Ответить в теме: ндс и бартер
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
а как же : "Сумма налога, предъявляемая налогоплательщиком покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, уплачивается налогоплательщику на основании платежного поручения на перечисление денежных средств при осуществлении товарообменных операций, зачетов взаимных требований..... " ???
это бесконечно прекрасно ) спасибо )
О, что в голову пришло: в этом законе о товарообменных операциях (зачете взаимных требований) говорится именно о сумме НДС. Предполагается. что эту сумму НДС и покупатель и продавец могут поставить к вычету. Но у вас получается, что вы не ставите НДС по полученным услугам к вычету,а включаете в стоимость. И ваш контрагент не возмещает из бюджета НДС по вашим услугам,т.к. вы не плательщик НДС. Значит вам не надо гонять НДС.
да это то я знаю )
Сч-ф нужна для расчета НДС, и все, больше ни для чего. Вы не являетесь плательщиками НДС, значит не обязаны выставлять сч-ф и вести книги полученных и выставленных сч-ф. Вот вам ссылка на НК: Согласно пункту 3 статьи 346.11 главы 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. Пунктом 3 статьи 169 главы 21 "Налог на добавленную стоимость" Кодекса предусмотрено, что составлять счета-фактуры обязаны только налогоплательщики налога на добавленную стоимость, реализующие товары (работы, услуги) на территории Российской Федерации.
ну у нас есть свидетельство что мы на упрощенке, а дает ли это право не выставлять сч-ф не знаю. мы выставляем без НДС сч-ф )) бред конечно, но контрагенты просят ... говорят "от греха по дальше" )))
Кстати, вы вообще имеете право не выставлять сч-ф
вот мне тоже так кажется. а контрагент не согласен ((
Мне кажется, что должно быть так: т.к. вы не являетесь плательщиками НДС, и цену полученной услуги считаете с учетом НДС(не выделяя его), и, соответственно, выставляете сч-ф без НДС, то между вами и вашим контрагентом не возникает обязанности "гонять НДС" туда-сюда". Но над этим еще подумать надо
вот я даже принципа понять не могу (((
Разъясните, пожалуйста, т.е. мне при взаимозачете в назначение плат.пор. указать: НДС (18%) ....,... руб. по тов.накл.№? Или что-то еще?
да... ООО на общей
А ООО на общей системе?
извините .. не поняла. вот смотрите, у нас некоммерческое партнерство на упрощенке, т.е. мы не являемся плательщиками НДС. а наши контрагенты ООО, мы им выставляем счет за услугу без НДС, у нас взаимные услуги соответственно на одну и ту же сумму. надо нам заморачиваться с НДСом то или нет? я совсем запуталась.
Не совсем, перечислять надо только сумму НДС.
пожалуйста подскажите мне уже несколько человек говорили, что теперь нельзя сделать взаимозачет и закрыться актами взаимозачета. и что нужно теперь деньги гонять. это так?
Правила форума