сторонней организации на изготовление проекта, необходимого для монтажа проданного товара. 26.04. был получен акт выполненных работ от другой организации на непосредственно монтаж этого товара. 31.03 были сделаны следующие проводки: 62.1/90.1.1 учтена выручка от реализации 90.2.1/41.4 отгружен товар Теперь собсно сам вопрос: Как отразить в себестоимости реализованного товара указанные расходы?
Правила форума