×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: 97 и непоставленные материалы

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 27.03.2007, 23:11
    degna
    что же делать с 97?
    сделайте сторно и верните мебель на 10
  • 27.03.2007, 20:21
    ЯнаVB
    а что же делать с 97? ведь оттуда списываются суммы приначеле деятельности. Значит так и будут висеть в балансе?
  • 27.03.2007, 20:03
    Январь
    так со списанной мебели налог на имущество не платится.
    C 10-го счета тоже налог на имущество не платится. Или у вас мебель как на 97 попала???
  • 27.03.2007, 19:45
    Аноним
    так со списанной мебели налог на имущество не платится. А что же делать с 97 счетом? тоже в балансе оставить?
  • 27.03.2007, 17:56
    Январь
    списал мебель (взнос в УК) на 97 счет
    С 10-го счета? Неправильно. Зачем вообще было списывать, лежит себе мебель на 10, и пусть лежит, пока деятельность не начнется.
    И еще компания оплатила материалы, а поставки еще не было. Их тоже оставить, или списть на убытки???
    Т.е. вы сделали предоплату поставщику, а материалы еще не получили? Никуда эту предоплату списать нельзя. Только через года, как просроченную задолженность, если материалы так не поставят.
  • 27.03.2007, 16:33
    Аноним
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, правильно ли сделал бухгалтер что списал мебель (взнос в УК) на 97 счет, деятельности еще нет. И что теперь делать с этим 97 в БУ и НУ, как составлять годовой отчет? списать на убытки или оставить? Деятельность еще не ведется как таковая, была только закупка материалов. И еще компания оплатила материалы, а поставки еще не было. Их тоже оставить, или списть на убытки??? Помогите!

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •