Ответить в теме: 97 и непоставленные материалы
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
что же делать с 97? сделайте сторно и верните мебель на 10
а что же делать с 97? ведь оттуда списываются суммы приначеле деятельности. Значит так и будут висеть в балансе?
так со списанной мебели налог на имущество не платится. C 10-го счета тоже налог на имущество не платится. Или у вас мебель как на 97 попала???
так со списанной мебели налог на имущество не платится. А что же делать с 97 счетом? тоже в балансе оставить?
списал мебель (взнос в УК) на 97 счет С 10-го счета? Неправильно. Зачем вообще было списывать, лежит себе мебель на 10, и пусть лежит, пока деятельность не начнется. И еще компания оплатила материалы, а поставки еще не было. Их тоже оставить, или списть на убытки??? Т.е. вы сделали предоплату поставщику, а материалы еще не получили? Никуда эту предоплату списать нельзя. Только через года, как просроченную задолженность, если материалы так не поставят.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, правильно ли сделал бухгалтер что списал мебель (взнос в УК) на 97 счет, деятельности еще нет. И что теперь делать с этим 97 в БУ и НУ, как составлять годовой отчет? списать на убытки или оставить? Деятельность еще не ведется как таковая, была только закупка материалов. И еще компания оплатила материалы, а поставки еще не было. Их тоже оставить, или списть на убытки??? Помогите!
Правила форума